你好,能給他們申報個稅的嗎?
老師,我們是建筑公司,有一個二級建造師,掛靠在我們單位,但他在我們公司沒有工資,我們公司只承擔單位和個人的社保部分共24%,這個該怎么走賬啊,因為他在別的單位上班,人家給他沒有交社保,他不讓我們這邊給他造工資,也不準申報個稅,我該怎么做
廣告公司,員工8人,有4個人不是公司的員工來的,其社保是掛靠在公司,公司替他們交社保,他們4人就每月把社保費用轉帳到公司法人的媽媽的私賬上,工資單上有做他們的工資,但實質是沒有發(fā)工資的,這樣操作可以嗎?而且法人的媽媽收到的錢是沒給回公司,已經(jīng)維持4年多了,我們的就感覺有一壞賬,就是扣了公司的錢替那4個買社保,但那4個人本來要給的掛靠費用就沒有進賬
老師,請問單位支付的二級建造師掛靠費分錄怎么做? 問題一,不是單位人員,但單位給上了社保,社保是公司全額擔負,如果想做賬,是不是一次入管理費用-工資,然后個人交個稅? 問題二,不是單位人員但給上了社保,社保也是公司全額擔負的,如果個人不想交稅,怎么辦?
老師,我公司是建筑企業(yè),掛靠別的公司做一個項目,項目經(jīng)理是我公司人員,因為是掛靠別人,所以社保在被掛靠公司買,也做了一點工資,我公司還要給他發(fā)一部分工資,請問這種情況我公司還要給他買社保嗎?
老板有一家沒有業(yè)務的公司,個稅是法人的名義0申報,工資金額是0 然后這個公司又給別人掛靠社保,也沒有給掛靠社保的人交稅,那我們0申報個稅,是不是還要加上掛靠社保的這個人?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關系,這個錢不多,如果很多的話,就把這個錢給老板借:其他應付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個老板,有多個股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤,因為是內(nèi)賬,填到其他應付款,就當是欠老板的也不行啊,因為最終這個其他應付款沖不平啊
實際工作中的印花稅是怎么交的?。?/p>
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設置一個往來科目啊,比如銀行存款500.其他應收款100,其他貨幣資金300然后對應的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計提的工資在實發(fā)的那個月都要在自然人客戶端按合計數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個科目,因為就是為了試算平衡
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤,也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤,還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應收賬款500其他應收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對應科目填到那個科目
老師,收到餐費或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費用 貸:應付賬款-A公司 借:應付賬款-公司 貸:銀行存款 這個應付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
這個題我不會試了2個加減法懵的
可以報個稅,但是我不知道按什么數(shù)報個稅,工資怎么做,因為公司沒給發(fā)工資
只有社保嗎?如果有的話,按照個人負擔的社保金額來。
對,只有社保,那賬務處理的話走借管理費用,貸銀行存款嘛
這個還用不用做工資表,我按個人負擔的社保金額做個稅可以嗎
借管理費用工資/社保 貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬工資 貸其他應付款 借應付職工薪酬社保 其他應付款 貸銀行存款
個人負擔的社保工資。
老師,社保都是單位給上的,個人沒有承擔社保,也是這么做嗎
你好,就是個人沒有承擔才這么做。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。