您好,您。是用的小企業(yè)準(zhǔn)則嗎?
老師你好我之前月份的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)多了,我現(xiàn)在要調(diào)整之前多結(jié)轉(zhuǎn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,要怎么調(diào)整,分錄要怎么寫
生產(chǎn)成本多結(jié)轉(zhuǎn)了跨年度了怎么調(diào)整
老師 我跨年度成本結(jié)轉(zhuǎn)少了,現(xiàn)在我要結(jié)轉(zhuǎn) 怎么調(diào)整
老師,我想問(wèn)一下,2020年的成本我少結(jié)轉(zhuǎn)了,現(xiàn)在我借:以前年度損益調(diào)整 貸:庫(kù)存商品 月末把以前年度損益調(diào)整在結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里,但等到2023年的所得稅匯算清繳時(shí),我少結(jié)轉(zhuǎn)的成本怎么在年報(bào)里體現(xiàn)呢?
老師 請(qǐng)問(wèn)一下 跨年的成本結(jié)轉(zhuǎn)現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)結(jié)轉(zhuǎn)少了 應(yīng)該怎么調(diào)整啊
老師,請(qǐng)問(wèn)有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬(wàn),假如我們訂20萬(wàn)的貨他們會(huì)給20萬(wàn)的貨。在沒(méi)有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫(kù)存商品 20萬(wàn) 貸 預(yù)付賬款20萬(wàn)。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項(xiàng)稅是2.3萬(wàn)且是專票,因此我們又對(duì)專票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫(kù)存商品-2.3萬(wàn) 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -2.3萬(wàn)。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來(lái)檢查又覺(jué)得這樣做不對(duì),因?yàn)檫@個(gè)是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -20萬(wàn) 預(yù)付賬款-20萬(wàn)?,F(xiàn)在又感覺(jué)不對(duì),老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模的增值稅需要計(jì)提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時(shí)間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰(shuí)的身份進(jìn)去,現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
老板父母租的鋪面無(wú)償給老板開(kāi)公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會(huì)把那個(gè)加班工資兩個(gè)周六的會(huì)顯現(xiàn)出來(lái),就可能一一個(gè)周六是500,兩個(gè)就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個(gè)勞動(dòng)法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個(gè)加班的時(shí)間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點(diǎn)5個(gè)小時(shí)這樣子。然后每天少的那個(gè)半個(gè)小時(shí)就勻到周六里面去。如何計(jì)算這個(gè)工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項(xiàng)其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒(méi)有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項(xiàng)其他有沖突??謝謝老師。
是什么成本少結(jié)轉(zhuǎn)了銷售商品的成本嗎?
是小微企業(yè),我們是建安企業(yè),就是建安成本
就是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本少結(jié)轉(zhuǎn)了,是這個(gè)意思嗎?
是的,就是結(jié)轉(zhuǎn)少了
借未分配利潤(rùn),貸工程施工合同成本。
不需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整嗎
要是小企業(yè)準(zhǔn)則就不用直接用未分配利潤(rùn)了。
我這樣調(diào)整可以不
老師 還有一個(gè)問(wèn)題我這樣調(diào)整 為啥我的利潤(rùn)總額沒(méi)有減下來(lái)
我目的是要把利潤(rùn)總額降下來(lái)
你好,因?yàn)槭巧夏甑臉I(yè)務(wù)就調(diào)整了,上年的未分配利潤(rùn)了,不影響今年的利潤(rùn)總額。
我要把利潤(rùn)總額減下來(lái),要用什么方法比較好
你好,那需要增加當(dāng)年的成本和費(fèi)用。
但是我現(xiàn)在要降低22年的
降低22年的。您匯算清繳之前做這筆調(diào)整就可以。
怎么調(diào)整,我剛剛調(diào)整的分錄,利潤(rùn)表沒(méi)有提現(xiàn)
你好,這個(gè)期初的未分配利潤(rùn)少了,就相當(dāng)于上年期末未分配利潤(rùn)少了,利潤(rùn)總額也就少了。
但是利潤(rùn)表上需要提現(xiàn)嗎
利潤(rùn)表上提現(xiàn)才對(duì)啊
您調(diào)整的這個(gè)是在匯算清繳的時(shí)候填寫表上了,包括這個(gè),然后匯算清繳時(shí)就按照這個(gè)來(lái)交所得稅。
我剛剛看了,我調(diào)整這筆分錄財(cái)務(wù)報(bào)表都沒(méi)有提現(xiàn),但是稅務(wù)局得也要看財(cái)務(wù)報(bào)表,如果不一致肯定會(huì)質(zhì)疑的
沒(méi)事的,這個(gè)可以不一樣,因?yàn)閰R算清繳調(diào)整的嗎?調(diào)整的就是調(diào)整稅會(huì)差異。