你好,調(diào)整分錄是 借:庫存商品,貸:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本
老師你好我之前月份的主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)多了,我現(xiàn)在要調(diào)整之前多結(jié)轉(zhuǎn)的主營業(yè)務(wù)成本,要怎么調(diào)整,分錄要怎么寫
老師,調(diào)整去年多結(jié)轉(zhuǎn)的成本,分錄是什么啊?現(xiàn)在我的主營業(yè)務(wù)成本在貸方
老師,往年主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)多了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了,怎么調(diào)整呢?
老師,之前結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)多了,有些是未取得發(fā)票。后續(xù)要納稅調(diào)增啊,那我怎么把之前多結(jié)轉(zhuǎn)的成本調(diào)整過來呢?
有一筆結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本的分錄錯(cuò)了 跨年了 現(xiàn)在要調(diào)整怎么做分錄
老師 這題不會(huì) 麻煩講解一下
老師,商品購銷協(xié)議書上注明的是甲方以統(tǒng)一零售價(jià)供貨給乙方,乙方實(shí)銷月結(jié)的方式結(jié)款,當(dāng)月銷售次月結(jié)賬開票,賬務(wù)和稅務(wù)上的處理
螺絲刀入賬放到管理費(fèi)辦公費(fèi)還是材料費(fèi)
貨已收到,發(fā)票還未到,到月底是否應(yīng)該先暫估入庫?
老師,請問新開的工廠,新車間的隔墻改造費(fèi)用,地坪漆費(fèi)用應(yīng)計(jì)什么科目?
老師您好,預(yù)交這增值稅,怎么做賬怎么申報(bào)增值稅,在哪里能查到預(yù)交的增值稅
商品購銷協(xié)議書上注明的是甲方以統(tǒng)一零售價(jià)供貨給乙方,乙方實(shí)銷月結(jié)的方式結(jié)款,賬務(wù)處理
請問因其他權(quán)益工具投資,對方宣告分配現(xiàn)金股利和發(fā)放現(xiàn)金股利,發(fā)生的匯兌差額,是不是計(jì)入其他綜合收益
老師,這個(gè)月有留底抵欠稅還需要計(jì)提嗎?還是直接計(jì)提用負(fù)數(shù)表示?
老師,收到股東的投資款,這樣做分錄對不對? 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 還要接著做一筆 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅
老師就是說做一筆把差額調(diào)整過來是嗎?可我現(xiàn)在做的還是20年12月份的帳,我還沒有結(jié)賬,也是這樣調(diào)整嗎?
你好,沒有跨年的話,調(diào)整分錄是 借:庫存商品,貸:主營業(yè)務(wù)成本 是把差額調(diào)整過來
老師不用一筆一筆的去做調(diào)整,直接做一筆就可以是嗎?
你好,是的,是這樣的
老師我這個(gè)摘要要怎么寫
你好,可以是:沖銷多結(jié)轉(zhuǎn)成本
好的,需要附件嗎?
你好,需要附件,可以是之前錯(cuò)誤結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄的復(fù)印件