你好;? 你實(shí)際是22年支付了21年發(fā)的工資好多錢的;? ? 你? 21年有5萬沒有支付; 你應(yīng)該調(diào)增了 5萬的; 是嗎?
老師好!2021年應(yīng)付職工薪酬借方累計(jì)金額211萬(實(shí)際支付20年11月至21年10月工資),貸方累計(jì)金額192萬(計(jì)提的21年1-12月),請問老師,匯算清繳職工薪酬賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額填哪個(gè)數(shù)?
2021年匯算清繳,發(fā)現(xiàn)賬上的工資少記了1千,賬上只有9900元,實(shí)際發(fā)放和申報(bào)了10萬,匯算清繳時(shí)填工資薪金,賬載金額9900,實(shí)際發(fā)放10萬,稅收金額10萬,調(diào)減1000,在2022年做分錄,借未分配利潤,貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬1000,貸銀行存款,那到了2022年匯算清繳的時(shí)候,我還需要調(diào)增嗎?
2021年匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)會計(jì)漏做了一個(gè)月的工資,賬上和實(shí)際發(fā)放了11萬,實(shí)際發(fā)生和申報(bào)應(yīng)該是12萬,那工資薪金的賬載金額,實(shí)際發(fā)生額,稅收金額可以填12萬,然后在2022年的賬上補(bǔ)計(jì)提和發(fā)放嗎?借未分配利潤,貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款
企業(yè)所得稅匯算:工資12月工資計(jì)提.次年1月發(fā)。例如:2021年應(yīng)付工資 借方 2萬元 貸方 3萬元 12月工資2022.1月發(fā)1萬元。 那匯算時(shí)工資賬載金額為3萬 實(shí)際發(fā)生額為3萬元?
老師,比如2021年應(yīng)付職工薪酬-公積金貸方發(fā)生額15萬,借方發(fā)生額10萬元,2022年5月31日之前又支付了2萬元,填寫2021年匯算清繳時(shí),公積金賬載金額15萬,實(shí)際發(fā)生額10萬,稅收金額12萬,調(diào)增3萬,是這樣嗎
請問老師快賬已經(jīng)錄入了一個(gè)季度了因?yàn)椴黄?,反結(jié)賬回來看期初的數(shù)少錄了,(其他應(yīng)應(yīng)收款)咋樣再把這個(gè)期初數(shù)錄到里呢謝謝
紅沖發(fā)票是不是誰都可以紅沖?不需要一定開票人本人紅沖吧?
經(jīng)營租賃中,承租人購買的設(shè)備運(yùn)回時(shí)發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi) 2 萬元和安裝費(fèi)用 10 萬元,這總共銀行存款支付的 12 萬元,是計(jì)入使用權(quán)資產(chǎn)還是計(jì)入長期代攤費(fèi)用呢?
紅沖發(fā)票必須開票人紅沖嗎?本公司的會計(jì)可以紅沖嗎?
老師!您好!填表不調(diào)賬,如果納稅調(diào)整后,最后涉及到交稅了,不是也需要做分錄嗎?
稅局未及時(shí)推送補(bǔ)交24年的社保申報(bào)信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報(bào)的補(bǔ)交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報(bào)社保時(shí)未見推送的需要補(bǔ)交申報(bào)的24年需要補(bǔ)交申報(bào)的信息。稅局也不給查具體的推送的時(shí)間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時(shí)間?
制造業(yè)的會計(jì)做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請教您幾個(gè)問題,謝謝,謝謝! 1、購進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進(jìn)回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時(shí)購進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
1、購進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進(jìn)回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時(shí)購進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
老師,您好!請教您 公司代扣代繳顧問費(fèi)因延遲了申報(bào)產(chǎn)生了滯納金,請問這個(gè)是記,營業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
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應(yīng)該調(diào)增3萬吧,怎么能是調(diào)增5萬呢,因?yàn)樵趨R算清繳之前付了2萬
你好;? ? ? 我是說你22年的時(shí)候 報(bào)21年年報(bào)的時(shí)候? ?; 你? ?這個(gè)調(diào)增了好多;? ?你 22年5月底之前 支付了2萬; 就是調(diào)增了 3萬; 這個(gè)是對的;? 對的?
老師,接著上面的例子,如果2022年應(yīng)付職工薪酬-公積金貸方發(fā)生額20萬,借方22萬(含上年未支付3萬元)相當(dāng)于本年支付19萬元,2023.5.31日之前剩余1萬未支付,這時(shí)填寫2022年度匯算清繳時(shí),賬載金額20,實(shí)際發(fā)生額23,稅收金額按多少?
你好;? ? 稅收金額寫22; 這樣你才能去調(diào)減 3萬? ?
老師,如果2022年應(yīng)付職工薪酬養(yǎng)老保險(xiǎn)貸方發(fā)生額是20萬,借方發(fā)生額40萬(包含支付以前若干年度20萬),賬載,實(shí)際發(fā)生額,稅收金額分別應(yīng)該寫多少
你好;? ? 賬上金額 寫20? ; 實(shí)際發(fā)生金額是20 ; 稅收金額是40??
老師,這樣填的話,實(shí)際發(fā)生額和賬上借方發(fā)生額不一致了,而且一下子調(diào)減了20萬?
你好1;? ? ?你要調(diào)減20萬的; 你之前肯定調(diào)增了20萬的?
之前每年度是有調(diào)增的,但是以前每年度調(diào)增可以一次性做調(diào)減嗎,稅務(wù)局能同意嗎
你好1;? 是的; 你發(fā)了之后 當(dāng)年的匯算里面在調(diào)減;? 本身就允許的;? ?(按支付的情況去 ; 不是你說的什么一次性做? ?)
您的意思是說把支付以前年度的20萬,分到以前各個(gè)年度,更正以前各個(gè)年度匯算清繳報(bào)表,涉及退稅的,找稅務(wù)局
你好1;? ? 是的;? ?按年來報(bào)數(shù)據(jù)哈; 如果你退稅金額過大; 就得解釋 ; 還可能查賬的
老師,如果2022年應(yīng)付職工薪酬養(yǎng)老保險(xiǎn)貸方發(fā)生額是20萬,借方發(fā)生額40萬(包含支付以前若干年度20萬),賬載,實(shí)際發(fā)生額,稅收金額分別應(yīng)該寫多少,老師,這個(gè)例子的話賬載,實(shí)際發(fā)生額,稅收金額就應(yīng)該都寫20了吧,稅收金額就不能寫40,因?yàn)槭切枰{(diào)整以前年度數(shù)據(jù)的,是嗎
你好;? ?上面給你寫了金額了。 請你看看 ;? ? 。?
您上面寫的稅收金額是40,我認(rèn)為應(yīng)該寫20,對嗎
你好;? 你難道上年調(diào)增了20萬; 就白 多繳納企業(yè)所得稅了; 你不打算今年調(diào)減 ;去沖所得稅?? 你寫20 ;? 你不會調(diào)減;? 你上年假如多繳納了所得稅就白交了? ?
因?yàn)槿绻愂战痤~寫40,調(diào)減金額是20,剛才不是說應(yīng)該把調(diào)減這20分別去更正到以前各個(gè)年度嗎
我說的調(diào)減 是因?yàn)槟?2年去支付了之前21年調(diào)增的20萬金額; 所以 讓你去22年年報(bào)去處理 ; 你 理解的是什么??