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老師你好,商貿(mào)公司暫估入庫結(jié)轉(zhuǎn)成本了,我收到發(fā)票后分錄怎么做呢!

2023-05-07 19:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-07 19:08

同學(xué),你好 先紅沖暫估的分錄,再按照發(fā)票正常做賬

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快賬用戶2342 追問 2023-05-07 19:15

老師,那要不要紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的成本呢!是暫估和成本全部紅沖后,還是只紅沖暫估,不沖成本呢?再收到的發(fā)票做分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2023-05-07 19:15

同學(xué),你好 需要紅沖成本的

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快賬用戶2342 追問 2023-05-07 19:16

老師那就是暫估,結(jié)轉(zhuǎn)的成本全部紅沖,然后再按收到的發(fā)票入庫,在結(jié)轉(zhuǎn)成本是嗎?

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齊紅老師 解答 2023-05-07 19:17

同學(xué),你好 嗯嗯,是的

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快賬用戶2342 追問 2023-05-07 19:24

老師,如果發(fā)票回來這樣做分錄可不可以:借應(yīng)付賬款-暫估,借應(yīng)交稅費-進項,貸應(yīng)付賬款-供應(yīng)商

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齊紅老師 解答 2023-05-07 19:25

同學(xué)你好 最好是紅沖

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快賬用戶2342 追問 2023-05-07 19:27

老師,這樣也是可以的吧!畢竟不影響損益!

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齊紅老師 解答 2023-05-07 19:29

同學(xué),你好 是的,可以

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快賬用戶2342 追問 2023-05-07 19:35

老師,還有一個問題,那就是暫估后結(jié)轉(zhuǎn)了成本,收到的發(fā)票后我紅沖了暫估,但是沒有紅沖成本,再按收到發(fā)票正常入賬,最后不再結(jié)轉(zhuǎn)成本,這樣是不是也可以,這樣收到發(fā)票只做一筆紅沖暫估入庫就可以了?

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齊紅老師 解答 2023-05-07 19:35

同學(xué),你好 只要金額一致,是可以的

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快賬用戶2342 追問 2023-05-07 19:37

非常感謝你老師!

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齊紅老師 解答 2023-05-07 19:41

不客氣,回答滿意請5星好評,謝謝

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同學(xué),你好 先紅沖暫估的分錄,再按照發(fā)票正常做賬
2023-05-07
借:成本費用? 貸:應(yīng)付賬款-暫估 下個月發(fā)票來了 借:成本費用(紅字) 貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字) 借:? 成本費用 貸:應(yīng)付賬款-XX公司
2020-11-16
你好,貨物已經(jīng)到了的發(fā)票還沒到就需要預(yù)估
2024-04-04
可以先暫估,然后次月的時候發(fā)票來了,再把暫估的做紅字就可以。
2022-05-10
你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借:庫存商品??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 然后做之前結(jié)轉(zhuǎn)成本的調(diào)整分錄 借:庫存商品 貸:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本
2020-11-17
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