同學(xué),你好 先紅沖暫估的分錄,再按照發(fā)票正常做賬
老師 您好,請問庫存商品只有入庫單暫估入庫,成本已結(jié)轉(zhuǎn)。發(fā)票1年后才收到,低于估價,跨年了,怎么做分錄?
老師 ,我們是商貿(mào)企業(yè)。上年11月暫估入庫一批產(chǎn)品。就按暫估的金額,數(shù)量。暫估入庫了。然后11月這批暫估的貨賣了,我就按暫估價結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了。然后分錄也是按暫估的寫。 然后12月到發(fā)票了。金額比暫估的少。然后我按暫估錄入了紅字分錄,又按發(fā)票錄入藍字分錄。這樣對嗎?結(jié)轉(zhuǎn)成本哪里我沒有動,結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本哪里需要改嗎?需要沖銷比發(fā)票多出來的成本嗎?但是跨年了怎么辦
老師,我們公司購進了貨物,貨到了,發(fā)票一直沒開過來,那中間我們也銷售了,開了發(fā)票了,的確認(rèn)收入吧!那我怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢!因為沒有庫存商品,要是要暫估入庫,分錄借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款-暫估款嗎?那我次月收到發(fā)票,怎么沖暫估呢!做相反分錄嗎,還是做一樣的分錄是紅字負數(shù)呢!我們是小規(guī)模納稅人,是商貿(mào)公司,庫存商品種類多。如果收到貨,收不到發(fā)票,具體怎么做賬呢!還有怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本!
老師你好,商貿(mào)公司暫估入庫結(jié)轉(zhuǎn)成本了,我收到發(fā)票后分錄怎么做呢!
公司購買儀器款,先支付定金,之后收到貨按庫存商品-暫估入庫(沒收到發(fā)票時候做暫估入庫)然后銷售出去結(jié)轉(zhuǎn)成本,最后收到發(fā)票再轉(zhuǎn)到庫存商品,請問老師這個業(yè)務(wù)流程具體的分錄要怎么做 庫存商品-暫估入庫 貸:預(yù)付賬款
在公司上班,個人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個月了,稅務(wù)電話要求補個人所得稅,請問一下,稅務(wù)局是找公司還是個人?
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900貸預(yù)收賬款6000對不對
奧,老師,起初只有預(yù)收賬款余額,銀行存款余額,還有出納的備用金,找不到對應(yīng)關(guān)系,怎么建賬
親,我在做題時,只要是遇到(影響年度營業(yè)利潤金額為多少?)都不會算,我應(yīng)該什么辦呀 z中級
老師好,甲房地產(chǎn)公司,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,甲是乙的股東占25%,匯算清繳要勾選201嗎?甲股權(quán)平價轉(zhuǎn)讓了,無收益損失,那么A105030和A107011表怎么填?
不小心點到月末處理怎么撤回
合伙企業(yè)申報經(jīng)營所得是是不是,匯算出稅法上的應(yīng)納稅所得額乘以各自比例申報
老師,2017年的進項票不勾選不認(rèn)證一直掛那可以嗎
老師,我企業(yè)生產(chǎn)加工飼料的。玉米和豆粕是我們企業(yè)自購的,輔料是客戶拿來的,我們在分?jǐn)傊圃熨M的時候怎么分?jǐn)偅?/p>
老師,我們給別的公司開票,他全額進項給我們開進來,然后我們收3個點,這些都是走銀行對公,我們扣3個點再轉(zhuǎn)回去,這個銀行走賬有風(fēng)險嗎
老師,那要不要紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的成本呢!是暫估和成本全部紅沖后,還是只紅沖暫估,不沖成本呢?再收到的發(fā)票做分錄嗎?
同學(xué),你好 需要紅沖成本的
老師那就是暫估,結(jié)轉(zhuǎn)的成本全部紅沖,然后再按收到的發(fā)票入庫,在結(jié)轉(zhuǎn)成本是嗎?
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
老師,如果發(fā)票回來這樣做分錄可不可以:借應(yīng)付賬款-暫估,借應(yīng)交稅費-進項,貸應(yīng)付賬款-供應(yīng)商
同學(xué)你好 最好是紅沖
老師,這樣也是可以的吧!畢竟不影響損益!
同學(xué),你好 是的,可以
老師,還有一個問題,那就是暫估后結(jié)轉(zhuǎn)了成本,收到的發(fā)票后我紅沖了暫估,但是沒有紅沖成本,再按收到發(fā)票正常入賬,最后不再結(jié)轉(zhuǎn)成本,這樣是不是也可以,這樣收到發(fā)票只做一筆紅沖暫估入庫就可以了?
同學(xué),你好 只要金額一致,是可以的
非常感謝你老師!
不客氣,回答滿意請5星好評,謝謝