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老師 您好,請問庫存商品只有入庫單暫估入庫,成本已結(jié)轉(zhuǎn)。發(fā)票1年后才收到,低于估價,跨年了,怎么做分錄?

2020-11-17 11:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-17 11:20

你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借:庫存商品??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 然后做之前結(jié)轉(zhuǎn)成本的調(diào)整分錄 借:庫存商品 貸:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本

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你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借:庫存商品??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 然后做之前結(jié)轉(zhuǎn)成本的調(diào)整分錄 借:庫存商品 貸:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本
2020-11-17
你好,先沖銷去年的分錄,然后按照發(fā)票確認庫存商品,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本,差異轉(zhuǎn)入以前年度損益
2022-05-18
您好,這個是需要做暫估的,需要的
2023-10-24
你好,暫估入庫分錄如下: 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:庫存商品-暫估入庫 貸:預(yù)付賬款
2023-10-22
一個對的是的,第二個需要的結(jié)轉(zhuǎn)的成本需要紅沖,然后再做發(fā)票的。
2021-12-10
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