同學(xué),你好 你是更正好了嗎??
您好老師!這個(gè)月實(shí)際酸出應(yīng)交個(gè)稅28.73元,因?yàn)閯倓偢松蟼€(gè)月的個(gè)稅申報(bào)數(shù)據(jù)(上個(gè)月交個(gè)稅26.27元)我提交個(gè)稅報(bào)表,系統(tǒng)提示要交稅為58.74元.請(qǐng)問(wèn):不是應(yīng)該交28.73這個(gè)數(shù)字嗎?怎么會(huì)變成58.74呢?
老師好!請(qǐng)問(wèn)上個(gè)月開銷項(xiàng)票的時(shí)候有一部分稅率錯(cuò)了,導(dǎo)致稅控盤統(tǒng)計(jì)發(fā)票的數(shù)據(jù)稅額少了,申報(bào)增值稅提交申報(bào)看到提示消息才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題。更正申報(bào)后,補(bǔ)繳稅款的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師,4月在申報(bào)3月出口(退)免稅申報(bào)提 存在不得免征合計(jì)和增值稅納稅表差異 ,當(dāng)時(shí)咨詢了管管,說(shuō)是我2月增值稅附表二的18欄 填錯(cuò)了 應(yīng)該填寫在14欄,那我也去更正了2月的增值稅附表二,也更正了3月的增值稅,在4月申報(bào)的時(shí)候還是出現(xiàn)這個(gè)異常,稅務(wù)老師叫我等 說(shuō)是系統(tǒng)問(wèn)題 那我等到現(xiàn)在 還是提示這個(gè)問(wèn)題,我不知道我哪一步還錯(cuò)了?今天稅務(wù)老師說(shuō) 合并在5月申報(bào),所屬期報(bào)4月,那要還還出現(xiàn)這個(gè)提示怎么處理?。?/p>
老師,這個(gè)情況 也更正增值稅申報(bào)表 為什么還得出現(xiàn)這個(gè)提示?等了很久 系統(tǒng)還是這個(gè)提示 問(wèn)出口的老師 一開始說(shuō)后臺(tái)查看了 更正對(duì)的 。
你好老師,一月份異地預(yù)繳了增值稅,繳完之后發(fā)現(xiàn)選錯(cuò)了計(jì)稅方法,更正了申報(bào)表,稅也退回了公賬,但在稅額抵減情況表(附表四)的抵減金額還是更正前的金額,像這個(gè)種怎么做賬
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤(rùn)是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
是的 我在4月前就更正好了
同學(xué),你好 聯(lián)系專管員,說(shuō)明情況
問(wèn)題就是聯(lián)系了 老師說(shuō)他解決不了
同學(xué),你好 專管員說(shuō)解決不了?? 那你12366
12366我也打了 神計(jì)軟件的老師 我也打了 都告訴我解決不了
同學(xué),你好 那老師這也沒(méi)辦法