您好 請(qǐng)問(wèn)您這個(gè)月申報(bào)表上的應(yīng)交稅金是多少
老師您好,請(qǐng)問(wèn)小微企業(yè)上季度增值稅稅金預(yù)繳金額余額100元,申報(bào)書國(guó)稅系統(tǒng)顯示預(yù)交金額余額為100元,是沒(méi)有問(wèn)題的,但是在下個(gè)季度申報(bào)時(shí),國(guó)稅系統(tǒng)顯示增值稅預(yù)交金額余額為92元,少了8元,這個(gè)8元要怎么做調(diào)整?可以計(jì)入:借:營(yíng)業(yè)外支出8元; 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅8元嗎? 感謝您的解答!
老師我想問(wèn)一下個(gè)稅我這個(gè)公司上自然人稅務(wù)局網(wǎng)去申報(bào)為什么不顯示要交個(gè)稅呢,上個(gè)月開工資1000多這個(gè)月開7705元,累計(jì)應(yīng)該交稅了吧 為什么系統(tǒng)是0呢
老師好,我每月記賬是以申報(bào)個(gè)稅系統(tǒng)里的數(shù)記工資的,現(xiàn)在11月申報(bào)10月個(gè)稅,有一個(gè)人需要交個(gè)稅15元,我直接用公司賬上的錢交了,現(xiàn)在記10月份的賬,工資這一塊應(yīng)該怎么記賬呢?(計(jì)提和發(fā)放我都是一塊記的)
老師,我單位上月新入職一員工,計(jì)提工資時(shí),應(yīng)交個(gè)稅9打300元,但這月申報(bào)個(gè)稅時(shí)系統(tǒng)計(jì)算的個(gè)稅為130元,我的計(jì)提和實(shí)際發(fā)放工資的個(gè)稅部分分錄該怎么做?多謝
您好老師!這個(gè)月實(shí)際酸出應(yīng)交個(gè)稅28.73元,因?yàn)閯倓偢松蟼€(gè)月的個(gè)稅申報(bào)數(shù)據(jù)(上個(gè)月交個(gè)稅26.27元)我提交個(gè)稅報(bào)表,系統(tǒng)提示要交稅為58.74元.請(qǐng)問(wèn):不是應(yīng)該交28.73這個(gè)數(shù)字嗎?怎么會(huì)變成58.74呢?
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬(wàn)元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬(wàn)元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬(wàn)元。 (2)繳納增值稅180萬(wàn)元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬(wàn)元,房產(chǎn)稅 25 萬(wàn)元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬(wàn)元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬(wàn)元。 (4)支付殘疾職工工資14萬(wàn)元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無(wú)形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬(wàn)元;購(gòu)置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬(wàn)元,購(gòu)置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤(rùn)怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬(wàn)元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬(wàn)元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬(wàn)元,其中包括廣告費(fèi)用300萬(wàn)元。(4)管理費(fèi)用100萬(wàn)元,其中包括招待費(fèi)16 萬(wàn)元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬(wàn)元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬(wàn)元(貸款250萬(wàn)元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬(wàn)元。(6)本年繳納的增值稅30 萬(wàn)元。 (7)營(yíng)業(yè)外支出14萬(wàn)元,其中含公益捐贈(zèng)10萬(wàn)元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬(wàn)元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬(wàn)元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒(méi)有呢
老師您好 無(wú)形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來(lái)的?
老師,市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=
這個(gè)月應(yīng)交稅金957.81
這個(gè)月應(yīng)交稅金957.81?您前面不是說(shuō)只有幾十么?怎么900多 了
說(shuō)錯(cuò)了,說(shuō)成應(yīng)納稅所得額去了。這個(gè)月應(yīng)交稅金是28.73
可以看下您的申報(bào)表嗎 還有就是左邊稅費(fèi)繳納點(diǎn)開后的界面
專項(xiàng)扣除是填累計(jì)數(shù)據(jù)而不是當(dāng)月數(shù)據(jù)?(因?yàn)橘狆B(yǎng)費(fèi)上個(gè)月填1000了,這次是不是變成要填2000?
專項(xiàng)扣除是填累計(jì)數(shù)據(jù)而不是當(dāng)月數(shù)據(jù)?? 贍養(yǎng)費(fèi)上個(gè)月填1000了,這次是變成要填2000
好的,謝謝。那就是錯(cuò)在這個(gè)專項(xiàng)扣除了
不客氣,如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決,?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問(wèn)??!