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老師好!請問上個月開銷項票的時候有一部分稅率錯了,導致稅控盤統(tǒng)計發(fā)票的數(shù)據(jù)稅額少了,申報增值稅提交申報看到提示消息才發(fā)現(xiàn)這個問題。更正申報后,補繳稅款的會計分錄怎么做?

2023-01-11 00:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-01-11 00:02

借 應交稅費 應交增值稅 轉出未交增值稅 貸 應交稅費 未交增值稅,借方記錄應交稅費**稅,貸方做銀行存款。

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借 應交稅費 應交增值稅 轉出未交增值稅 貸 應交稅費 未交增值稅,借方記錄應交稅費**稅,貸方做銀行存款。
2023-01-11
借應交稅費未交增值稅 貸,銀行存款多交的做這一個
2025-01-23
你好,不需要補交的,你扣除了個人的,做到營業(yè)外收入。
2023-04-11
你好; 你確定不了? 你8月的申報期是截止8.15號 ; 現(xiàn)在17號了勾選不了的哇
2023-08-17
你好,借其他應收款- 貸應交稅費-未交增值稅 抵減時 借應繳數(shù)位-未交增值稅 貸其他應收款
2021-05-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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