借 應交稅費 應交增值稅 轉出未交增值稅 貸 應交稅費 未交增值稅,借方記錄應交稅費**稅,貸方做銀行存款。
老師好!請問上個月開銷項票的時候有一部分稅率錯了,導致稅控盤統(tǒng)計發(fā)票的數(shù)據(jù)稅額少了,申報增值稅提交申報看到提示消息才發(fā)現(xiàn)這個問題。更正申報后,補繳稅款的會計分錄怎么做?
老師,請問申報個稅時已繳款,但是后期進行了更正申報,實際稅款金額多了幾分錢,但是系統(tǒng)里面沒有要求補繳,導致個稅實繳金額與賬面計提金額出現(xiàn)幾分錢差異,這少交的幾分錢怎么調整?
老師,我想問下我這個月申報上個月增值稅,上個月開了發(fā)票,我到系統(tǒng)上勾選抵扣的發(fā)票勾選成功了但是一直確認不了,后來增值稅申報的時候進項稅額顯示有數(shù)字申報成功不用繳納稅款,現(xiàn)在登上系統(tǒng)顯示數(shù)據(jù)不匹配,讓繳納增值稅。而且過了申報期有什么辦法嗎?
小規(guī)模納稅人 季度申報增值稅 已超30萬 部分發(fā)票開的是invoice發(fā)票 做確認收入的時候有提銷項稅額 但是我提的銷項稅額 和一次性合計金額在稅務局申報的時候 不一致,不一致的原因是因為 小數(shù)點問題導致的 這個 我做賬的時候 需要怎么處理
老師好,請問企業(yè)一季度交了印花稅,在8月份的時候發(fā)現(xiàn)計稅依據(jù)有問題然后就在8月更正申報了。多交的印花稅稅款,稅管員讓直接在當月的增值稅中抵了,怎么做分錄?如果賬上不體現(xiàn),是不是應交增值稅就會有余額
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
為什么調400不是200不太懂
老師,請問達到什么標準才會需要申報個稅?
老師,請問每個月如何申報個人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個稅和增值稅是每月報,財務報表是季報和年報呀
老師 請問個人名義開的普票能入賬做費用嗎 怎么做賬
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機租賃合同(B租費A),66萬 收到租賃合同的時候,就做長期待攤費用了嗎(不管發(fā)票是否開具)
報銷餐費現(xiàn)在需要提供類似的付款截圖嗎,如果員工說支付的是現(xiàn)金沒付款截圖的話怎么辦,那能報嗎?
那沒有取得發(fā)票的經濟業(yè)務入賬了,在企業(yè)所得稅前,成本費用不能扣,這個怎么理解呢?這成本費跟企業(yè)所得稅有什么關系呢?
老師,我們是建筑公司,從外包公司聘用了一些工人給我們公司施工,那么這些工人的工資是建筑公司申報和發(fā)放嗎?他們的社保是建筑公司繳納呢還是在外包公司上社保繳納呢