您好,對(duì)的,這個(gè)是可以的哈
老師好,我理解出口發(fā)票和報(bào)關(guān)單保持一致,報(bào)關(guān)單會(huì)要求填寫(xiě)貨運(yùn)方式,即FOB/CIF...;生產(chǎn)企業(yè)出口退稅金額也是以FOB價(jià)格為基礎(chǔ)計(jì)算。那么,企業(yè)以FOB貨運(yùn)的情況下,出口發(fā)票、報(bào)關(guān)單、出口退稅金額應(yīng)都為離岸價(jià),請(qǐng)問(wèn)理解對(duì)嗎?謝謝
老師,您好,我們公司10月開(kāi)具了五聯(lián)的出口普通發(fā)票,是不申請(qǐng)退稅的,現(xiàn)在需要進(jìn)行申報(bào) 1、出口收入的金額一般是填在第7欄免、抵、退辦法出口銷(xiāo)售額呢,還是填在第8欄免稅銷(xiāo)售額這里呢? 2、減免稅申報(bào)明細(xì)表,出口免稅這一樣也是需要填寫(xiě)的是嗎 3、開(kāi)了出口發(fā)票,對(duì)應(yīng)這一單出口的進(jìn)貨發(fā)票也要同步勾選的對(duì)嗎,然后再作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)裝箱單,合同,發(fā)票及報(bào)關(guān)單草單是由我們自己填好后給到貨代,由貸代交到海關(guān),然后貨物出口后,由貸代給到我們蓋好章的報(bào)關(guān)單,可以退稅的,是這樣么,謝謝(麻煩懂出口報(bào)關(guān)的老師回答)
普通貨物DHL快遞出口 這個(gè)也可以填寫(xiě) 出口箱單 發(fā)票 合同 對(duì)吧
老師請(qǐng)問(wèn)下,普通貨物DHL快遞出口 這個(gè)也可以填寫(xiě) 出口箱單 發(fā)票 合同 對(duì)吧
個(gè)人獨(dú)資點(diǎn)填報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損哪里需要手動(dòng)填還是自動(dòng)出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷(xiāo)售退貨的,請(qǐng)問(wèn)退貨的是需要跟正常采購(gòu)的發(fā)票分開(kāi)來(lái)開(kāi)具嗎?現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題就是我們退貨的單價(jià)比當(dāng)月采購(gòu)的平均價(jià)要低。請(qǐng)問(wèn)這種退貨的要怎么開(kāi)具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對(duì)吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會(huì)做成貸方其應(yīng)收,請(qǐng)老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過(guò)第三方平臺(tái)充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺(tái)開(kāi)具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過(guò)二手交易市場(chǎng)賣(mài)掉了公司的車(chē),這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒(méi)有顯示買(mǎi)賣(mài)的金額,我公司也沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票。問(wèn)題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開(kāi)具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問(wèn)題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣(mài)車(chē)的收入,營(yíng)業(yè)收入是否要保持一致。問(wèn)題3賣(mài)車(chē)的會(huì)計(jì)分錄,繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來(lái)款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬(wàn),和政府簽了重組協(xié)議開(kāi)票65萬(wàn),這個(gè)要怎么出分錄?
老師,個(gè)體工商戶申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,上季度是核定征收,本季度申報(bào)改成查賬征收了,這種情況怎么申報(bào)?。慷胰径葲](méi)有銷(xiāo)售額!
請(qǐng)問(wèn)第39題答案里面為什么沒(méi)把消費(fèi)在計(jì)算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒(méi)把那個(gè)消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來(lái)算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營(yíng)業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示
具體怎么填寫(xiě),都需要提供什么資料?
您好,是這樣的,你把那個(gè)圖發(fā)過(guò)來(lái),我給你說(shuō)
老師這個(gè)怎么寫(xiě)
你是不會(huì)填哪個(gè)請(qǐng)問(wèn)
都不會(huì)寫(xiě),沒(méi)寫(xiě)過(guò)
收回方式,電匯,貿(mào)易國(guó) 就是出口國(guó),單位就是你們單位
嗯嗯,好的,謝謝老師
不客氣的,祝您開(kāi)心呢