你好,你再返回去看一下你的利潤表,是更改之后的嗎?
老師你好!企業(yè)所得稅疑點(diǎn)提示表出你單位A100000《企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)》第13行“利潤總額”與利潤表“利潤總額”本年金額不一致,請(qǐng)核實(shí)。這個(gè)但是我的財(cái)務(wù)報(bào)表利潤表和利潤綜合都是一祥的。到底是怎么修改
老師,我這會(huì)在申報(bào)年度企業(yè)所得稅,我是按照實(shí)際填寫了,提示我一破鑼,利潤表數(shù)據(jù)和我現(xiàn)在申報(bào)利潤總額數(shù)據(jù)不一致,但是去年季報(bào)年報(bào)我都已經(jīng)更正申報(bào)了,他數(shù)據(jù)咋個(gè)沒匯總過來,
老師,請(qǐng)問企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,第四季度季報(bào),利潤總額為正,但是我申報(bào)所得稅預(yù)繳表的時(shí)候填寫的利潤總額為0,有什么風(fēng)險(xiǎn)么?
老師我想問一下、我在申報(bào)企業(yè)匯算清繳的時(shí)候、分險(xiǎn)提示A類表利潤總額和利潤表利潤總額不符、但是我利潤表已經(jīng)更改過了、但是還有這樣的提醒。
老師,我現(xiàn)在在更正申報(bào)匯算清繳,為什么年報(bào)已經(jīng)報(bào)了30分鐘了,匯算清繳的風(fēng)險(xiǎn)提示說數(shù)據(jù)和利潤表的數(shù)據(jù)不一樣,可是已經(jīng)提交正確的了,風(fēng)險(xiǎn)掃描還是和第一次的利潤表在比
老師,一般納稅人公司的話,當(dāng)月未抵扣但是入賬的發(fā)票,增值稅如何記分錄?
老師你好!商貿(mào)企業(yè)24年暫估入庫商品10噸單價(jià)100元,25年回發(fā)票數(shù)量10噸單價(jià)80元,沖暫估后,庫存商品明細(xì)賬為紅字200元,這200元需要納稅調(diào)整嗎
25年退回24年多計(jì)提工資3萬,做25年做24年匯算清繳的時(shí)候要調(diào)增3萬,納稅金額,24年賬不變,24年財(cái)務(wù)報(bào)表要修改嗎?25年賬怎么做?小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師我想問一下,我們是建筑安裝公司,掛靠乙方,乙方代我們代收代繳的稅費(fèi)包括那些稅費(fèi)
請(qǐng)問個(gè)體戶征收方式是查賬征收,目前銷售水果:楊梅翠冠梨等,因?yàn)槭亲约汗麍龅墓麡?,但是沒申請(qǐng)過自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品,對(duì)方現(xiàn)在要發(fā)票,那開給他們的發(fā)票稅率選多少的?
老師,查賬征收的個(gè)體戶需要所得稅年報(bào)和工商年報(bào)嗎
員工的工資可以發(fā)到員工的家屬銀行卡嗎?
老師,我們24年5月做了23年的匯算清繳。交了企業(yè)所得稅?,F(xiàn)在24年12月利潤表里存在23年的企業(yè)所得稅。該怎么處理呢?
請(qǐng)問外貿(mào)企業(yè),會(huì)計(jì)憑證中暫估附件用的是采購單,后面退稅用的是采購合同不影響吧?
老師:公司要注消,現(xiàn)在是工商階段,要上傳《簡易注消全體投資人承諾書》,要全體股東簽字,想問一下,股東簽名的字,會(huì)不會(huì)跟之前所簽資料進(jìn)行對(duì)比呢?
不是系統(tǒng)沒有反應(yīng)過來。
是更改之后的了,和匯算清繳中利潤總額一致的,季度和年度的我都更改了
你看一下能忽略提交。
忽略提交不影響么
對(duì)的,是的,不影響的。