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交的增值稅稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi),沖管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到減免稅款,請(qǐng)問(wèn)增值稅納稅申報(bào)的時(shí)候填在那一列呀?

2023-05-05 16:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-05 16:50

同學(xué)你好 填寫(xiě)附表四就可以

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快賬用戶8629 追問(wèn) 2023-05-05 16:56

填了附表四為什么附表一沒(méi)顯示數(shù)據(jù)過(guò)來(lái)

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齊紅老師 解答 2023-05-05 17:04

同學(xué)你好 你手動(dòng)填寫(xiě)

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快賬用戶8629 追問(wèn) 2023-05-05 17:10

填附表一的那個(gè)位置呢?

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齊紅老師 解答 2023-05-05 17:19

手動(dòng)填寫(xiě)主表23行就可以

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快賬用戶8629 追問(wèn) 2023-05-05 17:24

不懂為什么附加稅會(huì)變成負(fù)數(shù)

不懂為什么附加稅會(huì)變成負(fù)數(shù)
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齊紅老師 解答 2023-05-05 17:36

這個(gè)表不對(duì) 增值稅是正數(shù) 稅率也有 不可能是負(fù)數(shù)呀

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快賬用戶8629 追問(wèn) 2023-05-05 17:37

本月不交稅的,抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅太多了

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齊紅老師 解答 2023-05-05 17:43

那你這個(gè)增值稅應(yīng)該是零

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同學(xué)你好 填寫(xiě)附表四就可以
2023-05-05
你好 是的 沖減的時(shí)候做 :借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)倆做的
2020-08-25
你好 兩個(gè)都要填寫(xiě)的。
2021-06-08
根據(jù)您提供的信息,申報(bào)增值稅的過(guò)程中,稅控盤(pán)減免稅款的相關(guān)步驟可能因地區(qū)和具體政策而有所不同。一般來(lái)說(shuō),需要填寫(xiě)幾個(gè)表格以完成減免稅款的申報(bào)。 您提到的第一步填寫(xiě)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì),這是申報(bào)增值稅減免稅款的第一步,需要詳細(xì)填寫(xiě)減免稅款的相關(guān)信息。 第二步增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)稅額抵減情況表,這個(gè)表格用于申報(bào)稅額抵減的情況,涉及到稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi)的抵減。 第三步主表應(yīng)納稅額減征額,這是申報(bào)增值稅減免稅款的最后一步,需要在主表中填寫(xiě)應(yīng)納稅額減征額。
2023-11-06
同學(xué)你好 借,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅
2021-01-14
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