對的,是的,不用補交的。
老師您好,同事辦了個個體戶資質,每月由會計公司報經營報表,好像是已經扣過了6萬的減免稅額,本人也在工資上班,全年收入5.4萬,我也在個稅平臺申報工資,今天她下載所得稅APP個人匯算清繳,系統(tǒng)提示她已經減除6萬,不能再減,所以5.4萬工資需要交稅,大概是2900多,想問下,政策不是綜合所得不超12萬,就不用匯算清繳嗎?為啥她這個需要補繳2900呢?
老師,您好。我申報個稅,我的工資年度總額是10萬。然后本來要交一千多。但是最后提交有一個提示:溫馨提示:根據您填寫的數據,您的年度綜合所得收入不超過12萬元,如您已依法預繳稅款,可免于匯算申報。若需要繳納稅款,請前往辦稅服務廳辦理。意思是沒超過12萬也不用交個稅?
老師,我這個季度做了應收賬款的壞賬準備,因為涉及到企業(yè)所得稅預交,預交里面也要填營業(yè)外支出金額,其中壞賬準備是多少,滯納金多少,這樣我們才是四十多萬,我知道這個應收賬款沒有稅法規(guī)定的依據和滯納金罰金是不能稅前扣除的,我只是現在是預交,稅務局看到我的企業(yè)所得稅申報表這個營業(yè)外支出數據,會不會叫我調回來重新申報,重新申報,我們稅就交多了,明年申請退稅特別麻煩。我這個還怎么辦,我就怕稅務局叫調回來補稅,明年匯算清繳我也會把作壞賬準備調增企業(yè)所得稅,我目前也只能報四十多萬的利潤,我不知道后面兩個季度會不會沒利潤。我都不知道怎么辦了,我怕是風險提示
老師,您 好 收到一條這樣的信息: 【中國稅務】尊敬的納稅人: 您好!根據政策規(guī)定,您2024年度存在向資源回收企業(yè)銷售報廢產品涉稅行為,請于2025年3月31日前,自行向經營管理所在地主管稅務機關辦理經營所得匯算清繳。您可通過登錄自然人電子稅務局或者前往經營管理所在地主管稅務機關辦稅服務廳進行辦理。經測算,您辦理匯算時預計可申請退稅(以實際申報為準)。如您需要取得幫助,請咨詢當地主管稅務機關或撥打12366納稅服務熱線?!緡叶悇湛偩职矐c市稅務局】, 去年是報廢了兩臺車子,然后我在電子稅務局申報了個人所得稅,剛才聽別人說還有報表要填寫,是什么表,沒有找到報表的入口。 求教,謝謝!
我是南京市鼓樓區(qū)高校全日制在校博士生,同時隸屬于江寧區(qū)某小型公司員工,想要申報課題組發(fā)放勞務費的退稅,結果個人所得稅app上顯示如下:根據您的預扣預繳申報記錄,2024年 D元 度您綜合所得已預繳稅款為零。由于 您年度匯算申請退稅的金額超過了已 元 繳稅款,無法通過本渠道提交退稅申 請,如確需申請退稅,請前往辦稅服 D24 務廳辦理。如您有疑問,可以咨詢主 管稅務機關或撥打12366納稅服務熱 -01 線。 請問這是什么情況,有什么辦法或途徑能夠幫助我退稅成功
北京稅務申報流程及網站
蔬菜供應鏈小規(guī)模企業(yè)如何讓財務管理滲透到業(yè)務?? 當蔬菜成本票不充足的情況怎么操作
老師,1月到4月有一個原材料單價搞錯,每個上漲1.3元,同時銷售的產品也每個上升1.3元,不想改動前期報表,應該怎樣做
你好老師,對于離職會計,原本做過的賬目憑證未裝訂,是可以轉給接手人裝訂嗎?有風險嗎?離職前需要注意哪些規(guī)避風險
哪位老師弄過建筑公司融資上傳的資料呢,我們給融資工資上傳的資料說是沒按會計法,會計準則弄,我從網上找的是總則是敘述
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷售服務的合同,然后簽的是150每小時的固定金額,和按銷售收入1.5%的傭金,每月直播26場,每場4小時,然后主播有自己的個體戶,直播的賬號是公司的,這種的話固定150的是不是要做坑位費,然后1.5%的是不是得做傭金,然后主播給我們開的發(fā)票是不是也要分類型開?主播以自己的個體來申報勞務報酬所得,按20%來預繳?2、然后還有一種方式就是主播開銷售服務1%增值稅的發(fā)票,然后按經營所得來申報個稅,3、主播和公司同時注冊使用京靈平臺,老師這三種方式哪種風險小些
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經開發(fā)票,也確認了收入,但客戶現在退貨,請問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊的公司,現因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內是幾乎補不滿的。應該怎么辦?如果補不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產要繳那些稅?
但是他那里顯示有一千多的稅,不需要理會的是嗎?
是的是的,選擇免于申報。
謝謝老師。
不要客氣,工作愉快。