你好;? ?這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出 (你們是 確定了 這應(yīng)收賬款全額都收不回來(lái)了嗎? ?)
老師好,我工作年限才兩年多,經(jīng)驗(yàn)不足,以前在律所工作,現(xiàn)在新找工作還沒(méi)去呢,正在準(zhǔn)備中。大概了解是幫助企業(yè)做銀行貸款服務(wù)的,然后這個(gè)企業(yè)會(huì)給我們傭金,會(huì)走對(duì)公賬戶,然后就得開(kāi)發(fā)票,一般都開(kāi)信息服務(wù)或者咨詢類發(fā)票,應(yīng)該會(huì)是一般納稅人,我去了,好像有400萬(wàn)進(jìn)賬,問(wèn)我怎么把錢導(dǎo)出來(lái),交個(gè)稅還是怎么的,我的理解從公司賬走到個(gè)人都得交個(gè)稅。他可能想讓我給他想辦法避稅吧,還說(shuō)給國(guó)企開(kāi)完票,上游開(kāi)完發(fā)票,下游就要導(dǎo)賬,不導(dǎo)賬的話,這個(gè)錢納稅額度太高,說(shuō)涉及這的領(lǐng)域比較多,這個(gè)增值稅可能要交的吧,至于企業(yè)所得稅,還能籌劃籌劃,想問(wèn)問(wèn)老師幫我解釋解釋,還有我聽(tīng)哪個(gè)實(shí)操課能了解的更詳細(xì)一些?
老師好,我這里是個(gè)體戶,按小規(guī)模納稅人季度報(bào)稅,9月15號(hào)辦的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,10月10日做的稅務(wù)登記,那是從明年的1月開(kāi)始申報(bào)今年第四季度個(gè)稅生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得的還是現(xiàn)在也要申報(bào)第三季度的呢個(gè)稅生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得呢?如下2張圖。 我們主要是銷售紅酒和煙還有茶葉的,已經(jīng)購(gòu)買稅控盤(pán)和領(lǐng)電子發(fā)票要開(kāi)票的,那我們是按查賬征收還是雙定征收在交稅上會(huì)有優(yōu)惠些呢? 查賬征收的個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得稅中,我們的成本費(fèi)用是按實(shí)際的開(kāi)支扣除,還是這些費(fèi)用都是要有發(fā)票才能作為有效開(kāi)支進(jìn)行扣除呢?還有經(jīng)營(yíng)者的固定扣除是多少呢?像專項(xiàng)扣除中的子女養(yǎng)育金這些都是要有憑證依據(jù)的還是隨意填寫(xiě)呢? 我們是小規(guī)模納稅人開(kāi)專票給別人別人可以抵扣的稅款是要交的嗎?還是季度銷售額不到30萬(wàn)也可以免稅呢?
老師,我剛剛問(wèn)過(guò)資產(chǎn)減值損失那個(gè)問(wèn)題的,我剛剛報(bào)完匯算清繳,出初稿的工作人員跟我說(shuō),那個(gè)提示不知道稅務(wù)局那邊會(huì)不會(huì)讓我調(diào)增,我汗顏了,客戶的貨款情況是欠了50萬(wàn),那些程序走完,破產(chǎn)公告也發(fā)給我們了,最后就只分回2萬(wàn),那剩下48萬(wàn)是沒(méi)得收回了的,那48我就直接做了借資產(chǎn)減值損失貸壞賬準(zhǔn)備,借壞賬準(zhǔn)備貸應(yīng)收賬款客戶,我填報(bào)匯算清繳表格的時(shí)候就出現(xiàn)資產(chǎn)減值損失的稅收金額有48,納稅調(diào)整金額無(wú)數(shù)據(jù),最終納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里33行無(wú)數(shù)據(jù),34行是灰色的無(wú)法填寫(xiě)數(shù)據(jù),剛剛老師你也說(shuō)忽略電子稅務(wù)局這個(gè)提示,申報(bào)即可,我剛剛收到編輯初稿人的信息,又擔(dān)心了,所以特地又來(lái)打擾問(wèn)下老師?_?
就是老師,我們應(yīng)收賬款三年以上未收到款,作壞賬準(zhǔn)備,體現(xiàn)在營(yíng)業(yè)外支出,報(bào)表上營(yíng)業(yè)外支出多了一百多萬(wàn),我這邊參考體現(xiàn)有營(yíng)業(yè)外支出數(shù)據(jù),報(bào)所得稅,會(huì)不會(huì)被稅務(wù)局提醒你這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出怎么回事,然后我說(shuō)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,然后他說(shuō)稅務(wù)局不認(rèn),是不是叫我調(diào)回來(lái),到時(shí)候調(diào)回來(lái)利潤(rùn)自然高了,就要被喊補(bǔ)企業(yè)所得稅,實(shí)際上我就算掛了在營(yíng)業(yè)外支出,但是明年匯算清繳時(shí)候我也不會(huì)作稅前抵扣,我也會(huì)調(diào)增企業(yè)所得稅,我就怕我這次做在營(yíng)業(yè)外支出稅務(wù)局叫我調(diào)回來(lái)補(bǔ)稅就麻煩了,老師你覺(jué)得稅務(wù)局有這個(gè)可能嗎
老師,我這個(gè)季度做了應(yīng)收賬款的壞賬準(zhǔn)備,因?yàn)樯婕暗狡髽I(yè)所得稅預(yù)交,預(yù)交里面也要填營(yíng)業(yè)外支出金額,其中壞賬準(zhǔn)備是多少,滯納金多少,這樣我們才是四十多萬(wàn),我知道這個(gè)應(yīng)收賬款沒(méi)有稅法規(guī)定的依據(jù)和滯納金罰金是不能稅前扣除的,我只是現(xiàn)在是預(yù)交,稅務(wù)局看到我的企業(yè)所得稅申報(bào)表這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出數(shù)據(jù),會(huì)不會(huì)叫我調(diào)回來(lái)重新申報(bào),重新申報(bào),我們稅就交多了,明年申請(qǐng)退稅特別麻煩。我這個(gè)還怎么辦,我就怕稅務(wù)局叫調(diào)回來(lái)補(bǔ)稅,明年匯算清繳我也會(huì)把作壞賬準(zhǔn)備調(diào)增企業(yè)所得稅,我目前也只能報(bào)四十多萬(wàn)的利潤(rùn),我不知道后面兩個(gè)季度會(huì)不會(huì)沒(méi)利潤(rùn)。我都不知道怎么辦了,我怕是風(fēng)險(xiǎn)提示
我是小規(guī)模,對(duì)方是一般人,是服務(wù)業(yè)務(wù),如果我們給他開(kāi)了3%專票,他會(huì)讓我們?cè)俳o他補(bǔ)3%的稅錢嗎
公司沒(méi)有交租金,沒(méi)有房產(chǎn)稅,收到的物業(yè)費(fèi)發(fā)票抵扣會(huì)預(yù)警嗎,
老師 企業(yè)年報(bào) 沒(méi)有關(guān)聯(lián)單位 關(guān)聯(lián)表是不是就不用填了
老師,為什么伏先股籌資會(huì)增加一定的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
老師就是電子的通行費(fèi)的普票的稅額會(huì)在電子稅務(wù)局的勾選里面嗎?還是說(shuō)要自己填?
新接手一家公司,沒(méi)有年檢,對(duì)方直接唯一的基本戶注銷了,請(qǐng)問(wèn)這樣也可以是嗎?那是不是接手后直接開(kāi)個(gè)基本戶就可以呀?當(dāng)年開(kāi)新戶就不用年檢了嗎?
貿(mào)易出口退稅和工廠出口退稅區(qū)別是工廠是免稅貿(mào)易是退稅??
其他應(yīng)收款挺大的,以往年度都掛著,好像也沒(méi)預(yù)警,一般什么情況會(huì)出現(xiàn)預(yù)警問(wèn)題?
老師,我是小微企業(yè),一般納稅人,收入支出很少,匯算清繳時(shí)填寫(xiě)的表單要自己勾選,還是系統(tǒng)默認(rèn)的填寫(xiě)就好呢
請(qǐng)問(wèn)老師,有初高中教育培訓(xùn)公司的管理文件嗎?教師管理,學(xué)生管理,公司管理這三方面
收不回來(lái),票都在我這里,對(duì)方還回來(lái)了,我們這邊等成為一般納稅人后紅沖了再開(kāi)給其他公司。作壞賬準(zhǔn)備后期都會(huì)調(diào)回來(lái)。
你好; 那你就直接走壞賬哈;? ? ?
老師這樣走壞賬應(yīng)該不會(huì)提示風(fēng)險(xiǎn)吧,我太怕被稅務(wù)局不認(rèn)可,叫我調(diào)回來(lái),到時(shí)候我補(bǔ)交企業(yè)所得稅都要補(bǔ)好多。還可能產(chǎn)生滯納金和罰金。但是我不做壞賬準(zhǔn)備確實(shí)我的未分配利潤(rùn)太高了,是虛數(shù),實(shí)際上我們沒(méi)有那么多利潤(rùn)
你好; 是的; 只是計(jì)提的這部分無(wú)法稅前扣除 ; 如果是? ? 真實(shí) 壞賬了。 提供資料證明 才行的; 才能稅前扣除; 不然你會(huì)繳納很多所得稅?
我可以暫時(shí)把壞賬準(zhǔn)備計(jì)提到管理費(fèi)用嗎,明年匯算清繳我再調(diào)回來(lái)。老師。
你好; 不能哈;? ?這個(gè)不對(duì)的;? ??
我是不是先占估成本,報(bào)表上是虧損,預(yù)交企業(yè)所得稅我不把營(yíng)業(yè)外支出填在上面可以嗎,老師
你好; 你應(yīng)該按照比例來(lái)計(jì)提壞賬 ; 不要一次性計(jì)提; 一般企業(yè) 都是按照比例 比如? 5%來(lái)計(jì)提; 慢慢計(jì)提的??
也就是我們有三百多萬(wàn)的應(yīng)收賬款,按5%計(jì)提,然后就先計(jì)提十多萬(wàn)樣子,是按一個(gè)公司的應(yīng)收賬款5%計(jì)提還是全部應(yīng)收賬款呀,老師
你好; 對(duì)的;慢慢計(jì)提; 你們沒(méi)有壞賬計(jì)提制度嗎 ? 一般企業(yè)都有這個(gè)的;? ? 比如說(shuō)壞賬準(zhǔn)備有,1年以內(nèi)5%,1到2年20%,2到3年50%,3年以上100%。??
沒(méi)有,就是一個(gè)小公司,我們就是計(jì)提3年以上的。
你好;? ? 那你就全額計(jì)提了。? ??
好的,老師
好的; 希望能幫到你; 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)?