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38、2019年12月,某食品加工企業(yè)月末盤點時發(fā)現(xiàn),上月從農(nóng)民手中購進的玉米(庫存賬面成本為117500元,原計劃用于生產(chǎn)餅干,已申報抵扣進項稅額)因管理不善發(fā)生霉爛,使賬面成本減少38140元;由于玉米市場價格下降,使存貨發(fā)生跌價損失1100元;丟失2008年第二季度購進未使用的機器設(shè)備一臺,固定資產(chǎn)賬面成本5600元(增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額952元)。則該企業(yè)當月進項稅轉(zhuǎn)出額為(?。┰?。 A 5863.45 B 6651.08 C 4237.78 D 5699.08 有疑惑?去提問 考考朋友 參考答案 C 我的答案 未作答 解析糾錯 因管理不善霉爛的玉米,需要作進項稅轉(zhuǎn)出處理;因玉米市場價格變化發(fā)生的跌價損失,不需要作進項稅轉(zhuǎn)出處理;2008年12月31日之前購進的固定資產(chǎn)是不得抵扣進項稅的,所以丟失2008年第二季度購進的固定資產(chǎn),無需作進項稅轉(zhuǎn)出處理。自2019年4月1日起,納稅人購進用于生產(chǎn)銷售或委托受托加工13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品,仍按農(nóng)產(chǎn)品采購成本÷(1-10%)×10%計算進項稅額轉(zhuǎn)出。該企業(yè)進項稅轉(zhuǎn)出額=38140÷(1-10%)×10%=4237.78(元)
購進農(nóng)產(chǎn)品直接銷售的,農(nóng)產(chǎn)品增值稅進項稅額按照以下方 法核定扣除: 當期允許抵扣農(nóng)產(chǎn)品增值稅進項稅額=當期銷售農(nóng)產(chǎn)品數(shù)量/(1 -損耗率)×農(nóng)產(chǎn)品平均購買單價×9%/(1+9%) 損耗率=損耗數(shù)量/購進數(shù)量 請教一下:1、損耗率是我們企業(yè)自己在填寫進項附表得時候是跟根據(jù)我們實際損耗的自行填寫得嗎? 2、我們剛成為一般納稅人,如果要抵扣增值稅,操作時先在備案《農(nóng)產(chǎn)品增值稅進項稅額扣除標準備案表》,然后我們實際銷售是水果,開票出去是直接開9個點得專票嗎?進項稅額根據(jù)我們銷售的數(shù)量,以及按照開回來得普票的成本算進項稅額嗎?是夠一定要開具成本發(fā)票回來才能算可以抵扣得進項
老師,幫我看一下這道題: 從農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營者(小規(guī)模納稅人)購進農(nóng)產(chǎn)品一批(不適用進項稅額核定扣除辦法)作為生產(chǎn)貨物的原材料,取得的增值稅專用發(fā)票注明的金額為30萬元,稅額為0.9萬元 此處答案計算進項稅額是:30x10%=3萬。 我的困惑是既然發(fā)票金額是30萬,進賬稅額是0.9萬,那實際支付出去的錢是30.9萬,如果拿30.9萬去跟農(nóng)戶購買,直接按買價10%抵扣,那這樣可以抵扣3.09萬,那這樣豈不是稅負不公平嗎?而學堂上的老師解釋的是為了跟農(nóng)戶保持稅負公平,所以也用10%,所以很困惑。
2、某公司為增值稅一般納稅人,生產(chǎn)和銷售藥品行業(yè)電子專用機器設(shè)備,同時還負責已售產(chǎn)品的裝卸搬運和安裝調(diào)試,以及為客戶提供培訓和技術(shù)咨詢服務(wù)。假設(shè)2020年公司預計銷售收入為2000萬元,其中機器設(shè)備的價格為1500萬元、裝卸搬運價格為100萬元、陸路運輸價格為200萬元、咨詢服務(wù)價格為200萬元。當月可抵扣的進項稅共160萬元。該公司在進行銷售時,有以下兩種方案可供選擇。方案一:在與客戶簽訂合同時,將機器設(shè)備的價格、裝卸搬運價格、陸路運輸價格、咨詢服務(wù)價格合并計算。方案二:在與客戶簽訂合同時,分別核算機器設(shè)備的價格、裝卸搬運價格、陸路運輸價格和咨詢服務(wù)價格。請分別計算兩種方案應(yīng)納稅額?
農(nóng)產(chǎn)品進項核定扣除,去年沒備案,可以補備案并追溯使用嗎
公司是實際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對于我這邊有什么風險?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費卻有7萬多,銷售的實際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報
群里有個文件打不開,問了幾天了,這個不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預計負債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費里面含有餐補可以直接做成管理費用-差旅費報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?
我現(xiàn)在因為票不夠,22年是計算抵扣,我現(xiàn)在想改成22年采用農(nóng)產(chǎn)品進項核定扣除,可行嗎
同學您好,一般較困難的這備案是要事前生效的
同學您好,一般較困難的這備案是要事前備案才生效的
有什么別的辦法嗎,現(xiàn)在就是沒做事前備案,然后就發(fā)現(xiàn)不太合適
同學您好,私下找稅局領(lǐng)導溝通,這樣才有可能
這個備案可以隨時取消嗎,同一年內(nèi)
同學您好,一年要備案一次的
用該政策購進農(nóng)產(chǎn)品直接銷售扣除,寫的是申報時備案,我現(xiàn)在可以更正22年申報表,同時22年備案嗎
同學您好,22年的備案期正常時間過了,看當?shù)啬芊裢ㄈ?