你好,利潤(rùn)100萬到300萬之間的稅率是5%,去年就改了。這個(gè)是很早之前的,前年的政策。
老師,小微企業(yè)所得稅是按季度應(yīng)納稅所得額的20%匯算預(yù)繳,然后到年末按照優(yōu)惠政策減按50%計(jì)算。還是每個(gè)月都可以減按50%呢
老師你好 問小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策,年應(yīng)納稅所得額5萬,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額即12500,再按20%稅率繳納企業(yè)所得稅即2500元。對(duì)嗎
對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按12.5%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。這是神魔意思呢?比如說應(yīng)納稅所得額是100,優(yōu)惠政策后是100×12.5%=12.5,125.5是優(yōu)惠后應(yīng)納稅所得額,實(shí)際繳納稅為,12.5×20%=2.5萬元對(duì)嗎?
小型微利企業(yè)為20%,非居民企業(yè)為20%。小微企業(yè)所得稅稅率是按其所得減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅計(jì)算的! 老師不考慮目前小微企業(yè)優(yōu)惠政策,正常交所得稅的話,比如利潤(rùn)為50萬, 50*50%*20%=5萬嗎?計(jì)算正確嗎
老師,您好,小型微利企業(yè)的優(yōu)惠政策又發(fā)生變化了嗎,這里100-300w的,之前不是應(yīng)納稅所得減50%計(jì)算應(yīng)納稅所得額,然后按照20%的企稅稅率繳納嗎
老師實(shí)際發(fā)生的壞帳雙方協(xié)議達(dá)成損失計(jì)人了營(yíng)業(yè)外支出,匯算清繳時(shí)這筆損失應(yīng)作調(diào)增嗎
老師,上面問您的盈余公積我現(xiàn)在重新錄到2024年期初,把它補(bǔ)上去,應(yīng)該錄法定盈余公積,還是任意盈余公積呢
比如烤漆電鍍,是庫(kù)存商品,明細(xì)怎么寫
老師,匯算清繳那里22、23年的固定資產(chǎn)有填,但21年前的沒填,我24年調(diào)整了,那現(xiàn)在匯算清繳我需要把21年的填進(jìn)去嗎?填進(jìn)去的話那折舊額是不是要把幾年的加進(jìn)去填寫?
異地項(xiàng)目完工了,但是工程款未結(jié)清,這周情況要不要反饋
老師,一廠家進(jìn)一原材料A,加工成B后,又進(jìn)一步加工成c,爾后銷售,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄如何寫?
我們公司一直都出現(xiàn)當(dāng)月支付了費(fèi)用,過了幾個(gè)月之后才收到發(fā)票普票,要怎么做分錄啊,當(dāng)月怎么做分錄,收到發(fā)票怎么做分錄
我朋友,給一家做賽事服務(wù)的小規(guī)模公司做代理記賬,從去年成立公司到現(xiàn)在,他們客戶給付款后,一直沒要求開票,所以有150多萬都做預(yù)收款,去年11月的回款也沒開發(fā)票,問老板要不要開發(fā)票,老板也沒回應(yīng),公戶收入大進(jìn)大出,進(jìn)來幾萬到幾十萬不等,出去也是幾萬十幾萬,公司一直是虧損,開票交增值稅老板也是心疼,只交了三個(gè)人社保,從來沒發(fā)過工資,聽老板說他們就是介紹資源。請(qǐng)幫忙看看,我朋友做記賬會(huì)有哪些風(fēng)險(xiǎn)?公司有什么風(fēng)險(xiǎn)?
個(gè)體戶給我們工廠加工,然后打錢是打入法人私人賬戶,然后用他們的公司名開票可以嗎?
請(qǐng)問一下我們空調(diào)維修及更換空調(diào)配件 對(duì)方開票是 勞務(wù)*空調(diào)配件及維修費(fèi) 這樣可以嗎 對(duì)方是小規(guī)模納稅人
那也就是0-300w的范圍,小微企業(yè)實(shí)際稅負(fù)都是25%*20%=5%了?
對(duì)的,是的,是這么做的。