你好,這個(gè)對(duì)于廠家,就是借生產(chǎn)成本,貸原材料 然后完工后,借庫存商品,貸生產(chǎn)成本。 不需要中間的B。 然后銷售就可以了。
老師好,我想問下,我們公司做建材的生產(chǎn)和銷售,會(huì)購進(jìn)一種半成品A,然后自己再加工一下做成成品B,然后再進(jìn)行銷售,我們購進(jìn)的半成品是記原材料呢還是主營業(yè)務(wù)成本
我公司是一家鋼廠公司,從a公司購買原材料鋼塊發(fā)給b公司加工,加工后成品變成了以平方米計(jì)算收價(jià)的,請(qǐng)問這如何做會(huì)計(jì)分錄
某市甲化妝品生產(chǎn)廠購進(jìn)一批原料(不屬于消費(fèi)稅征稅范圍)不含稅價(jià)為100萬元,需要先將這批原料加工成化妝品A,并進(jìn)一步加工成化妝品B然后銷售,化妝消費(fèi)稅稅率為15%,考慮城建稅和教育費(fèi)附加,以下三種方案您認(rèn)為應(yīng)當(dāng)如何選擇。方案一:收回委托加工的A后,自己繼續(xù)加工成B,然后銷售。甲化妝品廠委托某縣乙廠將一批不含稅價(jià)值10o萬元的原料(甲提供)加工成化妝品A,協(xié)議規(guī)定不含稅加工費(fèi)75萬元;加工的A運(yùn)回甲廠后,甲廠繼續(xù)加工成B,繼續(xù)加工成本、分灘費(fèi)用共計(jì)95萬元,該批B化妝品售出價(jià)格70o萬元(不含稅)。方案二,委托乙廠把原料直接加工成化妝品B,收回直接對(duì)外銷售。甲廠委托乙廠將原料直接加工成化妝品B,原料成本10o萬元不變,不含稅加工費(fèi)用為170萬元。加工完畢,運(yùn)回甲廠后,甲廠對(duì)9外不含稅售價(jià)仍然是7oo萬元。方案三甲廠自行加工后對(duì)外銷售。甲廠將不含稅價(jià)值100萬元的原料自行加工成B化妝品,加工成本、分?jǐn)傎M(fèi)用共計(jì)170萬元,不含稅售價(jià)70o萬元。
某市甲化妝品生產(chǎn)廠購進(jìn)一批原料(不屬于消費(fèi)稅征稅范圍)不含稅價(jià)為10o萬元,需要先將這批原料加工成化妝品A,并進(jìn)一步加工成化妝品B然后銷售,化妝消費(fèi)稅稅率為15%,考慮城建稅和教育費(fèi)附加,以下三種方案您認(rèn)為應(yīng)當(dāng)如何選擇。方案一:收回委托加工的A后,自己繼續(xù)加工成B,然后銷售。甲化妝品廠委托某縣乙廠將一批不含稅價(jià)值10o萬元的原料(甲提供)加工成化妝品A,協(xié)議規(guī)定不含稅加工費(fèi)75萬元;加工的A運(yùn)回甲廠后,甲廠繼續(xù)加工成B,繼續(xù)加工成本、分灘費(fèi)用共計(jì)95萬元,該批B化妝品售出價(jià)格70o萬元(不含稅)。方案二,委托乙廠把原料直接加工成化妝品B,收回直接對(duì)外銷售。甲廠委托乙廠將原料直接加工成化妝品B,原料成本10o萬元不變,不含稅加工費(fèi)用為170萬元。加工完畢,運(yùn)回甲廠后,甲廠對(duì)9外不含稅售價(jià)仍然是7oo萬元。.方案三甲廠自行加工后對(duì)外銷售。甲廠將不含稅價(jià)值100萬元的原料自行加工成B化妝品,加工成本、分?jǐn)傎M(fèi)用共計(jì)170萬元,不含稅售價(jià)70o萬元。
老師您好,我家是服裝制造企業(yè),面料輔料入庫,生產(chǎn)領(lǐng)料裁剪,然后裁片外放加工廠縫紉,也就是委托加工物資,做成成衣以后在收回公司,進(jìn)入后整質(zhì)檢,燙熨,包裝,最后成品入庫。我想問一下從原材料出庫到裁剪再到外發(fā)加工廠再到做成成衣收回公司,這一流程會(huì)計(jì)分錄如何做
庫存管理里面盤盈庫存制單日期和修改日期怎么修改
老師,麻煩老師問一下存貨盤虧盤盈執(zhí)行會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則分別怎么寫分錄呢。
稅收滯納金和罰款在匯算清繳表中怎么填
老師24年外貿(mào)企業(yè)有幾張報(bào)關(guān)單沒開發(fā)票,我要是退稅的話不開發(fā)票是不是不行
廣東25年會(huì)計(jì)繼續(xù)教育開始了嗎,從22年到24年沒有進(jìn)行繼續(xù)教育,用不用補(bǔ),怎么補(bǔ)呢
匯算清繳調(diào)整的未發(fā)工資,如何做憑證
一般納稅人收匯人民幣會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?從俄羅斯
老師想問一下,以前的增值稅申報(bào)表有誤,少報(bào)了收入,現(xiàn)在更正的話,會(huì)多交稅并且會(huì)有滯納金嗎?
老師,我們2024年有個(gè)員工離職了,但是他的大學(xué)生就業(yè)補(bǔ)貼后發(fā),然后我們單位提前讓他把個(gè)稅留下了,當(dāng)時(shí)做的是借,庫存現(xiàn)金1200貸,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅1200,老師后來發(fā)現(xiàn)多扣人家600現(xiàn)在也找不到那個(gè)人,需要把貸方這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)做平了。郭老師在么
問一下什么是零申報(bào)稅,小規(guī)模納稅人和一般納稅人是不是每月零申報(bào),企業(yè)所得稅按季申報(bào),是不是每個(gè)月都要零申報(bào)