你好,你固定資產(chǎn)是什么時候取得的。
老師匯算清繳 填資產(chǎn)折舊表 我們公司前年沒有固定資產(chǎn) 去年購車固定資產(chǎn)超過500w了 那我這個表需要填嗎 填的話是填在5行嗎
老師,我在填寫企業(yè)匯算清繳A105080表(折舊,攤銷納稅調(diào)整表)是只填寫22年賬面上增加的資產(chǎn)嗎?21年已經(jīng)填過的金額是不是不用再填入22年了呢?
老師,請問我發(fā)現(xiàn)去年我前面的財務(wù)匯算清繳時固定資產(chǎn)折舊表的明細(xì)都沒有填寫,我們實際是有固定資產(chǎn)的。那我今年是否要填寫?
老師,公司是21年經(jīng)營的,當(dāng)年的財務(wù)匯算的時候沒有填表固定資產(chǎn)那塊,然后22年來的財務(wù)說之前的賬跟她無關(guān),所以只填了22年的,23年的查了之前的記錄只有22年的填寫了,所以只22年的基礎(chǔ)上填寫,也就是說23年填寫的固定資產(chǎn)只有兩年的數(shù)據(jù)。24年把賬給調(diào)整了,那請問24年的匯算清繳固定資產(chǎn)該怎么填寫?把21年前的也加上來填嗎?
老師,匯算清繳那里22、23年的固定資產(chǎn)有填,但21年前的沒填,我24年調(diào)整了,那現(xiàn)在匯算清繳我需要把21年的填進(jìn)去嗎?填進(jìn)去的話那折舊額是不是要把幾年的加進(jìn)去填寫?
老師想問一下,以前的增值稅申報表有誤,少報了收入,現(xiàn)在更正的話,會多交稅并且會有滯納金嗎?
老師,我們2024年有個員工離職了,但是他的大學(xué)生就業(yè)補(bǔ)貼后發(fā),然后我們單位提前讓他把個稅留下了,當(dāng)時做的是借,庫存現(xiàn)金1200貸,應(yīng)交稅費應(yīng)交個人所得稅1200,老師后來發(fā)現(xiàn)多扣人家600現(xiàn)在也找不到那個人,需要把貸方這個應(yīng)交稅費做平了。郭老師在么
問一下什么是零申報稅,小規(guī)模納稅人和一般納稅人是不是每月零申報,企業(yè)所得稅按季申報,是不是每個月都要零申報
工會經(jīng)費怎么計提呢?
您好,老師,員工年收入不超12萬,但是匯算需要補(bǔ)稅600元,請問還需要補(bǔ)稅嗎?
民辦非營利學(xué)校,年度少記收入50萬,填報年度企業(yè)所得稅報表的時候需要在哪幾個表里面調(diào)增收入
老師,總公司與分公司哪些是不可分開的關(guān)聯(lián)?
老師,現(xiàn)在有個反向開票是什么政策
老師您好,我想請教一個問題,高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)支出,占總收入的比例。他到底是,整個的研發(fā)支出占收入的比例,還是研發(fā)支出當(dāng)中的資本化支出占總收入的比例?
老師我家2024年我有個人離職了,他的個稅沒扣回來,以后也回不來了,當(dāng)時他的分錄是借,應(yīng)交稅費應(yīng)交個人所得稅,貸銀行款?,F(xiàn)在怎么做分錄?
21年的,但之前的財務(wù)一直沒有填,然后22年來的財務(wù)填的也只是22年的,23年填的就是22年加23年的,然后24年進(jìn)行調(diào)整,那現(xiàn)在需要把21年的填上去否?
你好,是的,是要補(bǔ)上21年的了。
那里面有個本年折舊額和累計折舊額,本年的就直接填本年的,累計就把累計填進(jìn)去了?但這樣的話跟之前的不是對不上了嗎
你好,是的,所以你之前不對的要更正。
那資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)指的是什么?資產(chǎn)原值嗎?稅收折舊、攤銷額指的又是什么?假如資產(chǎn)原值是10萬
你好,這個是看你有多少發(fā)票,如果都有發(fā)票的話就是發(fā)票的金額。
都填10萬嗎?但很奇怪,資產(chǎn)原值是10萬,本年折舊是2萬,累計折舊6.1萬,我是這么填的,它后面出來一個納稅調(diào)減8萬,這是為什么???
你好,你截圖來看下,將申報表
是這樣的
你這個第5應(yīng)該跟第2一樣了。
為什么???不是應(yīng)該是原值嗎
您好,這個是本年可以扣除的部分
那如果第五行我去年填錯了,全部填原值了怎么辦
你好,你要去更正才行了。