上午好啊,A105000表 27行。1列填這個金額 ,2列不填,就調增了

去年暫估材料入庫已經(jīng)計入生產(chǎn)成本了,現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,如果發(fā)票還是沒回來的話。在納稅調整明細項目表得哪個地方做調增呢?
老師,你好!我們公司現(xiàn)在要注銷。有些庫存商品我們做了報廢處理,進項稅額已經(jīng)轉出了,現(xiàn)在匯算清繳企業(yè)所得稅是否需要調增?在哪里調增呢?還有一部分是費用發(fā)票沒有收到,也收不到了,我賬上也做的營業(yè)外支出,匯算清繳是否也需要調增?在哪個項目上調增呢?
發(fā)現(xiàn)存在接受已確定虛開增值稅普通發(fā)票,已在稅前列支,現(xiàn)需調整當年度企業(yè)所得稅匯算清繳,請問老師,是在A104000還是在A105000表格調整呢?具體調增哪個項目?
小微企業(yè)所得稅匯算清繳不想交稅,現(xiàn)在想調增,因為工資沒發(fā)已經(jīng)調增了29萬,利息支出發(fā)票開的不對,調增了76000,現(xiàn)在還需要調增30萬左右,但是不知道調增哪里了?請問哪位老師可以指導一下調哪里
老師,2023年企業(yè)所得稅匯算清繳我現(xiàn)在要調增(個人代開的服務費發(fā)票),請問我在納稅調整項目明細表(A105000)多少行次填?謝謝!
你好,老師,想問問關于固定資產(chǎn)清理的會計分錄應如何處理合適,之前5月份已賣了的水電站,賣了的電站款項是沒打進公賬戶的,直接打進老板的私人賬戶,關于這些賬目應如何處理呢?7月份的時候開了增值稅發(fā)票,也扣了稅費,后來8月的時候稅局說稅率不對需沖紅了重新開票,就到9月時重新了申報,這時候的會計分錄應該怎樣處理才好?
老師你好,所得稅申報時已計入成本費用的職工薪酬包含管理費用里面的福利費嗎
請問一般納稅人,去年進來一批貨放到倉庫忘記了,現(xiàn)在已經(jīng)過期不能使用,可是進項票已經(jīng)抵扣,怎么辦
請問單位繳納社保,分錄怎么寫
請問單位繳納社保,如何做分錄
老師你好!明天是最后一天申報嗎?問一下老師
老師,請問25年補繳了23 24年的稅金,把23.24年的報表進行了更正,所得稅補繳了稅金,我財報上的所得稅和更正后的所得稅不一致,這個正常嗎?
請問公司法人要把股份全部轉給別人,可是賬上面應收賬款預收賬款,應付賬款和預付賬款有金額,這樣有沒有問題,要不要交稅
老師,我是造價咨詢服務小規(guī)模公司,成本就是人工費,有筆三萬服務費去年到賬做的預收賬款然后按工資進行了發(fā)放導致這部分收入變成了去年凈利潤年終余額虧損金額,今年9月份開的發(fā)票要沖掉預收變成三季度收入對吧
去年一個銀行賬戶的結息沒有做賬,現(xiàn)在分錄怎么做?借銀行存款,貸財費用還是以前年度損益調整?