是的對(duì)的,是這么做的

老師您好!我所在的公司是一小規(guī)模納稅人,成立將近3年,從未有過(guò)收入。今年3季度做了一筆咨詢服務(wù),收入165萬(wàn)元,全部在3季度開具增值稅專用發(fā)票,以便對(duì)方及時(shí)抵扣。該業(yè)務(wù)的支出要到年底完成,總計(jì)大概140萬(wàn)元,本季度已發(fā)生65萬(wàn)元,并確認(rèn)支出。3季度賬上利潤(rùn)額度比較大,是否有辦法降低3季度的所得稅?請(qǐng)賜教,我是新手,一接手就遇到類似的怪事,愁??!
老師您好,想咨詢?nèi)齻€(gè)問(wèn)題。我們是做規(guī)劃設(shè)計(jì),沒(méi)合同,假如年初到年底,一共收到預(yù)收賬款200萬(wàn),對(duì)方一直不開票說(shuō)以后再開,我們也為對(duì)方服務(wù)了,也值他們付的款項(xiàng),所以12月底想確認(rèn)不開票收入。1:我們平時(shí)開出發(fā)票的項(xiàng)目名稱是:專業(yè)技術(shù)服務(wù),請(qǐng)問(wèn)這200萬(wàn)的無(wú)票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認(rèn)交不交?2:以前的工資全入了管理費(fèi)用,其實(shí)在收到預(yù)收賬款時(shí),人員工資已經(jīng)是勞務(wù)成本了,只是沒(méi)確認(rèn)收入,就記入了管理費(fèi)用,現(xiàn)在12月確認(rèn)收入時(shí),如果只把本月工資計(jì)入勞務(wù)成本,這成本費(fèi)用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎(jiǎng)金也可以計(jì)入勞務(wù)成本嗎?3:公司注冊(cè)資本10萬(wàn),確認(rèn)收入后,彌補(bǔ)以前年度虧損后,凈利潤(rùn)假設(shè)按100萬(wàn)計(jì)算,第一次提取盈余公積金,按10%計(jì)算,10萬(wàn),就會(huì)遠(yuǎn)超(注冊(cè)資本的50%)5萬(wàn),那怎么提取,是嚴(yán)格遵照法定提取10%10萬(wàn),還是只按利潤(rùn)的一半50萬(wàn)來(lái)提取10%5萬(wàn)?謝謝,麻煩老師了。
小規(guī)模納稅人 房地產(chǎn)中介公司 1收入主要是和別的中介公司合作收取客戶傭金,2成本是收取的傭金會(huì)分不固定金額給各合作公司,3收入和成本主要通過(guò)第三方平臺(tái)進(jìn)行分配,后每半月提現(xiàn)一次至對(duì)公賬戶,4大部分收入未開票,與合作公司三個(gè)月左右互開一次發(fā)票,請(qǐng)問(wèn) 因每日收取的傭金還有支付的服務(wù)費(fèi)太零碎,直接根據(jù)每次提現(xiàn)至對(duì)公賬戶的金額入預(yù)收賬款,待開具發(fā)票后再轉(zhuǎn)收入和成本,到年底發(fā)票開具完后剩余沒(méi)有發(fā)票部分轉(zhuǎn)無(wú)票收入繳納稅費(fèi)可以嗎?這么做有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師好,去年6月對(duì)方公司開具的發(fā)票,我們預(yù)付了賬款,結(jié)果業(yè)務(wù)員疏忽一直沒(méi)把票給財(cái)務(wù),也沒(méi)說(shuō)票據(jù)已經(jīng)開了,導(dǎo)致我這筆費(fèi)用沒(méi)有入賬到去年,能不能把這個(gè)做到今年的費(fèi)用里,金額 40萬(wàn),我公司去年才成立,一直沒(méi)有收入,利潤(rùn)額—400多萬(wàn),也就是虧損
我們2023年12月份取得一張專票,已做成本價(jià)稅分離入賬。然后2024年3月份對(duì)方說(shuō)金額開多了 ,就把這張發(fā)票紅沖了,又重新開了一張。今年三月份我們的賬務(wù)處理為 收到紅沖發(fā)票 借以前年度損益,貸 應(yīng)付賬款。收到重開的票 借 以前年度損益 進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款。這樣做出來(lái)后以前年度損益的余額為-26萬(wàn)。現(xiàn)在我們報(bào)國(guó)稅的財(cái)務(wù)報(bào)表,他們的凈利潤(rùn)計(jì)算是利潤(rùn)總額-所得稅費(fèi)用。然后我們的凈利潤(rùn)公式是利潤(rùn)總額-所得稅費(fèi)用-以前年度損益。就導(dǎo)致最后的凈利潤(rùn)不對(duì)我的問(wèn)題一:我們做的賬務(wù)處理對(duì)不對(duì)?問(wèn)題二:軟件公司說(shuō)的這個(gè)算法不是直接影響了我們的企業(yè)所得稅了嗎?本來(lái)按照減以前年度損益的我們的凈利潤(rùn)是-99萬(wàn),如果不減以前年度損益我們的凈利潤(rùn)又是-125萬(wàn)多。所有是到底要不要減以前年度損益
購(gòu)買方罰款,我放開紅沖發(fā)票沖掉原來(lái)對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)里貨物的一部分對(duì)應(yīng)的金額,這部分計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
建筑企業(yè)付木材木器加工費(fèi)怎樣做分錄?
老師,請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)表里面要報(bào)的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個(gè)意思吧!
老師,會(huì)計(jì)離職交接明細(xì)是什么?
調(diào)表不調(diào)賬是如何調(diào)的
老師,印花稅按年繳納的,現(xiàn)在每個(gè)月要計(jì)提嗎?怎么計(jì)算哈
我正在申報(bào)一個(gè)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅,進(jìn)入個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)頁(yè)面,如圖所示,上面圈著的幾項(xiàng)顯示零。那么我是不是直接點(diǎn)藍(lán)色按鈕“提交申報(bào)”就可以了?
工程公司代發(fā)工資發(fā)了400萬(wàn) 但是分包方開了300萬(wàn)發(fā)票 一部分代發(fā)工資還要給他們當(dāng)成本 這個(gè)怎么分啊 剩余100萬(wàn)我們做工資嗎
公司收到銀行結(jié)匯的金額怎么做賬 ? 研發(fā)費(fèi)用的占比是收入的多少?
抖音商家支付給我的保證金入什么科目


那老師我如果作為第三季度收入的話成本除了發(fā)放工資沒(méi)有其他帶有發(fā)票的成本咋弄呢?就是兩個(gè)人干活發(fā)工資這個(gè)成本
不是所有的福利費(fèi)都交個(gè)稅
就是因?yàn)槿ツ晁募径鹊劫~了沒(méi)有及時(shí)開發(fā)票導(dǎo)致人工成本當(dāng)時(shí)做進(jìn)去了也發(fā)放了現(xiàn)在開票了要做收入,與對(duì)應(yīng)的成本沒(méi)有協(xié)調(diào),變成了24年的虧損
這個(gè)收入,你要么做到25年,要么做到24年,做到24年,你需要修改增值稅申報(bào)表,還有所得稅申報(bào)表,很多都要修改的。
可以做到24年是吧,如果做到24年如何修改報(bào)表呢老師
可以麻煩老師說(shuō)下賬務(wù)處理需要改嗎?申報(bào)表需要修改哪些表格呢
可以做到2024年增值稅申報(bào)表需要填寫銷售額, 季度30萬(wàn)以內(nèi)10藍(lán)填寫 然后所得稅和利潤(rùn)表里面營(yíng)業(yè)收入增加。
不是什么時(shí)候開的發(fā)票什么時(shí)候確認(rèn)收入嗎??
不是 根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制,沒(méi)有開發(fā)票業(yè)務(wù)發(fā)生了也得做收入。
我是咨詢服務(wù)不是庫(kù)存商品,到賬未開票做預(yù)收賬款,開票后沖預(yù)收做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入沒(méi)問(wèn)題吧