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老師,我是造價(jià)咨詢服務(wù)小規(guī)模公司,成本就是人工費(fèi),有筆三萬(wàn)服務(wù)費(fèi)去年到賬做的預(yù)收賬款然后按工資進(jìn)行了發(fā)放導(dǎo)致這部分收入變成了去年凈利潤(rùn)年終余額虧損金額,今年9月份開的發(fā)票要沖掉預(yù)收變成三季度收入對(duì)吧

2025-10-26 17:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-10-26 17:14

是的對(duì)的,是這么做的

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快賬用戶5745 追問(wèn) 2025-10-26 17:19

那老師我如果作為第三季度收入的話成本除了發(fā)放工資沒(méi)有其他帶有發(fā)票的成本咋弄呢?就是兩個(gè)人干活發(fā)工資這個(gè)成本

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齊紅老師 解答 2025-10-26 17:20

不是所有的福利費(fèi)都交個(gè)稅

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快賬用戶5745 追問(wèn) 2025-10-26 17:21

就是因?yàn)槿ツ晁募径鹊劫~了沒(méi)有及時(shí)開發(fā)票導(dǎo)致人工成本當(dāng)時(shí)做進(jìn)去了也發(fā)放了現(xiàn)在開票了要做收入,與對(duì)應(yīng)的成本沒(méi)有協(xié)調(diào),變成了24年的虧損

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齊紅老師 解答 2025-10-26 17:39

這個(gè)收入,你要么做到25年,要么做到24年,做到24年,你需要修改增值稅申報(bào)表,還有所得稅申報(bào)表,很多都要修改的。

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快賬用戶5745 追問(wèn) 2025-10-26 17:43

可以做到24年是吧,如果做到24年如何修改報(bào)表呢老師

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快賬用戶5745 追問(wèn) 2025-10-26 17:44

可以麻煩老師說(shuō)下賬務(wù)處理需要改嗎?申報(bào)表需要修改哪些表格呢

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齊紅老師 解答 2025-10-26 21:21

可以做到2024年增值稅申報(bào)表需要填寫銷售額, 季度30萬(wàn)以內(nèi)10藍(lán)填寫 然后所得稅和利潤(rùn)表里面營(yíng)業(yè)收入增加。

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快賬用戶5745 追問(wèn) 2025-10-26 21:21

不是什么時(shí)候開的發(fā)票什么時(shí)候確認(rèn)收入嗎??

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齊紅老師 解答 2025-10-26 21:23

不是 根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制,沒(méi)有開發(fā)票業(yè)務(wù)發(fā)生了也得做收入。

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快賬用戶5745 追問(wèn) 2025-10-26 21:24

我是咨詢服務(wù)不是庫(kù)存商品,到賬未開票做預(yù)收賬款,開票后沖預(yù)收做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入沒(méi)問(wèn)題吧

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是的對(duì)的,是這么做的
2025-10-26
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦
2025-10-26
你好 可以用以前年度損益 調(diào)整入賬的
2023-03-30
問(wèn)題一:你們的賬務(wù)處理基本正確,但可以進(jìn)行一些優(yōu)化。 收到紅沖發(fā)票時(shí),應(yīng)沖減原來(lái)入賬的成本和進(jìn)項(xiàng)稅額。借:應(yīng)付賬款,貸:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)。 收到重開的發(fā)票時(shí),按照正常的采購(gòu)入賬。借:庫(kù)存商品/原材料等,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:應(yīng)付賬款。 問(wèn)題二:軟件公司說(shuō)的算法確實(shí)會(huì)影響企業(yè)所得稅。在這種情況下,是否減以前年度損益,需要根據(jù)具體情況來(lái)判斷。 如果金額差異對(duì)公司業(yè)績(jī)沒(méi)有明顯影響,從簡(jiǎn)化處理的角度,可以直接在當(dāng)期進(jìn)行調(diào)整,而不追溯到以前年度損益。但如果金額差異較大,對(duì)公司業(yè)績(jī)?cè)斐闪嗣黠@影響,按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,應(yīng)該追溯調(diào)整以前年度損益。 在你的例子中,原本按照減以前年度損益的凈利潤(rùn)是-99 萬(wàn),如果不減以前年度損益凈利潤(rùn)是-125 萬(wàn)多,差異為 26 萬(wàn)。是否追溯調(diào)整需要綜合考慮多方面因素,如金額的重要性、公司的會(huì)計(jì)政策、內(nèi)部管理需求以及對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表使用者的影響等。 如果決定追溯調(diào)整以前年度損益,那么在進(jìn)行企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí),也需要相應(yīng)調(diào)整以前年度的應(yīng)納稅所得額。同時(shí),要注意在財(cái)務(wù)報(bào)表附注中充分披露這一事項(xiàng),以便使用者能夠理解財(cái)務(wù)報(bào)表的變化原因。
2024-07-15
你好! 1,印花稅是肯定要交的,印花稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間為納稅人訂立、領(lǐng)受應(yīng)稅憑證或者完成證券交易的當(dāng)日。簽合同就要交印花稅的。
2022-01-16
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