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你好,老師,想問問關(guān)于固定資產(chǎn)清理的會計分錄應(yīng)如何處理合適,之前5月份已賣了的水電站,賣了的電站款項是沒打進公賬戶的,直接打進老板的私人賬戶,關(guān)于這些賬目應(yīng)如何處理呢?7月份的時候開了增值稅發(fā)票,也扣了稅費,后來8月的時候稅局說稅率不對需沖紅了重新開票,就到9月時重新了申報,這時候的會計分錄應(yīng)該怎樣處理才好?

2025-10-26 17:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-10-26 17:27

您好。款打進法人賬戶讓他打到公戶,備注一下就行

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齊紅老師 解答 2025-10-26 17:28

七月份開票交稅,9月沖紅把以前分錄沖紅按照正確分錄重新做就行

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快賬用戶9780 追問 2025-10-26 21:28

還要老板把錢重新打進公賬才可以嗎?要是老板不愿意那咋辦

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齊紅老師 解答 2025-10-26 21:33

合規(guī)是這樣,如果老板不愿意,跟他說說利害關(guān)系,私戶收款監(jiān)管需要重視

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快賬用戶9780 追問 2025-10-26 23:07

那當時收購方也是有些錢是公賬分開轉(zhuǎn)了點,私對私也轉(zhuǎn)了些,像這種情況沒從公賬走,又開了票,是一定要做這筆分錄,就做應(yīng)交稅費增值稅是不對嗎?因為沒做主營業(yè)務(wù)收入

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您好??畲蜻M法人賬戶讓他打到公戶,備注一下就行
2025-10-26
1.首先,將重復(fù)的發(fā)票從原來的憑證中沖銷,即制作一張與原來憑證借貸方向相反的分錄。借方為“銀行存款”,金額為263元;貸方為“應(yīng)交稅費-進項稅”,金額為7.84元;貸方為“銷售費用-差旅費”,金額為255.16元。 2.其次,根據(jù)新的發(fā)票重新制作一張憑證。借方為“應(yīng)交稅費-進項稅”,金額為7.84元;貸方為“銀行存款”,金額為7.84元。
2023-09-13
您好,同學(xué),很高興回答您的問題!
2023-06-18
同學(xué)你好; 收到總部發(fā)票的借方憑證科目有誤,應(yīng)該 借: 庫存商品 這個進項稅額不用轉(zhuǎn)出,應(yīng)為你給客戶試用已經(jīng)做視同銷售,確認銷項稅額了
2023-06-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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