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老師我單位是新成立”二手車交易市場”公司,我們給買賣雙方開具了二手車統(tǒng)一銷售發(fā)票,但是我們只收取交易費(fèi)100元左右, 1,這100元做為收入都不開具增值稅發(fā)票,都按無票收入記賬可以嗎? 2,在填年報(bào)收入明細(xì)時(shí)”二手車交易市場”的收入填在銷售商品收入明細(xì)哪行,還是填在提供勞務(wù)服務(wù)收入一行或者是其他哪行。 3,同一個(gè)法人在一個(gè)經(jīng)營位置開兩個(gè)公司房屋租賃合同可以寫無償使用嗎?
老師 你好 我們是二手車經(jīng)銷商 小規(guī)模納稅人 我們開二手車交易發(fā)票時(shí)需要同時(shí)開增值稅發(fā)票,但是我之前不知道,所以第二個(gè)季度所有的二手車發(fā)票都未開增值稅發(fā)票,但我現(xiàn)在要報(bào)稅,只能做無票收入,現(xiàn)在我是要改分錄還是重新寫一筆分錄?
我是代賬公司會計(jì),現(xiàn)在有個(gè)客戶是房產(chǎn)中介公司,這個(gè)公司加盟了貝殼,每做成一筆交易,我這個(gè)客戶給貝殼開一筆經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,貝殼給客戶返傭金,現(xiàn)在有個(gè)問題就是,客戶給貝殼開票的都是針對的新房,像二手房,租房這些業(yè)務(wù)說是開不了發(fā)票所以沒開 他們走賬是通過理房通走的,現(xiàn)在像這些不開票的就直接提現(xiàn)進(jìn)公戶做無票收入,我就是問一下,為什么新房可以開發(fā)票,二手房這些開不了發(fā)票
老師您好,我們公司是二手車交易中心,主要業(yè)務(wù)收入就是代開二手車交易發(fā)票后收取手續(xù)費(fèi),用的是紙質(zhì)發(fā)票,因?yàn)槎周嚱灰装l(fā)票沒有稅點(diǎn),所以有的時(shí)候他們在開票的時(shí)候發(fā)票開錯了,就重新開一張,開車的那一張也沒有做沖紅處理。在報(bào)稅的時(shí)候就按照實(shí)際收到的手續(xù)費(fèi)報(bào)稅。請問這些發(fā)票是否應(yīng)該做沖紅處理?如果需要做沖紅處理是用紙質(zhì)票沖紅還是用電子票沖紅。
去年8月到今年五月勞務(wù)公司本來要開我們勞務(wù)派遣服務(wù)發(fā)票,但是開成了家經(jīng)濟(jì)代理服務(wù),十幾張,金額一共二十萬。現(xiàn)在勞務(wù)公司把發(fā)票紅沖重開了,當(dāng)時(shí)我們收到經(jīng)濟(jì)獨(dú)立服務(wù)發(fā)票就計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本了,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則。,現(xiàn)在賬務(wù)如何調(diào)整,需要去年的開錯的金額做一筆沖銷分錄,再做一遍正數(shù)分錄,然后今年也做一筆沖銷一筆正數(shù)分錄嗎,有沒有比較好的方法
老師,是不是汽車行業(yè)的每個(gè)月要繳納的增值稅是,銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)就是,賣出去那臺車對應(yīng)的所有的的進(jìn)項(xiàng)稅,不包括,開進(jìn)來的,其他的專票進(jìn)項(xiàng)稅?
獨(dú)資公司公戶上的錢平凡的打在法人的個(gè)戶上進(jìn)貨時(shí)又打在公戶這十樣′合法嗎?
老師您好,我們是新成立二手車交易市場,比如今天代開了10張二手車交易發(fā)票,收取了10筆服務(wù)費(fèi),我是做一筆分錄就可以,還是需要每一張發(fā)票做對應(yīng)的一筆分錄,還有一個(gè)問題是,他們說服務(wù)費(fèi)沒有給開發(fā)票做無票收入會有風(fēng)險(xiǎn),那我是不是不管人家要不要發(fā)票都把服務(wù)費(fèi)的發(fā)票開出來
老師,賣汽車的難道每個(gè)月只有車的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣嗎?還有啥發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?費(fèi)用發(fā)票可以嗎?
這個(gè)是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
請問增值稅申報(bào)錯誤了,隔了好幾個(gè)月怎么辦?等稅務(wù)檢查到嗎?
報(bào)銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請問一個(gè)員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應(yīng)付賬款為0,這個(gè)月采購生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分?jǐn)偙4鎸徍藛螕?jù)自動生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應(yīng)該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開發(fā)票,是1%的普票,客戶要專票,我們是10.1號才是一般納稅人,可以開13%的專票,能這個(gè)月開了,下個(gè)月,再開專票嗎?客戶急著這個(gè)月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會不會我們的稅會變高?
您好,做一筆分錄或者每張發(fā)票對應(yīng)做一筆分錄都可以,選哪種看你們的需求:如果想簡單高效,就把 10 筆服務(wù)費(fèi)的總金額匯總做一筆分錄,比如 10 筆服務(wù)費(fèi)一共收了 10000 元,其中不含稅收入是 10000÷(1%2B3%)=9708.74 元,應(yīng)交增值稅是 10000-9708.74=291.26 元,分錄就是借銀行存款 10000,貸主營業(yè)務(wù)收入 9708.74,貸應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 291.26,記得附上 10 張發(fā)票的復(fù)印件和收款回單匯總表; 如果想詳細(xì)跟蹤每筆業(yè)務(wù),就按每張發(fā)票單獨(dú)做分錄,比如每張發(fā)票收 1000 元,那每筆分錄都是借銀行存款 1000,貸主營業(yè)務(wù)收入 970.87(1000÷(1%2B3%)),貸應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 29.13(1000-970.87),每筆分錄后面附對應(yīng)的發(fā)票復(fù)印件和收款回單。 關(guān)于服務(wù)費(fèi)發(fā)票,不是不管人家要不要都得開,關(guān)鍵是只要收了服務(wù)費(fèi),不管開沒開發(fā)票都得正常記賬和申報(bào)納稅:如果客戶明確說不要發(fā)票,你就按無票收入記賬,報(bào)稅時(shí)在增值稅申報(bào)表的 “未開具發(fā)票”