含稅直接計入管理費用-福利費,
公司買了車子,有個車子保險,專用發(fā)票上實際額是5000元,但我付了5022元,發(fā)票備注上寫著22元是車船稅。這22元是沒票。那我該怎么操作。5000元我是網(wǎng)銀對公付掉了。還有22元我付的錢怎么報銷?? 這個賬怎么做
老師,單位是一般納稅人,4月份取得增值稅專用發(fā)票,也已在發(fā)票勾選系統(tǒng)勾選,問一下我4月份沒有銷項,只有進項,4月份是取得的專用發(fā)票怎么記賬呢,舉個例子,銀行存款付了廣告費4000元,金額是3480元,稅額是520元,這個帳怎么記
老師好,端午節(jié)外購粽子給員工發(fā)福利,取得棕子的專用發(fā)票,這個是不能抵扣的吧?那做賬時不應該做進項稅額是嗎?
公司是一般納稅人,主要銷售產(chǎn)品是酒水。端午節(jié),公司給員工發(fā)了粽子和酒,均是外購產(chǎn)品。粽子取得的是普通發(fā)票,酒水是專票。申報個人所得稅時,酒水是以含稅價申報,還是不含稅價申報
公司是一般納稅人,主要銷售產(chǎn)品是酒水。端午節(jié),公司做宣傳活動,給客戶發(fā)了粽子和酒,均是外購產(chǎn)品。粽子取得的是普通發(fā)票,酒水是專票。需要申報個人所得稅么?
老師,賣汽車的難道每個月只有車的進項發(fā)票可以抵扣嗎?還有啥發(fā)票可以抵扣進項嗎?費用發(fā)票可以嗎?
這個是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
請問增值稅申報錯誤了,隔了好幾個月怎么辦?等稅務檢查到嗎?
報銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請問一個員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應付賬款為0,這個月采購生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分攤保存審核單據(jù)自動生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開發(fā)票,是1%的普票,客戶要專票,我們是10.1號才是一般納稅人,可以開13%的專票,能這個月開了,下個月,再開專票嗎?客戶急著這個月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會不會我們的稅會變高?
老師,請問公司跟其他不屬于公司的業(yè)務人員做業(yè)務,進銷其實是一樣的進100元消100元,有貨物的進出,請問這屬于走賬嗎?
進項票9%稅率的原木票通過委托加工1%普票的加工票,把這兩個進賬金額能轉(zhuǎn)換成13%的木皮進項票嗎
老師請問下,我們公司目前是私企剛成立沒多久,前期展館工程設計費以及設備款支付一部分了也已經(jīng)收到發(fā)票了,部分款項沒有全部付清,現(xiàn)在國企要跟我們合資成立一個新公司,國企占20% 我們占80%。 這些已支付的款項怎么轉(zhuǎn)移到合資公司作為投資款呢
福利費不是必須通過應該職工薪酬嗎
是的,需要通過應該職工薪酬-福利費過渡
是必須要過渡嗎,為什么
方便以后匯算的時候查賬統(tǒng)計