你好,現(xiàn)在是5月份,無法作廢4月份開具的發(fā)票。
老師,我想問一下,就是外貿(mào)企業(yè),有一份退稅的發(fā)票商品名稱開錯了,然后供應商又不紅沖作廢,那我可以把這份退稅發(fā)票做抵扣內(nèi)銷的增值稅嗎?
我們有一家商貿(mào)公司,然后對方,要我們在他那兒買東西,對方是一家建筑公司,這些東西,確實要從他那邊買,然后他就建筑公司開銷售發(fā)票,開這批材料的銷售發(fā)票給商貿(mào)公司。當然人家稅率肯定是按實際業(yè)務性質(zhì),不可能建筑公司開9%,肯定開的是10%。那么問題我我想問一下,我有疑問點的地方,就是說,他建筑公司按照就是事情的性質(zhì)來開13%的專票給我們商貿(mào)公司,我們采購這批設備也好貨也好。那么我稅務系統(tǒng)里面我們有什么風險點嗎?因為是建筑公司,按道理應該是商貿(mào)公司賣東西給建筑公司,但是他是建筑公司賣東西給我們其中的一家商貿(mào)公司,這個有什么風險點嗎?另外他處理的是沒有毛病的對嗎?人家按照業(yè)務的性質(zhì),確實按照,稅主從高,按照13%這個稅率來開給我們,因為是銷售。
1月份客戶給開具了一張專票給我公司,當時我公司退回要求重新開具了普票,對方當月未把專票作廢,那么我在增值稅進項勾選的時候這張發(fā)票仍然在系統(tǒng)里面,那我在操作勾選統(tǒng)計的時候是不是就不在該張發(fā)票上面打勾就行了?
老師,4月商貿(mào)有業(yè)務,就是開給建筑公司的,現(xiàn)在建筑公司開的增值稅夠了,如果那張不作廢商貿(mào)公司就得交增值稅,可以把那張票作廢嗎?
老師,建筑公司供應商先給我們發(fā)了發(fā)票,結(jié)算金額后出來,發(fā)票多開了280元,是不是不用把原發(fā)票作廢,只需要把多開的280開一張負數(shù)就可以了
企業(yè)一照一碼戶信息確認中投資明細怎么填
給工人支付生活費,賬務處理怎么做比較合理
董孝彬老師晚上好!老師,商貿(mào)公司,偶爾會預收貨款5萬或者10萬元,次月開發(fā)票,這種情況是否需要設預收賬款?謝謝老師!
2025年發(fā)現(xiàn)2024年獎金少計提,可以直接去改2024年記帳憑證,是小企業(yè)會計準則
老師,公司法人賬戶在銀行貸款100萬,用于支付另一股東退股資金70萬,應該怎么做會計分錄,其中的貸款利息應該怎么做賬?
請問工商年報截止申報時間是什么時候報?
老師好,請問我們買禮品送給客戶,取得的發(fā)票能抵扣進項嗎?
購入商品抵扣進項發(fā)票做了紅沖開了負數(shù)發(fā)票,進項稅額怎么做會計分錄,用進項稅抵扣了轉(zhuǎn)出的稅額,本月不用交增值稅得情況下,進項稅額轉(zhuǎn)出怎么結(jié)轉(zhuǎn)出來
請問公司是養(yǎng)殖豬的有時候有幾百頭,有時候有一千來頭,公司是別人的公司,我們老板把養(yǎng)豬掛在別人公司,然后養(yǎng)豬的補貼也沒要過,今天老板問我們有進豬飼料還有別的東西,我們要做賬報稅,交稅嗎?然后我們的小豬仔是自己公司母豬下的
本地的建筑服務預收,需要預交增值稅嗎?預交需要開票嗎?
那怎么辦呢,要多交增值稅的,
你好,需要現(xiàn)在申請紅沖,抵扣正常發(fā)票的稅額
我沒有勾選抵扣,沖紅怎么沖,要向稅務局寫申請嗎?
你好,勾選抵扣是購買方操作,而不是你們銷售方操作啊。 沒有勾選抵扣,是銷售方填寫負數(shù)發(fā)票信息表,提交稅局審批,通過之后開具負數(shù)發(fā)票
兩個都是自己的公司,一個建筑一個商貿(mào)
(是針對這個回復有什么疑問嗎)
因為勾選完的發(fā)票與預繳的增值稅加在一起,是剛剛好,把這張多的沖紅有稅務風險嗎?
你好,發(fā)票有錯誤,紅沖是沒有風險的?
票沒開錯,開多了
你好,開多了(其實也是錯誤,因為是金額錯誤了)
好的,謝謝老師
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。