您好,這個(gè)是可以的啊,可以
老師您好,我司是外貿(mào)企業(yè),最近在做一筆出口退稅的業(yè)務(wù),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)勾選退稅確認(rèn)了,但是現(xiàn)在顯示報(bào)關(guān)單名稱(chēng)和發(fā)票不一樣,專(zhuān)管員審核不通過(guò),那我這張發(fā)票可以讓供應(yīng)商紅沖重新開(kāi)具嘛
老師您好,供應(yīng)商今年8月份給我開(kāi)了一張100萬(wàn)的建筑發(fā)票,我司8月份已入賬,11月份發(fā)現(xiàn)該發(fā)票備注欄卻少了一個(gè)備注說(shuō)明,金額,商品名稱(chēng)都沒(méi)什么問(wèn)題,然后讓開(kāi)了紅字信息表給供應(yīng)商,讓供應(yīng)商紅沖之后重新開(kāi)了帶有備注說(shuō)明的藍(lán)字發(fā)票,那我要把8月份做的賬要沖掉,然后根據(jù)11月重新開(kāi)的發(fā)票再重新做進(jìn)去嗎?還是不需要沖八月份的賬(因?yàn)槭辉路蓍_(kāi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就是一正一負(fù),平的)
老師,外貿(mào)企業(yè)收到供應(yīng)商的發(fā)票,品名開(kāi)錯(cuò)了一個(gè)字,但是我又已經(jīng)勾選認(rèn)證了,這張發(fā)票我不退稅,只做賬可以嗎?
老師好,我們是外貿(mào)企業(yè),我已經(jīng)在發(fā)票認(rèn)證平臺(tái)勾選了退稅,也已經(jīng)確認(rèn)了,但是現(xiàn)在發(fā)票名稱(chēng)和報(bào)關(guān)單不一致?請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在是我這邊做紅字申請(qǐng)表,然后把這些發(fā)票作廢嗎?那我這個(gè)月的增值稅報(bào)表哪里還要填嗎?
老師,我想問(wèn)一下,就是外貿(mào)企業(yè),有一份退稅的發(fā)票商品名稱(chēng)開(kāi)錯(cuò)了,然后供應(yīng)商又不紅沖作廢,那我可以把這份退稅發(fā)票做抵扣內(nèi)銷(xiāo)的增值稅嗎?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說(shuō)明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?zhuān)?/p>
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)?,F(xiàn)在注銷(xiāo),清理后,問(wèn):用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒(méi)有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過(guò)微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問(wèn)問(wèn)題是:a公司處理方法正確嗎?問(wèn)2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來(lái)本來(lái)就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒(méi)關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬(wàn)的年1%專(zhuān)票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來(lái)說(shuō)外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒(méi)有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫(kù),但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫(kù)單,賬上可以五月入庫(kù)嗎?還是得回四月改賬啊?
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方