你好,對方給你開收據(jù)嗎?收據(jù)的話可以啊。
你好李老師,請教你一個(gè)問題,就是我們那個(gè)現(xiàn)金日記帳號主要是通過記錄那個(gè)現(xiàn)金,就庫存現(xiàn)金的一個(gè)支出,或者流入那銀行存款的話就記錄那些,就比如轉(zhuǎn)賬嗎或者是,然后像微信支付啊,支付寶支付這些是屬于哪一應(yīng)該記錄到哪一類的?記那個(gè)記賬里賬戶里面。
1.是不是所有費(fèi)用都有費(fèi)用報(bào)銷單?比如日常開支、采購、工資、大額材料款、支出工程款等。 2.日常費(fèi)用報(bào)銷單的附件資料是不是都要收齊?發(fā)票、銷售清單、銀行回單,如果5張日常費(fèi)用報(bào)銷單只有 一張銀行回單怎么辦? 3.日常費(fèi)用報(bào)銷單的日期是填實(shí)際購買日期還是發(fā)票上的日期還是填寫當(dāng)天的日期? 4.老板打電話喊轉(zhuǎn)賬的日常開支,報(bào)銷人是老板還是出納?出納簽報(bào)銷人,然后公轉(zhuǎn)私到自己的賬上合適嗎? 5.我們的支出沒有取備用金,全部通過網(wǎng)銀公轉(zhuǎn)公、公轉(zhuǎn)私支出,這樣可以嗎? 6.全部支出通過公司網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬,那么日常費(fèi)用報(bào)銷單上是蓋銀行付訖還是現(xiàn)金付訖章?蓋在日常費(fèi)用報(bào)銷單的哪個(gè)位置? 麻煩老師一一對應(yīng)的幫忙解答,萬分感謝。
老師,我在做賬中遇到這樣問題,出納一直都是從公戶里轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)進(jìn)取錢用做醫(yī)院平時(shí)開支,我也一直把這種業(yè)務(wù)掛到其他應(yīng)付款-出納 名下,但是醫(yī)院賬上現(xiàn)金不夠了我怎么把出納轉(zhuǎn)出的錢作為現(xiàn)金?我賬上沒錢了我這一年里就做了幾次向出納借現(xiàn)金的賬,但是憑證后面需要附個(gè)借款證明,我就寫了個(gè)醫(yī)院向出納借現(xiàn)金的收據(jù),這樣做對嗎,這個(gè)收據(jù)為了能夠應(yīng)付審計(jì)檢查,做的真實(shí)化,我是蓋公章還是財(cái)務(wù)專用章?
我的應(yīng)付賬款比較多,這個(gè)應(yīng)付賬款,就是我去我們商城買產(chǎn)品,差不多一兩個(gè)月讓公司開一次發(fā)票給我,當(dāng)時(shí)代理會(huì)計(jì)把這些賬作為應(yīng)付賬款,我現(xiàn)在想把備用金的取出來,用庫存現(xiàn)金的方式,來付這個(gè)應(yīng)付賬款,分錄要不要寫應(yīng)交稅費(fèi)?需要票據(jù)什么的嗎?我問這邊的會(huì)計(jì)老師,她說要把我實(shí)際付出的憑證打出來,但是我實(shí)際付款出去都是用微信或是支付寶付出去的,賬單有點(diǎn)多,不方便每一筆做,而且賬上的應(yīng)付賬款都有對應(yīng)金額發(fā)票的,公司給我開的發(fā)票,也是打了折的,和我實(shí)際支付寶付出去的賬也不一樣,我也沒辦法公對公付款,那我現(xiàn)在做賬的話,就借應(yīng)付賬款,貸庫存現(xiàn)金,然后附張領(lǐng)款憑證行不行?
老師,我入職的這家公司,之前都是兼職會(huì)計(jì)在做,很多項(xiàng)目上的材料款,支付材料款,還未收到發(fā)票的時(shí)候,他就入的預(yù)付賬款,等收到發(fā)票后,他又按照發(fā)票計(jì)入成本,沖預(yù)付賬款。這樣子的話,就沒有體現(xiàn)材料的出入庫。領(lǐng)導(dǎo)說是,項(xiàng)目上也沒有倉庫。目前他的賬,就只有合同,發(fā)票,銀行回單作為附件。現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)說是,讓補(bǔ)一下之前的材料入庫單和領(lǐng)料單,附在他做的之前的賬務(wù)的后面。但是,有個(gè)問題,我們補(bǔ)的入庫單,可以直接附在支付材料款(入賬預(yù)付賬款)的憑證后面?
請問老師,甲供材、清包工、老項(xiàng)目的概念分別是什么?它們的區(qū)別和籌劃點(diǎn)是什么?
請問老師,公司經(jīng)營地址是的房產(chǎn)證是法人個(gè)人的名字,要和法人簽租賃協(xié)議嗎?這個(gè)不用付租金,是按租賃交房產(chǎn)稅還是按余值交?
物業(yè)公司每月計(jì)提水電費(fèi),現(xiàn)在拿到部分發(fā)票,怎么做賬?
老師我7月的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的期初+凈利潤不等于未分配利潤期末,但是差額剛好是6月份凈利潤的金額
有辦理出口權(quán)的流程嗎
新公司法5年內(nèi)實(shí)繳制的政策是什么?有沒有相關(guān)條文
老師因?yàn)槭湛罱o與折讓的銷售折讓匯算清繳用調(diào)整嗎
老師,你好!我是建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,承接了一個(gè)100萬元清包工項(xiàng)目,采用簡易計(jì)稅,甲方要求開具3%專票給他們?,F(xiàn)在我把項(xiàng)目分包給2個(gè)自然人班主,(沒資質(zhì))他們給我開具80萬元1%的普票。請問這種情況可以采用差額征稅嗎?如果可以,我開給甲方的計(jì)稅是不是按(100一80)萬X3%計(jì)算。如果我這邊按差額計(jì)稅全額開具專票給甲方,甲方收到發(fā)票后是按發(fā)票總金額100萬X3%抵扣增值稅,還是按我這邊扣除分包款實(shí)際交納增值稅(100一80)萬X3%來抵扣增值稅
新公司現(xiàn)在可以注冊1000萬,然后再減資么,因?yàn)楝F(xiàn)在新公司法5年實(shí)繳制
員工報(bào)銷審核已經(jīng)完成,但是已經(jīng)到月末沒有付款,需要計(jì)提費(fèi)用嗎?
基本上沒有,主要是支付截圖
你好,那就應(yīng)該用其他應(yīng)付款。
法人已經(jīng)實(shí)繳,資金都是從公戶取出給出納,然后出納用工作微信,支付材料費(fèi)及報(bào)銷費(fèi)用的,這樣也入其他應(yīng)付款嗎
或者其他應(yīng)付款都可以。
其他應(yīng)收款或者其他應(yīng)付款都可以。