你好是的就是這樣做
老師,我們之前給對方付了100萬,我們當(dāng)時做了借預(yù)付款,貸銀行存款,但是現(xiàn)在對方給我們開票開了了120萬,沖之前預(yù)付款就是借預(yù)付款100萬,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅,多了20萬,這筆20萬應(yīng)該怎么做賬呢
老師6月有一筆賬是這樣做的:借預(yù)付賬款10萬 貸銀行存款 借固定資產(chǎn)100萬 稅金10萬 貸:應(yīng)付賬款 7月的時候賬上應(yīng)付賬款貸方為10萬元,請問這個怎么做調(diào)整?
老師,我想問下,上個月我們補交了一筆稅,我是這樣做的,借:稅金及附加6萬 貸:應(yīng)交稅費6萬。借應(yīng)交稅費6萬,貸:銀行存款6萬。7月份的時候這筆稅收退回來了,沒付出去。我會7月份我要怎么做賬?
老師:我這個月購買商家的打印機,借:預(yù)付賬款999元,貸:銀行存款,商家隔了幾天退回6元給對公帳戶,我是不是貸:預(yù)付賬款6元,借銀行存款
老師之前預(yù)付了7萬元,現(xiàn)在人家給我們退了6萬,當(dāng)時做賬借;:預(yù)付賬款7萬貸:銀行存款7萬,然后現(xiàn)在退回來6萬,那我這借:銀行存款6萬貸:預(yù)付帳嗎
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費用,其他流動資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務(wù)報表年報,利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計分錄
老師,個人獨資企業(yè),未分配利潤是負(fù)數(shù),個人經(jīng)營所得稅不用交,正常獨資企業(yè)交完個人經(jīng)營所得稅就分紅了,資產(chǎn)負(fù)債表未分配項是0,但是是負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤咋填呢
老師,請問有筆12月份制造費用暫估,5月到不了票了,匯算清繳怎么處理呢?后期到票,又如何處理呢?
轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入是主營業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入