你好,是的,這樣處理是正確的。
老師好,上月預(yù)付了13000元貨款給供應(yīng)商,分錄為:借預(yù)付賬款-A客戶,貸:銀行存款; 本月供應(yīng)商才發(fā)貨和開票,那我本月的購進(jìn)分錄是:借:庫存商品 10000,借:進(jìn)項(xiàng)稅額 1300,貸:預(yù)付賬款-A客戶 13000,這樣對(duì)嗎?
老師好,上月收到客戶預(yù)付款5000元,做賬,借:銀行存款5000,貸:預(yù)付賬款5000;本月此貨供應(yīng)商到貨,發(fā)貨給客戶總金額是10000元,客戶再付了5000元,做賬,借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款,原來的5000預(yù)付不需要更新做賬憑證吧
老師:我這個(gè)月購買商家的打印機(jī),借:預(yù)付賬款999元,貸:銀行存款,商家隔了幾天退回6元給對(duì)公帳戶,我是不是貸:預(yù)付賬款6元,借銀行存款
老師,請(qǐng)問。我們是電商行業(yè),客戶在我們店鋪買了東西,由廠家給我們發(fā)貨。發(fā)貨了我們給他們貨款(一件代發(fā)價(jià))分錄:是不是,借:預(yù)付賬款-廠家 貸:銀行存款 借庫存商品 貸預(yù)付賬款,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸 庫存商品,這個(gè)分錄對(duì)不對(duì)?
老師之前預(yù)付了7萬元,現(xiàn)在人家給我們退了6萬,當(dāng)時(shí)做賬借;:預(yù)付賬款7萬貸:銀行存款7萬,然后現(xiàn)在退回來6萬,那我這借:銀行存款6萬貸:預(yù)付帳嗎
老師,殘保金怎么申報(bào)
請(qǐng)問老師,我們單位屬于檢測類國有企業(yè),現(xiàn)在省住建局要對(duì)我們單位進(jìn)行為期兩天的檢查認(rèn)證,請(qǐng)問專家的就餐和住宿費(fèi)可以按照本企業(yè)制定的差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行嗎?
老師,你好,年底一次性拿的工資怎么申報(bào)個(gè)人所得稅?
老師,那三對(duì)互為倒數(shù)的系數(shù)是哪三個(gè)哎[捂臉][捂臉][捂臉]我忘了謝謝老師答疑下
做賬是做上月的賬吧?因此本月做賬是做的 8 月賬,所以計(jì)提社保是計(jì)提 9 月社保,繳納 8 月社保吧?那為什么講課時(shí),計(jì)提 3 月社保,還可以同時(shí)繳納 3 月社保,當(dāng)然他有 3 月的銀行回單,這做賬究竟怎么做的?
老師,那三對(duì)互為倒數(shù)的系數(shù)是哪三個(gè)哎[捂臉][捂臉][捂臉]我忘了
老師,您好,一般納稅人酒店,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,剛開始營業(yè)有近5萬的進(jìn)項(xiàng)稅,7月報(bào)增值稅的時(shí)候,銷項(xiàng)稅額736.39,勾選了一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額為855.92的發(fā)票,有留抵119.53,在賬套中也沒有對(duì)留抵進(jìn)行賬務(wù)處理。8月底的時(shí)候?qū)9軉T打電話說不能留抵,報(bào)8月增值稅的時(shí)候,留抵應(yīng)該怎么處理?應(yīng)該怎么報(bào)稅
老師好,請(qǐng)問下,公司名稱貸款了100萬,貸款直接委托支付放到一個(gè)個(gè)人的帳戶中,請(qǐng)問下這會(huì)計(jì)憑證怎么做分錄
請(qǐng)問老師,預(yù)付3個(gè)月房租12000,發(fā)票已收到。需要次月分?jǐn)?,支付房租時(shí),借預(yù)付賬款12000,貸銀行12000。次月分?jǐn)倳r(shí),借管理費(fèi)用4000,貸預(yù)付賬款4000,這樣做對(duì)嗎
農(nóng)民工專戶要怎么辦理