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老師,我想問下,上個(gè)月我們補(bǔ)交了一筆稅,我是這樣做的,借:稅金及附加6萬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)6萬。借應(yīng)交稅費(fèi)6萬,貸:銀行存款6萬。7月份的時(shí)候這筆稅收退回來了,沒付出去。我會(huì)7月份我要怎么做賬?

2022-08-08 17:02
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-08-08 17:06

借銀行存款,貸應(yīng)交稅費(fèi)、 借應(yīng)交稅費(fèi)、 借稅金及附加負(fù)數(shù)

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借銀行存款,貸應(yīng)交稅費(fèi)、 借應(yīng)交稅費(fèi)、 借稅金及附加負(fù)數(shù)
2022-08-08
要去補(bǔ)計(jì)提2月份正確的城建稅
2022-06-02
您好,借應(yīng)付賬款10貸預(yù)付款項(xiàng)10。
2020-09-08
一、沖銷你做的分錄。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金)-280 貸:銀行存款-280 二、更正上述的分錄,分錄是: 借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi)280 貸:銀行存款280 三、減免稅時(shí),分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅費(fèi))280 借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi)-280
2021-08-02
不需要做已交稅金,需要調(diào)未交增值稅下面去 借已交稅金 負(fù)數(shù),借未交增值稅,
2021-04-10
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