好,你們待會(huì)紅沖再重新開(kāi)一個(gè)就可以了,你的賬上一正數(shù)一負(fù)數(shù)不影響。
老師,我家21年有一筆退工程審減價(jià)費(fèi),由于我是21年來(lái)公司給建的賬,之前沒(méi)有沒(méi)有賬,(發(fā)票不知道什么時(shí)候開(kāi)的)我也沒(méi)有經(jīng)驗(yàn),沒(méi)有找出當(dāng)時(shí)發(fā)票沖紅,這筆款我紅字記借:銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?,F(xiàn)在稅務(wù)預(yù)警了,我增值稅報(bào)表跟企業(yè)所得稅報(bào)表就差這塊錢,我問(wèn)過(guò)咱老師,老師說(shuō)讓我把這次賬沖了,然后借:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn),貸:銀行存款。我把21年12月的賬重新結(jié)賬,這樣記了,可是發(fā)現(xiàn)這樣的話20年的利潤(rùn)數(shù)變了,這樣不是還要改20年的年報(bào)了嗎?請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有其它的方法只改21年12月到現(xiàn)在的賬,
老師,我家21年有一筆退工程審減價(jià)費(fèi),由于我是21年來(lái)公司給建的賬,之前沒(méi)有沒(méi)有賬,(發(fā)票不知道什么時(shí)候開(kāi)的)我也沒(méi)有經(jīng)驗(yàn),沒(méi)有找出當(dāng)時(shí)發(fā)票沖紅,這筆款我紅字記借:銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?,F(xiàn)在稅務(wù)預(yù)警了,我增值稅報(bào)表跟企業(yè)所得稅報(bào)表就差這塊錢,我問(wèn)過(guò)咱老師,老師說(shuō)讓我把這次賬沖了,然后借:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn),貸:銀行存款。我把21年12月的賬重新結(jié)賬,這樣記了,可是發(fā)現(xiàn)這樣的話20年的利潤(rùn)數(shù)變了,這樣不是還要改20年的年報(bào)了嗎?請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有其它的方法只改21年12月到現(xiàn)在的賬,
老師你好,我們是批發(fā)零售公司,銷售圖書,去年12月份的時(shí)候一個(gè)公司給我們開(kāi)了10萬(wàn)塊錢的發(fā)票,老板給我說(shuō)這張發(fā)票直接沖抵他的其他應(yīng)收款就行,不給對(duì)方付款,但是在今年8月份的時(shí)候,他們會(huì)計(jì)誤給紅沖了這張票,也沒(méi)告訴我們,也沒(méi)給我們紅票,現(xiàn)在稅務(wù)局風(fēng)險(xiǎn)提示了,說(shuō)是企業(yè)所得稅稅前扣除問(wèn)題,要約談我們,我們和對(duì)方公司聯(lián)系,他們今天又重新給開(kāi)一張一樣的發(fā)票,但是要讓過(guò)一下流水,不然他們沒(méi)辦法平賬
你好老師,建筑公司,有個(gè)工程要去找業(yè)主要尾款,就開(kāi)了發(fā)票給他。當(dāng)時(shí)是21年12月末,誰(shuí)知道中間出了一點(diǎn)小事情,一直沒(méi)驗(yàn)過(guò)。到今年才驗(yàn)過(guò)。但是原發(fā)票我已做賬了。他又把21年12月開(kāi)過(guò)的發(fā)票拿來(lái),說(shuō)業(yè)主不收,讓重新開(kāi),這要怎么處理呀?
你好老師,建筑公司,有個(gè)工程要去找業(yè)主要尾款,就開(kāi)了發(fā)票給他。當(dāng)時(shí)是21年12月末,誰(shuí)知道中間出了一點(diǎn)小事情,一直沒(méi)驗(yàn)過(guò)。到今年才驗(yàn)過(guò)。但是原發(fā)票我已做賬了。他又把21年12月開(kāi)過(guò)的發(fā)票拿來(lái),說(shuō)業(yè)主不收,讓重新開(kāi),這要怎么處理呀?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開(kāi)了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒(méi)有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問(wèn)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
老師,你的意思是說(shuō)21年的發(fā)票今年仍然可以紅沖的是吧?
是的是的,紅沖現(xiàn)在沒(méi)有時(shí)間限制的。
但是我當(dāng)時(shí)開(kāi)票的時(shí)候,公司是小規(guī)模納稅,現(xiàn)在是一般納稅,那我這個(gè)賬要怎么做呢?
你好,當(dāng)時(shí)開(kāi)的是3%的嗎?
當(dāng)時(shí)開(kāi)的是1%的
好,那你現(xiàn)在紅沖1%,開(kāi)1%的。
老師,我現(xiàn)在是一般納稅人,我還能開(kāi)1%的嗎?開(kāi)不出來(lái)吧?
你好,你看一下你開(kāi)票系統(tǒng)里面的稅率。
您的意思是說(shuō)我現(xiàn)在是一般納稅人,但是呢,仍然能開(kāi)一個(gè)1%的票出來(lái)給他是嗎?不用開(kāi)9%的專票對(duì)嗎?
對(duì)的,是的,是這個(gè)意思,是這么做,是這么理解的。
那這件事,我要不要跟我的專管員匯報(bào)呢?需不需要呀老師?
你好,可以提前跟他說(shuō)一下的。
老師,賬務(wù)處理怎么寫?
借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi), 金額都是負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) 金額正數(shù)
好的,謝謝老師辛苦了
不要客氣,工作愉快。