你好,不會(huì)的,這種情況 不會(huì)的
某自行車廠(增值稅一般納稅人)生產(chǎn)銷售自行車,出廠不含稅單價(jià)為380元/輛。2019年8月來留抵稅額3500元,9月該廠購銷情況如下(1)向當(dāng)?shù)匕儇洿髽卿N售900輛自行車,百貨大樓當(dāng)月付清貨款后,自行車廠給予了9%的現(xiàn)金折扣。(2)上外地特約經(jīng)銷點(diǎn)銷售600輛自行車,當(dāng)期銷售自行車發(fā)出包裝物,收取押金65600,本月沒收預(yù)期未收回的包裝押金51460元.(3)購進(jìn)自行車零部件原材料取得的增值稅專用發(fā)票上注明增值稅稅額合計(jì)25000元。支付運(yùn)輸公司一般納稅人運(yùn)費(fèi)。取得增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)金額13000元。(4)銷售本廠2006年購買自用的機(jī)械一臺(tái),取得含稅收入110000元。(5)出租位于本市的移動(dòng)四年前取得的辦公用房。價(jià)稅合計(jì)收取五個(gè)月的租金90000元,選擇簡易計(jì)稅方法計(jì)稅。一,計(jì)算業(yè)務(wù)一的增值稅銷項(xiàng)稅二,這項(xiàng)業(yè)務(wù)二的增值稅銷項(xiàng)稅。三,計(jì)算四和五應(yīng)納增值稅的合計(jì)數(shù)。會(huì)計(jì)算當(dāng)月該自行車廠應(yīng)納增值稅的合計(jì)數(shù)。
老師好。公司向開發(fā)商購買廠房。管委會(huì)和開發(fā)商有稅收協(xié)議,稅收達(dá)到后辦理房產(chǎn)證。開發(fā)商和企業(yè)簽訂稅收協(xié)議同樣的企業(yè)達(dá)標(biāo)后然后統(tǒng)一很多家拿去辦理產(chǎn)證,如果不達(dá)標(biāo)就是不辦理且有權(quán)力收回廠房退回房款。這個(gè)過程中開發(fā)商發(fā)票先開給了企業(yè)。 請(qǐng)問1.這個(gè)房產(chǎn)稅是什么時(shí)候繳納(產(chǎn)證辦理時(shí)?還是收到發(fā)票時(shí)?) 我個(gè)人理解是這個(gè)有不確定因素,未完全轉(zhuǎn)移企業(yè)。所以應(yīng)該等稅收符合后辦理出產(chǎn)證后開始繳納。 2.取得房子之后,如果發(fā)生裝修。這個(gè)裝修需要計(jì)入房產(chǎn)原值么?還是作為長期待攤費(fèi)用? 3.因取得廠貸款發(fā)生的利息是計(jì)入哪里呢?廠房原值?分錄又是怎樣的呢?
2021年10月,某增值稅一般納稅人對(duì)其已使用10年的賬面原值為100萬元的廠房進(jìn)行改造,將一批原購進(jìn)的生產(chǎn)用材料改用于此廠房改造,該批原材料購進(jìn)時(shí)已取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明的價(jià)款為600萬元,稅額為78萬元,并已經(jīng)認(rèn)證抵扣。為改造廠房,該企業(yè)支付設(shè)計(jì)費(fèi)共計(jì)10.6萬元,取得設(shè)計(jì)公司開具的增值稅專用發(fā)票。同時(shí)支付建筑施工單位218萬元,也取得對(duì)方開具的增值稅專用發(fā)票。假如該企業(yè)廠房改造工程2022年5月完工。請(qǐng)代該企業(yè)進(jìn)行賬務(wù)處理。要求]計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出數(shù)并編制會(huì)計(jì)分錄
某自行車廠(增值稅一般納稅人)生產(chǎn)銷售自行車,出廠平均不含稅單價(jià)為280元/輛。2019年10月末留抵稅額5000元,11月該廠購銷情況如下:(1)向當(dāng)?shù)嘏l(fā)商銷售1000輛,并給予批發(fā)商5%價(jià)格折扣,折扣額與銷售額開在同一張發(fā)票上并在金額欄分別注明,批發(fā)商當(dāng)月付清貨款后,廠家給予了8%的現(xiàn)金折扣。(2)因倉庫管理不善,上月購進(jìn)的一批工具被盜,該批工具的采購成本為10萬元(購進(jìn)工具的進(jìn)項(xiàng)稅額上月已抵扣)。(3)銷售本廠2008年購買自用的機(jī)器一臺(tái),取得含稅收入120000元。(4)購進(jìn)自行車零部件、原材料取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額140000元,增值稅稅額18200元。(5)從小規(guī)模納稅人處購進(jìn)自行車零件,支付價(jià)稅合計(jì)金額90000元,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票。(6)出租位于本市的一幢2014年前取得的辦公用房,價(jià)稅合計(jì)收取4個(gè)月的租金80000元,選擇簡易計(jì)稅方法計(jì)稅。(其他相關(guān)資料:取得符合規(guī)定的發(fā)票均在當(dāng)月抵扣;納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn),未放棄減稅)要求說明并計(jì)算:(1)向批發(fā)商銷售產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額;(2)當(dāng)期該自行車廠當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額;(3)當(dāng)期該自行車廠銷
請(qǐng)問一下,如果自建廠房購買材料沒有取得發(fā)票,后期廠房出售,會(huì)影響廠房的評(píng)估價(jià)值嗎?
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢
評(píng)估價(jià)值是按照當(dāng)時(shí)評(píng)估價(jià)格的價(jià)值嗎
學(xué)員您好,是的,對(duì)的