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某自行車廠(增值稅一般納稅人)生產(chǎn)銷售自行車,出廠不含稅單價(jià)為380元/輛。2019年8月來(lái)留抵稅額3500元,9月該廠購(gòu)銷情況如下(1)向當(dāng)?shù)匕儇洿髽卿N售900輛自行車,百貨大樓當(dāng)月付清貨款后,自行車廠給予了9%的現(xiàn)金折扣。(2)上外地特約經(jīng)銷點(diǎn)銷售600輛自行車,當(dāng)期銷售自行車發(fā)出包裝物,收取押金65600,本月沒收預(yù)期未收回的包裝押金51460元.(3)購(gòu)進(jìn)自行車零部件原材料取得的增值稅專用發(fā)票上注明增值稅稅額合計(jì)25000元。支付運(yùn)輸公司一般納稅人運(yùn)費(fèi)。取得增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)金額13000元。(4)銷售本廠2006年購(gòu)買自用的機(jī)械一臺(tái),取得含稅收入110000元。(5)出租位于本市的移動(dòng)四年前取得的辦公用房。價(jià)稅合計(jì)收取五個(gè)月的租金90000元,選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅。一,計(jì)算業(yè)務(wù)一的增值稅銷項(xiàng)稅二,這項(xiàng)業(yè)務(wù)二的增值稅銷項(xiàng)稅。三,計(jì)算四和五應(yīng)納增值稅的合計(jì)數(shù)。會(huì)計(jì)算當(dāng)月該自行車廠應(yīng)納增值稅的合計(jì)數(shù)。

2020-07-14 13:27
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2020-07-14 13:32

你好 一,計(jì)算業(yè)務(wù)一的增值稅銷項(xiàng)稅 380*900*13% 二,這項(xiàng)業(yè)務(wù)二的增值稅銷項(xiàng)稅。 600*380*13%加上51460/(1加上13%)*13% 三,計(jì)算四和五應(yīng)納增值稅的合計(jì)數(shù)。 110000/(1加上3%)*2%加上90000/(1加上5%)*5% 會(huì)計(jì)算當(dāng)月該自行車廠應(yīng)納增值稅的合計(jì)數(shù)。 380*900*13%加上600*380*13%加上51460/(1加上13%)*13%加上110000/(1加上3%)*2%加上90000/(1加上5%)*5%減25000加上13000*9%減3500

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