您好,考試題目說專用發(fā)票,一般是不含增值稅
老師,增值稅主表一的第一欄開具增值稅專用發(fā)票銷售額這個填寫含稅的還是不含稅的呢
增值稅不含稅銷售額及銷項稅額計算:某企業(yè)銷售給商場500件貨物,開具的增值稅專用發(fā)票注明的金額5000000元;銷售給個人20件貨物,開具的普通發(fā)票注明的金額246000,收取的包裝物金額5000。請計算:1,企業(yè)本次銷售的不含稅銷售額。2,應(yīng)繳納的增值稅銷項稅額老師計算過程寫清楚
增值稅不含稅銷售額及銷項稅額計算:某企業(yè)銷售給商場500件貨物,開具的增值稅專用發(fā)票注明的金額5000000元;銷售給個人20件貨物,開具的普通發(fā)票注明的金額246000,收取的包裝物金額5000。請計算:1,企業(yè)本次銷售的不含稅銷售額。2,應(yīng)繳納的增值稅銷項稅額老師2B是什么意思
增值稅不含稅銷售額及銷項稅額計算:某企業(yè)銷售給商場500件貨物,開具的增值稅專用發(fā)票注明的金額5000000元;銷售給個人20件貨物,開具的普通發(fā)票注明的金額246000,收取的包裝物金額5000。請計算:1,企業(yè)本次銷售的不含稅銷售額。2,應(yīng)繳納的增值稅銷項稅額老師2B是什么意思
增值稅不含稅銷售額及銷項稅額計算:某企業(yè)銷售給商場500件貨物,開具的增值稅專用發(fā)票注明的金額5000000元;銷售給個人20件貨物,開具的普通發(fā)票注明的金額246000,收取的包裝物金額5000。請計算:1,企業(yè)本次銷售的不含稅銷售額。2,應(yīng)繳納的增值稅銷項稅額老師計算過程重寫一下
老師,咨詢個問題,老板的車所有費用單位出,簽個協(xié)議明確一下,那么如果協(xié)議定的租賃費是每月500的話,還需要老板提供租賃費發(fā)票么
老師,工商年報的中文網(wǎng)頁
老師,請問,2024年累計折舊5萬,固定資產(chǎn)10萬,固定資產(chǎn)清理,怎么分錄,金額是多少?
企業(yè)是小微企業(yè),同時也申請了高新企業(yè),高新企業(yè)研發(fā)費用加計扣除,可以在申報企業(yè)所得稅的時候扣除嗎?
老師您好,企業(yè)支付給員工子女的高考紅包計入管理費用中的福利費。請問匯算清繳時要怎么處理
老師!請教:不管哪種類型的公司 (比如:個體戶、一人有限責(zé)任公司或者是兩個或兩個以上的股東的有限責(zé)任公司)是不是每月都應(yīng)該給老板或者股東發(fā)工資呢?
老師,工商年報的網(wǎng)頁
進(jìn)口的增值稅=(關(guān)稅計稅額+關(guān)稅+消費稅)*稅率 對不?
老師,有員工這個月辭職了,老板讓我給他工資結(jié)算到今天。5月份發(fā)10天工資。那我這邊可以把他5月的這10天工資加在4月工資里面一起發(fā)給這個員工,一起申報4月個稅可以嗎?
開出去的發(fā)票與銀行收入流水不符怎么做賬