久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

增值稅不含稅銷售額及銷項稅額計算:某企業(yè)銷售給商場500件貨物,開具的增值稅專用發(fā)票注明的金額5000000元;銷售給個人20件貨物,開具的普通發(fā)票注明的金額246000,收取的包裝物金額5000。請計算:1,企業(yè)本次銷售的不含稅銷售額。2,應(yīng)繳納的增值稅銷項稅額老師計算過程寫清楚

2023-03-02 11:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-03-02 11:38

你好,這里增值稅稅率是按13%計算吧?

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
你好,這里增值稅稅率是按13%計算吧?
2023-03-02
你好同學(xué),稍等回復(fù)您
2023-03-02
你好 企業(yè)本次銷售的不含稅銷售額=5000000%2B246000%2B5000/1.13 應(yīng)繳納的增值稅銷項稅額=(5000000%2B246000%2B5000/1.13)*13%
2023-03-02
你好;? ?1. 不含稅銷售金額? =500萬%2B(24600%2B5000)/1.13? ;2.銷項稅={500萬%2B(24600%2B5000)/1.13?}?*13%計算的
2023-03-02
你好,稍等一會兒回復(fù)。
2023-03-02
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

熱門問答 更多>

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×