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增值稅不含稅銷售額及銷項(xiàng)稅額計(jì)算:某企業(yè)銷售給商場(chǎng)500件貨物,開具的增值稅專用發(fā)票注明的金額5000000元;銷售給個(gè)人20件貨物,開具的普通發(fā)票注明的金額246000,收取的包裝物金額5000。請(qǐng)計(jì)算:1,企業(yè)本次銷售的不含稅銷售額。2,應(yīng)繳納的增值稅銷項(xiàng)稅額老師2B是什么意思

2023-03-02 11:44
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-02 11:44

你好,稍等一會(huì)兒回復(fù)。

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你好,稍等一會(huì)兒回復(fù)。
2023-03-02
你好,根本沒(méi)有看到2B啊
2023-03-02
你好 企業(yè)本次銷售的不含稅銷售額=5000000%2B246000%2B5000/1.13 應(yīng)繳納的增值稅銷項(xiàng)稅額=(5000000%2B246000%2B5000/1.13)*13%
2023-03-02
你好;? ?1. 不含稅銷售金額? =500萬(wàn)%2B(24600%2B5000)/1.13? ;2.銷項(xiàng)稅={500萬(wàn)%2B(24600%2B5000)/1.13?}?*13%計(jì)算的
2023-03-02
你好同學(xué),稍等回復(fù)您
2023-03-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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