你好。你好,這個是屬于銷售商品,如果你只收他加工費,這個就不合理了,而且你就少有收入了。

老師,現(xiàn)在是我現(xiàn)在要買一輛車,然后一輛車呢。想是公司掏一半錢,我出一半錢。那么我是怎么來處理會合適一點。那是公司。是阿,一次性的,由公司完全采購以后。然后,然后就是一次性掏錢來弄合適呢,還是。就是攻,還是公司出公司部分的 反正把他的就是掏的部分呢,掏完錢剩余的部分貸款,我每月來還呢。另外的話這樣,然后想把車放在這個公司名下。那么這個就是產(chǎn)權(quán)問題,該怎么辦?然后我們該怎么約定?還有我,我呢,我是這個公司的股東,也是公司的總經(jīng)理。不是公司最大的股東。 我麻煩老師就是你給我算一下費用方面的事兒,意思就是說從公司走的話。全公司全款走,我在網(wǎng)站上面。放錢的話是該怎么放?因為我肯定也是領完工資以后給公司。不可能是從我個人的這個存款里給他。那么就是是不是中間會產(chǎn)生了我的個人所得稅,我現(xiàn)在月薪是3萬塊錢。然后而又一個購置稅呀,等等會增加這么多。還是這是要算一個這個方法另外的話。假設剛才收到的貸款,那么貸款的話,我就會變成一個,我不領工資。到公司來,直接把我的工資給到他,就是少領部分工資唄。
老師你好,我有個問題想問一下您。就是我們公司是一家工業(yè)企業(yè),然后呢,現(xiàn)在有一筆業(yè)務不是很清楚。就是我們公司有一部分的那個東西在別人那里加工,然后那個原材料,我們也同在加工那家公司買,然后就等于說那個原材料沒有直接到我們工廠里面來,就直接在那個加工公司里面買的原材料。然后一起加工,然后這個我要做賬的話,該怎么做呢?因為那個原材料沒有回來,我就想著那個是直接做那個委托加工物資里面還是怎么樣?麻煩老師幫我看一下好不好?
老師,您好,有個問題,一個加工廠,股東打錢進廠,公司用這個錢購買原材料加工,加工完再以公司名字賣出,對方把貨款打回公司,公司就收取部分加工費,剩余的余款打還給股東,這里有沒有存在什么問題
老師,有一個小規(guī)模食用菌A有限公司,個人(包括股東)打到A基本戶,比如50萬,然后A公戶對公轉(zhuǎn)賬給另一公司50萬并收到B公司的50發(fā)票,有合同,都 是采購一些黃沙水泥,鋼材建設廠房用。(類似這種有很多筆,不用的個人打進來,再對公轉(zhuǎn)給不同的公司采購材料) 我的問題是: 1.收到個人打進來的款,借:銀行存款 50萬 貸方是什么呢? 2.對公轉(zhuǎn)賬采購鋼材建廠房: 借:工程物資50萬 貸:應付賬款-B/C/D公司 50萬 借:應付賬款-B/C/D公司 50萬 貸:銀行存款 50萬 所有材料采購完, 借:在建工程50萬 貸:工程物資50萬 完工之后:借:固定資產(chǎn)-廠房50萬 貸:在建工程50萬 這個思路對嗎老師?(實際所有流水走完,我們收到的個人款和采購材料款遠超50萬,大概1400多萬)
有沒有對股權(quán)變更,分紅熟悉一點的老師,有這么個情況,我們公司注冊資本金300萬,包含一個個人股東A+2個公司股東B、C,現(xiàn)在公司要開設新項目,股東公司不用追加投資的方式,而是以借款的方式往公司打錢,但是股東B公司的法人不想以B公司的名義借款給我公司,而是以他個人的名義借款給我公司,請問這樣有沒有什么問題?
甲公司為一般納稅人,購賣玉米種子30,對方開的免稅票,甲公司如何記賬?
老師,我們公司去年是個體戶的核定征收,今年被改成了查賬征收,那我們這個月呢就收到了客戶打到我們公司賬戶的一筆貨款,那現(xiàn)在我怎么做賬比較好?之前已經(jīng)開過發(fā)票了
你好,想問一下,暫估成本怎么做賬,之前別人一直沒有給我們開票,然后每個月我這邊也沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,
老師我想問下企業(yè)什么情況下會被定為非正常經(jīng)營戶?
樸老師,這個回答我不是很懂 是因為計件工資按訂單完工周期算,入庫按會計月度算,周期不匹配導致直接除出錯。 正確做法:機臺按 “訂單完工數(shù)量 × 工價” 算工資,裁剪質(zhì)檢按 “訂單完工數(shù)量 × 月工資總額 ÷ 當月總完工量” 分攤,最后單件成本 = 縫制工價 + 分攤的裁剪質(zhì)檢成本,這樣就和入庫月份無關(guān)了。
稅款公司賬戶現(xiàn)在沒錢,小李不是公司人員,代付了,可以記賬其他應付款記小陳嗎,小陳是公司員工 。到時公司賬戶有錢了把錢轉(zhuǎn)給小陳,小陳自己轉(zhuǎn)給小李
老師請問已申報但是沒有繳稅,剛才點開稅費繳納進去,微信支付寶支付確定后沒有出現(xiàn)二維碼,退出再進去就沒有要納稅的稅款,現(xiàn)在還有哪里可以進去繳稅
老師你好!運輸企業(yè)開運輸發(fā)票10萬,格外給9000元稅點錢,老板問我虧不虧,賬面現(xiàn)在有成本4萬油,其他2萬,進項沒有留底稅可抵扣,這怎么算虧不虧呀
是因為計件工資按訂單完工周期算,入庫按會計月度算,周期不匹配導致直接除出錯。 正確做法:機臺按 “訂單完工數(shù)量 × 工價” 算工資,裁剪質(zhì)檢按 “訂單完工數(shù)量 × 月工資總額 ÷ 當月總完工量” 分攤,最后單件成本 = 縫制工價 + 分攤的裁剪質(zhì)檢成本,這樣就和入庫月份無關(guān)了。 樸老師接下把 樸老師接下把 還是不太明白 樸老師接下把 樸老師接下把 樸老師接下把
公轉(zhuǎn)私備用金一個月是多少額度
因為看你的描述,你是屬于銷售商品,不是提供加工服務。
是股東自己找原材料到廠里加工,這個錢要股東自己出,但是買原材料的時候得對公,所以股東得買原材料的錢先轉(zhuǎn)公司,再以公司名字去買賣,買賣完,公司扣除加工費,把剩下錢打給股東
你好 材料發(fā)票開給誰的 ?
發(fā)票是要開給對方公司的,賣給哪個公司買發(fā)票開給哪個公司,就是股東先把買材料的錢轉(zhuǎn)給公司,公司再用公司名字去買材料,買了材料加工好,再賣給出去,對方把款轉(zhuǎn)給公司,公司留下一小部分加工費,剩下的錢轉(zhuǎn)給股東
你好,你這樣沒有風險??茨愕拿枋?,這個就是屬于委托加工。然后你們收加工費是對的。
對,公司就收加工費,但是個人的話肯定也掙錢了,比如我買貨轉(zhuǎn)了公司1萬元,然后公司把這個1萬元打給廠家,然后公司加工完把貨賣出去,賣貨賣了12000,公司留下1000加工費,剩下11000打給我,這樣我就有多了1000元,這個有沒有涉及個人所得稅
這個1000元,實際是你們支出的還是客戶支出的?這個費用是你們承擔嗎?
廠里加工完賣出去賣了12000,廠里自己留下加工費1000元,剩下的11000都打給我了,而我之前買原材料轉(zhuǎn)給公司10000,相當于我買了原材料讓廠里加工再銷售,我這邊私人也多了一千
多出來的1000元,就是你們代收的唄,給中介人的好處是不是?
我個人的,如果我是股東,這個掙的錢就是我個人的,因為是我拿錢出來轉(zhuǎn)給公司買原材料,公司加工完賣出去多了兩千,一千公司加工收益,以前是我自己的盈利
這個錢如果是個人的,屬于個人的勞務費,按照勞務報酬來交個稅是支付報酬的企業(yè)代扣代繳。