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老師,我單位是小規(guī)模納稅人,之前賬面上有臺(tái)車,但是被之前的會(huì)計(jì)做成一次性攤銷了,借:管理費(fèi)用-車輛使用費(fèi) 貸:固定資產(chǎn) 現(xiàn)在這臺(tái)車被出售了,收到款項(xiàng)8500,保險(xiǎn)退回1000,應(yīng)該怎么做分錄?

2023-04-26 20:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-26 20:29

你好,之前一次性計(jì)提折舊,貸方也不是固定資產(chǎn),而是累計(jì)折舊才是啊。 收到款項(xiàng)8500 借:銀行存款等科目???,貸:固定資產(chǎn)清理?, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅?? 保險(xiǎn)退回1000 借:銀行存款?? ?,貸:管理費(fèi)用

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快賬用戶4970 追問 2023-04-26 20:38

之前的會(huì)計(jì)就是這么做的,借:管理費(fèi)用-車輛使用費(fèi),貸:固定資產(chǎn),這中間隔了兩個(gè)會(huì)計(jì),3年時(shí)間,沒辦法更改了

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齊紅老師 解答 2023-04-26 20:39

你好,有錯(cuò)誤,是可以做更正的?

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快賬用戶4970 追問 2023-04-26 20:40

所以我就不知道怎么做分錄了,就按照您給我的這個(gè)分錄做賬就行嗎?不用先把這臺(tái)車進(jìn)入固定資產(chǎn)清理嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-26 20:42

你好,需要先把之前固定資產(chǎn)貸方,這樣做調(diào)整分錄 借:固定資產(chǎn),貸:累計(jì)折舊 然后按我回復(fù)的那樣處理?

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快賬用戶4970 追問 2023-04-26 20:42

現(xiàn)在怎么做更正?怎么操作?不會(huì)對(duì)這幾年的項(xiàng)目有影響嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-26 20:43

請(qǐng)仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容?

請(qǐng)仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容?
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快賬用戶4970 追問 2023-04-26 20:50

我看到了,摘要就寫以前年度調(diào)整嗎?還有以前那個(gè)會(huì)計(jì)是代賬公司的會(huì)計(jì)用的財(cái)務(wù)軟件,我接手后做的是手工賬,是不是得在固定資產(chǎn)賬簿上添加上這臺(tái)車?

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齊紅老師 解答 2023-04-26 20:51

你好,摘要如何寫,沒有統(tǒng)一規(guī)定,能簡(jiǎn)明扼要描述業(yè)務(wù)發(fā)生情況就可以的。 比如 :調(diào)整某某月份第多少號(hào)憑證。 是的

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快賬用戶4970 追問 2023-04-26 20:54

好的明白了

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齊紅老師 解答 2023-04-26 20:57

祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。

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你好,之前一次性計(jì)提折舊,貸方也不是固定資產(chǎn),而是累計(jì)折舊才是啊。 收到款項(xiàng)8500 借:銀行存款等科目???,貸:固定資產(chǎn)清理?, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅?? 保險(xiǎn)退回1000 借:銀行存款?? ?,貸:管理費(fèi)用
2023-04-26
1,借,銀行存款 貸,應(yīng)付賬款 借,應(yīng)付賬款 貸,銀行存款 2,需要折舊分?jǐn)偺幚淼?3,借,X費(fèi)用 貸,其他應(yīng)收款
2021-01-11
你好,你的車以前做的管理費(fèi)用進(jìn)入成本的,現(xiàn)在賣的話,直接賣就可以了,賣的錢開票交銷項(xiàng)稅即可
2021-07-12
這個(gè)需要紅沖的,因?yàn)闆]有發(fā)票,入賬也要繳納所得稅的 這個(gè)能開發(fā)票來(lái)嗎
2020-10-19
你好,你用新軟件的話之前的數(shù)據(jù)也就是期初余額你有沒有呢?有的話他做錯(cuò)的你一個(gè)個(gè)做分錄更正就可以的
2020-10-23
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