你好,你看一下那個扣除額是正確的嗎?只要是扣除額正確的可以。
老師,你好,我七月份報(bào)稅的時候,按6%稅率征收的服務(wù)項(xiàng)目,填寫附表三的時候填寫了本期發(fā)生額,但是我們單位不是差額征收,這個有影響嗎
老師,請教增值稅申報(bào)表附表三服務(wù)、不動產(chǎn)、無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目,我問的別人說有一些差額扣稅的項(xiàng)目,比如建筑服務(wù)分包抵扣進(jìn)項(xiàng),然后支付的分包款這個就是可以扣除的,勞務(wù)可以扣除工資等。 1、我現(xiàn)在想問的是這個扣除額跟開的發(fā)票中差額扣除金額是必須一樣的嗎? 2、差額征稅的發(fā)票必須是專票嗎?
老師幫我看一下。開票的時候我差額征稅的必須把分包的款項(xiàng)金額填進(jìn)去呀,因?yàn)槲覀冇袝r候甲方核算后就讓我們開票,我們還沒給我們乙方開,我差額部分的金額填寫的就可能不準(zhǔn)確,假如我們實(shí)際乙方應(yīng)該結(jié)算100萬,但是我填寫差額的時候只填寫了80萬或者我填寫了110,這種多填寫或者少填寫咋辦
老師我勞務(wù)發(fā)票差額征收的發(fā)票時候,我扣除額這部分我看并非是必填項(xiàng)目,我不選的不的影響我差額申報(bào)
老師,我想問一下差額征稅,系統(tǒng)沒有開差額征稅的發(fā)票,是不是在申報(bào)的時候,不能做分包抵減?
老師您好,請問什么情況下增值稅的附加稅能減半征收?
老師 開票是維修費(fèi) 主營業(yè)務(wù)收入我們分為服務(wù)收入和銷售收入 是屬于服務(wù)收入還是銷售收入
老師,無票收入怎么做分錄
老師,我從賬怎么看出這家差多少成本呢
在學(xué)習(xí)實(shí)操中,商貿(mào)類的賬一旦涉及到結(jié)轉(zhuǎn)銷售陳本的時候,解析就會提示到一個EPR核算存貨,這個是啥意思,那如果我們沒有這個EPR呢怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
老師,美元收到預(yù)收款匯率是按當(dāng)日折算價(jià)記賬還是是買入或賣出?預(yù)收賬款是不是后續(xù)開票的匯率是按的出口當(dāng)日月第一個工作日折算價(jià)匯率。預(yù)收賬款之間到時會有一個差額怎么辦?具體分錄怎么寫。收到款,結(jié)匯,開票確認(rèn)收入這些分錄。
老師,請問一下我們轉(zhuǎn)給其他公司備注往來款,上午轉(zhuǎn)出去,下午人家轉(zhuǎn)進(jìn)來,掛借應(yīng)收賬款 貸銀行存款 還是借其他應(yīng)收款 貸銀行存款合適啊?
老師 開票是維修費(fèi) 主營業(yè)務(wù)收入我們分為服務(wù)收入和銷售收入 那應(yīng)該屬于哪類?
您好~想咨詢下,這兩筆業(yè)務(wù)會計(jì)分錄分別是: 1. 出口退稅征稅率和退稅率之差,未做處理 2. 管理不善盤虧存貨未做處理(注意進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
老師,我給銀行貸款和給信托公司貸款,統(tǒng)統(tǒng)計(jì)入短期借款嗎?然后就二級明細(xì)不同?
這個是我勾選的、我可不可以不勾選了
可以的,可以這么做。
老師我開票的時候、我們公司收到的分包票我不勾選,這個也不影響我差額申報(bào)增值稅蠻。
是是的,是這么做的。
那就行、我生怕我開票時候沒勾選、我就沒法差額征稅。
你只要那個差額能填寫進(jìn)去就行。
我開票沒選,但是我填寫增值稅報(bào)表的時候我是按照差額填寫的。
最好能填寫進(jìn)去就可以的,它不是強(qiáng)制填寫的,可以不用填寫。
能填寫進(jìn)去就可以 不是強(qiáng)制填寫的,你只要能填寫了,能保存了,能開出來就行。
我是擔(dān)心我開票的時候沒有勾選我的分包款,我申報(bào)增值稅不讓我差額。
不會的,如果他不允許稅前扣除的話,他會要求強(qiáng)制填寫的。
老師我再確認(rèn)一下:我開全電發(fā)票-建筑服務(wù)-全額開票-差額征稅發(fā)票的時候,差額分包款發(fā)票,我不勾選,這個不影響我下個月或者下個季度差額申報(bào)增值稅。
建筑服務(wù)不需要開差額發(fā)票,你從哪里看到他開差額發(fā)票稅率多少?
勞務(wù)派遣才需要開差額發(fā)票。
開票上面顯示的全額開票-差額征稅和差額開票-差額征稅,我們是簡易征稅肯定選第一個,第二個是勞務(wù)派遣呀
建筑服務(wù)沒有差額 你再去確認(rèn)下吧 勞務(wù)派遣才可以 你開的是啥
老師建筑簡易征收收入減去分包款后余額繳納增值稅,那這個是怎么開票了
你好,建筑勞務(wù)的很確定的告訴你開的是3%的,你收到了多少價(jià)稅,合計(jì)開多少,沒有差額這一說,只有在交稅的時候才能差額,你再確定一下吧,這個很確定的告訴你不用差額開發(fā)票的。
意思我簡易計(jì)稅差額征稅那不選擇嗎??圖片請看
差額計(jì)稅,全額開票,選擇第一個。