你有分包工程就可以抵減的,那個不是差額開票。
1.勞務(wù)派遣差額征收需要去稅務(wù)局備案么? 2.如果差額征收的話開的發(fā)票都有稅,在抄報稅的時候的銷項稅額和實際申報的不是不一致么?這個系統(tǒng)是怎樣識別的?
老師:我在差額征稅申報,就是我想問下,就是減少增值稅,是不是開發(fā)票時就直接可以減掉一部分
老師周末好 ~!詢問一下 小規(guī)模納稅人選擇差額征稅時每次在開票的時候都要選選擇差額開票再進行開票系統(tǒng)就會認定我們是差額征稅是嗎 ?
老是一般納稅人建筑公司,簡易計稅且差額征稅,我的工程分包給勞務(wù)公司做,開回來的進項能不能申報差額征稅
老師,我想問下公司做安保服務(wù)的,如果是一般納稅人是不是可以選擇差額征稅,如果是差額征稅,進項發(fā)票是不是不能抵扣了呢?
老師,預算為負數(shù),實際完成也是負數(shù),怎么算完成率
老師,我單位有張去年的進項發(fā)票異常,稅務(wù)局要求去稅務(wù)大廳把這張發(fā)票補交了稅金和滯納金,怎么做賬?
怎么下載各類工作表,例如折舊表
餐飲公司買入的餐桌,玻璃轉(zhuǎn)盤怎么入賬
老師,公司要注銷,賬面上還有其他應付款950萬,都是股東出資的,沒有做注冊資金實繳,未分配利潤是-950,這個怎么處理啊
年度報表存檔。需要打印月度和季度報表不?
杭州個體戶注銷稅務(wù)怎么操作,查賬征收的
老師,我們賬上已經(jīng)有很多待認證進項稅額了。我這個月有員工出差?;疖嚻?。我要抵扣。但是這個月我不準備填寫。那我做賬是借管理費用,應交稅費應交稅費—進項稅額 還是待認證進項稅額???貸方銀行存款。目前沒得收入。
出售固定資產(chǎn)的分錄模板給一套
老師,公司的車,但是開票的時候抬頭開成車牌了,這個通行費發(fā)票可以報銷和企業(yè)所得稅稅前扣除嘛?
一般納稅人簡易計稅呢。我月末增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
那個簡易計稅不用結(jié)轉(zhuǎn),直接交稅
全額交稅嗎?分包抵減后不能用了嗎?
抵減分包的后的余額交
那分錄怎么做?
收到分包方的發(fā)票 借:主營業(yè)務(wù)成本 ? ? ? 應交稅費-簡易計稅抵減 貸:銀行存款
收到的是專票,不是做進項稅額嗎?然后在做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
你是簡易計稅項目,進項稅做不抵扣勾選,按我寫的分錄做
進項認證平臺做不抵扣勾選,選擇不抵扣原因,選擇其他嗎?然后寫簡易計稅嗎
是的,就是那樣勾選就行
增值稅申報表,附表三,3%征收率的本期發(fā)生額就填寫本地收到的含稅的3%的發(fā)票金額和本期實際扣除金額嗎?
那個是填扣除的分包款含稅金額
老師,能不能發(fā)一個完整的一般納稅人簡易計稅的賬務(wù)處理及申報表填寫方式,含分包抵減的
你好,這邊沒有的哈