借其他應收款 貸銀行存款合適
老師,我們的物業(yè)公司。需要辦理勞務派遣證 向別人借錢 200萬 別人轉(zhuǎn)入進來 然后我們再轉(zhuǎn)出去,這個需要怎么做分錄?做借款 借其他應收款 貸銀行存款 轉(zhuǎn)回來 借銀行存款 貸 其他應收款 。謝謝可以的嘛?做個借款合同,這樣稅局人嗎?要是做借款 借其他應收款 貸銀行存款 然后轉(zhuǎn)回來 借銀行存款 貸實收資本 其他應收款平不掉吖?
老師,公戶轉(zhuǎn)給個人,備注備用金,做賬,借:庫存現(xiàn)金,貸:銀行存款,還是掛其他應收款
收到銀行貸款,借銀行存款,貸長期借款,然后借款轉(zhuǎn)給法人,借其他應收款,貸銀行存款,然后法人每月還進來,我借銀行存款,貸其他應收款,那這個長期借款后面怎么平賬呢
私轉(zhuǎn)公收入,暫時掛賬往來,分錄是 第一種 借:銀行存款 貸:其他應收款 還是第二種 借:銀行存款 貸:其他應付款
老師。請問一下法人提備用金的,用借 庫存現(xiàn)金,貸銀行存款,還是往來款 借其他應收款 貸銀行存款好???
自己單位可以開收購發(fā)票,開錯了金額沖紅了沖紅的發(fā)票如何寫分錄
老師 請教注銷公司時應交稅務為負數(shù),存在留底進項,可以調(diào)整以前年度損益嗎?要給平掉,今年沒有收入,不好轉(zhuǎn)入成本
老師,我在做賬中發(fā)現(xiàn)有個庫存商品是23年5月開具的發(fā)票,當時成本票沒有回來,會計也沒有做到暫估就結(jié)轉(zhuǎn)掉成本了,23年8月成本發(fā)票才回來,我在今年做賬中核對科目余額表才發(fā)現(xiàn)這個問題,我是要補暫估嗎?還是怎么處理
3%征收率減按2% 為含稅價/(1+3%)*2% 為什么3征收率減按1%卻按照為含稅價/(1+1%)*1%而不是為含稅價/(1+3%)*1%
老師,請問一下我們賣魚收到個人轉(zhuǎn)款,個人不要發(fā)票,又是一般納稅人,這個怎么勸說客戶這個要怎么委婉的說申報無票收入的哦。這種直接叫報無票收入客戶跟抵觸。我又說不出好的理由。
前會計把有一個稅種的稅率做錯了,現(xiàn)在總公司財務要求改過來怎么改呢?
老師,公司跟銀行貸款了10萬,然后10萬轉(zhuǎn)到老板名下,我出憑證是其他應收款10萬。這個月貸款還了銀行貸款本金1萬,直接從對公賬戶扣錢出去了。我賬上的會計憑證應該怎么出才對
老師,個體戶在淘寶,快團等銷售,現(xiàn)在電商要合規(guī)報稅,之前沒做過,應該要注意哪些,報哪些稅,謝謝!
收取的工程管理費,開發(fā)票選擇什么稅收分類編碼
老師,這種發(fā)票一般怎么入賬
好的,謝謝老師
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