第一個(gè)是的第二個(gè)普通發(fā)票專票都可以。
請(qǐng)教一下老師建筑業(yè)分包差額開票的問(wèn)題,我公司簡(jiǎn)易征收的清包業(yè)務(wù),在項(xiàng)目地預(yù)繳3%,1.收到的分包發(fā)票必須是“*建筑服務(wù)*工程服務(wù)或建筑服務(wù)費(fèi)”的才可以嗎?我們公司是把運(yùn)送沙石的勞務(wù)外包給運(yùn)輸個(gè)體戶了,他給我們開的“*運(yùn)輸服務(wù)”我們可不可以差額開票?2.我們差額開票到項(xiàng)目地預(yù)繳稅款,非得拿到的分包發(fā)票已經(jīng)交了稅的發(fā)票我才能差額開票預(yù)繳嗎?就是說(shuō)比如現(xiàn)在9月,我拿到小規(guī)模給我開的8月的分包發(fā)票,但是她要到10月才會(huì)交7.8.9的稅,就是說(shuō)這個(gè)稅她還沒交,我去項(xiàng)目地預(yù)繳稅款,能把這一部分差額扣出來(lái)在預(yù)繳嗎?當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)會(huì)不會(huì)以她還沒交稅不認(rèn)我這個(gè)差額分包?
老師好,專票的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣本公司的專票的差額發(fā)票銷項(xiàng)稅嗎?我們是一般納稅人,正常技術(shù)服務(wù)費(fèi)是6%稅率,然后我們也有人力資源服務(wù)的業(yè)務(wù),給客戶開的是5%稅率的差額發(fā)票(專票),本月申報(bào)增值稅時(shí),進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),但最后申報(bào)表顯示還是要交稅,應(yīng)交稅額正好是差額專票的稅額,所以進(jìn)項(xiàng)稅是不能抵扣這個(gè)差額專票的銷項(xiàng)稅嗎?之前從沒出現(xiàn)過(guò)進(jìn)項(xiàng)完全可以抵扣掉銷項(xiàng)的情況,所以一直認(rèn)為是可以抵扣這個(gè)銷項(xiàng)的
老師您好,我們是施工企業(yè),一般納稅人,跨省異地,中標(biāo)項(xiàng)目是簡(jiǎn)易征收項(xiàng)目。我們下級(jí)也有分包勞務(wù),開普通增值稅發(fā)票給我們。我想問(wèn)的是,我們是否可以在開給上級(jí)單位發(fā)票后,月末預(yù)繳稅款中扣除分包部分,下月初申報(bào)的時(shí)候按照差額征稅抵扣分包稅款后申報(bào)。謝謝
老師,我想咨詢下,假如我公司是勞務(wù)分包,開了100萬(wàn)發(fā)票,稅率3%給甲方,增值稅本來(lái)要交29126元,我公司付給手下的分包班組40萬(wàn),班組開建筑服務(wù)費(fèi)普通發(fā)票給我們,我們可以直接把普票40萬(wàn)/1.03*0.03來(lái)抵扣我公司應(yīng)交的增值稅嗎?并且把40萬(wàn)金額填在申報(bào)表附表3里面的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目的本期發(fā)生額內(nèi),班組開的發(fā)票如圖下,這種可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
老師,請(qǐng)教增值稅申報(bào)表附表三服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目,我問(wèn)的別人說(shuō)有一些差額扣稅的項(xiàng)目,比如建筑服務(wù)分包抵扣進(jìn)項(xiàng),然后支付的分包款這個(gè)就是可以扣除的,勞務(wù)可以扣除工資等。 1、我現(xiàn)在想問(wèn)的是這個(gè)扣除額跟開的發(fā)票中差額扣除金額是必須一樣的嗎? 2、差額征稅的發(fā)票必須是專票嗎?
你好,老師我想問(wèn)一下,我公司基本就沒有現(xiàn)金業(yè)務(wù),一年也就微信能收到1000多元,其他都是銀行支付,我可以不建立現(xiàn)金日記賬嘛?
老師,為什么這題的增值稅不算在成本里面
老師您好 這里的生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本 和 生產(chǎn)成本-輔助生產(chǎn)成本 請(qǐng)問(wèn)在什么情況下用這兩個(gè)明細(xì)科目?
老師,匯算時(shí)先上傳年度財(cái)務(wù)報(bào)表,這年度報(bào)表就是第四季度的報(bào)表嗎?
老師,你好,上個(gè)月開票才5萬(wàn)塊,可以不交稅,進(jìn)賬發(fā)票多抵扣點(diǎn)可以吧
你好,請(qǐng)問(wèn)金蝶軟件自動(dòng)生成的報(bào)表分析利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債債表的勾稽關(guān)系,數(shù)據(jù)沒對(duì)上,是什么地方出現(xiàn)了問(wèn)題?
老師,合作社需要交殘保金嗎?
老師我看你說(shuō)過(guò)成本是收入的百分之八十
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,公司3年前因?yàn)樯暾?qǐng)高企,所以材料入庫(kù)由庫(kù)存商品改成原材料,現(xiàn)在企業(yè)不再申請(qǐng)高企,那我現(xiàn)在賬還要按原先制造業(yè)做還是改回來(lái)
老師,我計(jì)賬憑證是A4紙大小,銀行回單應(yīng)該如何粘貼,銀行回單一般是一張A4紙三張或兩張回單的
1、普通發(fā)票也可以開差額扣除的? 2、如果勞務(wù)公司開差額發(fā)票,咨詢稅局說(shuō)可以扣除的有工資、社保、福利乖,要是這些還好算清楚,是不是還有其他成本、費(fèi)用 可以扣除的呢?其他成本、費(fèi)用的話怎么算清楚,就是算清楚稅局能承認(rèn)這個(gè)扣除額嗎?
1是的,可以的。 第二個(gè)。 你的成本都有哪些?
1、比如開的勞保、購(gòu)買的其他什么東西之類的 2、是不是開差額征稅的專票,如果有扣除與該項(xiàng)目有關(guān)的進(jìn)項(xiàng)就不能抵扣,扣除與該項(xiàng)目無(wú)關(guān)的就能抵扣?
屬于成本的都可以的,第一個(gè)屬于成本的都行,你自己判斷一下就行。
只能抵扣成本,其他的即使開了專票,比如辦公費(fèi)的也抵扣不了,做不了的,抵扣不了增值稅的,你可以拿來(lái)抵扣企業(yè)所得稅。
1.老師是說(shuō)與經(jīng)營(yíng)直接相關(guān)的成本才能扣除,不相關(guān)的比如費(fèi)用就不能扣除是吧? 2.差額扣除發(fā)票的工資、社保、工程分包款能夠作為附表三的扣除項(xiàng)是吧?
第一個(gè)是的 第二個(gè)是的
1.那些差額扣除的工資要和個(gè)稅申報(bào)的工資一致是嗎?如果是公司轉(zhuǎn)給人力資源公司的工資款怎么知道和發(fā)給員工的申報(bào)工資一致呢? 2.差額扣除的那些成本稅局會(huì)承認(rèn)嗎?開的時(shí)候有標(biāo)準(zhǔn)嗎?我沒開過(guò)
1是的 你們備注差額 2認(rèn)可 你申報(bào)了個(gè)稅就可以