你好,沒有認(rèn)證的,做到應(yīng)交稅費待認(rèn)證。
一般納稅人2019年收到的專用發(fā)票當(dāng)時沒有認(rèn)證抵扣進項稅,當(dāng)時以為不能抵扣進項稅,全部金額入了費用科目,現(xiàn)在還可以認(rèn)證抵扣嗎?可以把去年入到費用科目的進項稅做科目調(diào)整嗎?
老師,請問一下,當(dāng)月的賬還沒做,先按照抵扣的專票申報的增值稅,后來做賬的時候有機票,高鐵票,還沒有做進應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-進項稅額科目,那做賬的時候再把那部分計算抵扣,還可以嗎
有個發(fā)票是12月份,1月申報的時候做了進項抵扣,當(dāng)時還沒有做憑證就直接拿發(fā)票,抵扣了,那現(xiàn)在我做這個1 月憑證的時候,這個進項其實都已經(jīng)抵扣了,我應(yīng)該就不入待抵扣進項這個科目了吧?我要怎么做這個憑證?
當(dāng)月開出來的進項發(fā)票只有一部分抵扣了。那么做賬的時候 已抵扣的進項稅額做什么科目 還沒抵扣的進項稅額做什么科目
老師待抵扣進項稅額,和待認(rèn)證進項稅額,這兩個科目有什么區(qū)別,就是當(dāng)月來的進項稅額,沒認(rèn)證沒抵扣,留以后才抵扣的話,怎么做賬務(wù)處理?
想查詢交了多少經(jīng)營所得在哪里查詢
老師,要注銷公司,把賬上的往來和資產(chǎn)負(fù)債科目清零后,去稅局清稅時還需要準(zhǔn)備什么?
你好老師,請問外購產(chǎn)品作為員工福利,賬務(wù)上和稅務(wù)上需要做進項稅額轉(zhuǎn)出,但是這個福利需要折算成金額給員工代扣代繳個稅嗎?
支付給客戶的質(zhì)保金如何入賬
老師,現(xiàn)在要注銷,賬上庫存30萬元,貨物已經(jīng)有5-8年了,要7折出售給股東,可以現(xiàn)金入賬嗎?加上這筆收入,賬上資金比股東實繳的資本金還低,且之前未分紅
老師個體戶2024年前2個季度定期定額的稅務(wù)局通知補稅,得怎么申報
員工借錢給公司,不收公司利息,雙方要交稅嗎
對方不給發(fā)票,款已付,發(fā)票肯定不能給了,怎么做賬務(wù)處理
老師我單位是個體戶,我給對方開1%的專票,對方收到發(fā)票后,可以抵進項稅嗎,謝謝老師
【單選】6.甲公司為增值稅一般納稅人,23年12月20號購入需要安裝的設(shè)備一臺,取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為3000萬元,增值稅稅款為390萬元。那當(dāng)日開始安裝,支付安裝人員工資10萬元,耗用賬面價值90萬元、公允價值100萬元的產(chǎn)品一批,該產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%。23年12月31日,該設(shè)備達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),那預(yù)計使用年限為10年,預(yù)計凈殘值率為5%,采用雙倍余額遞減法計提折舊,甲公司2024年應(yīng)計提的折舊金額為( )。