你好 現(xiàn)在可以抵扣 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
一般納稅人2019年收到的專用發(fā)票當(dāng)時(shí)沒(méi)有認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,當(dāng)時(shí)以為不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,全部金額入了費(fèi)用科目,現(xiàn)在還可以認(rèn)證抵扣嗎?可以把去年入到費(fèi)用科目的進(jìn)項(xiàng)稅做科目調(diào)整嗎?
當(dāng)月收到的進(jìn)項(xiàng)專票,暫不認(rèn)證不抵扣,要怎么做賬?是做到待抵扣還是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額?待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額不是一般納稅人輔導(dǎo)期用的科目嗎,平常可以用這個(gè)科目入賬不?
老師,請(qǐng)問(wèn)18年住宿專票當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額未認(rèn)證抵扣,直接全額入費(fèi)用,現(xiàn)在可以在系統(tǒng)上認(rèn)證勾選抵扣,申報(bào)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎,
去年辦理口罩fda認(rèn)證往國(guó)外打了一筆錢,代扣代繳了增值稅,因?yàn)楫?dāng)時(shí)聽(tīng)說(shuō)這比增值稅可以抵扣就放在了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目中,但是不知道怎么抵扣需要什么手續(xù),可以現(xiàn)在把這筆待認(rèn)證科目轉(zhuǎn)到費(fèi)用科目嗎?
公司是新成立不到一年的技術(shù)設(shè)計(jì)公司,一般納稅人,目前基本沒(méi)有收入,費(fèi)用很多,取得增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅今年是不是可以不用認(rèn)證,等明年收入多的時(shí)候再認(rèn)證抵扣,目前做 借:應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 明年認(rèn)證抵扣時(shí)做 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
你好,請(qǐng)問(wèn)金蝶軟件自動(dòng)生成的報(bào)表分析利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債債表的勾稽關(guān)系,數(shù)據(jù)沒(méi)對(duì)上,是什么地方出現(xiàn)了問(wèn)題?
老師,合作社需要交殘保金嗎?
老師我看你說(shuō)過(guò)成本是收入的百分之八十
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,公司3年前因?yàn)樯暾?qǐng)高企,所以材料入庫(kù)由庫(kù)存商品改成原材料,現(xiàn)在企業(yè)不再申請(qǐng)高企,那我現(xiàn)在賬還要按原先制造業(yè)做還是改回來(lái)
老師,我計(jì)賬憑證是A4紙大小,銀行回單應(yīng)該如何粘貼,銀行回單一般是一張A4紙三張或兩張回單的
老師,這題營(yíng)業(yè)成本,含營(yíng)業(yè)外支出的嗎?
25年企業(yè)網(wǎng)銀年服務(wù)費(fèi)計(jì)入什么科目?
老師 想問(wèn)一下怎么核對(duì)往來(lái) 比較快捷準(zhǔn)確
老師您好,請(qǐng)問(wèn)老師采購(gòu)需要提交財(cái)務(wù)哪些數(shù)據(jù)同時(shí)配合財(cái)務(wù)做好哪些工作呢
從哪幾個(gè)方面判斷一個(gè)企業(yè)是生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè)還是外貿(mào)企業(yè)?
謝謝老師!很詳細(xì)!
不客氣 如果幫到你 請(qǐng)打五星好評(píng)