你好;? ?你這個是成本發(fā)生的; 你應(yīng)該有發(fā)生成本的;? (你項(xiàng)目還沒有開始嗎? ?)
請問老師,研發(fā)人員出差外地的公共汽車票,但是,這個項(xiàng)目是受托研發(fā)他是走生產(chǎn)成本。合同只是在科技部門備案,稅局還沒去,還不確定可不可以增值稅0稅率也可能開6%!我做賬這張車票該如何處理?是不抵扣進(jìn)項(xiàng),票先入賬等確定后再進(jìn)項(xiàng)?還是票先放那不做賬?還是直接抵扣進(jìn)項(xiàng),以后再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?哪種做法才可行?
公司有個項(xiàng)目,去年簽的合同,合同價為75萬,去年發(fā)生成本51萬,但項(xiàng)目被政府叫停了,去年年底我們已開具了發(fā)票23萬,也收到了23萬的工程款,對方現(xiàn)在也沒有人管這個事了,馬上又年底了,這個項(xiàng)目增值稅和所得稅應(yīng)該如何處理?
老師你好,我們是建筑行業(yè),準(zhǔn)備用新收入準(zhǔn)則,然后我們領(lǐng)導(dǎo)叫我參照下圖中人家公司賬務(wù)處理進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。假如我公司a項(xiàng)目合同含稅收入是1000萬元,預(yù)算成本是700萬元,1月份開具給甲方含稅發(fā)票109萬元,完成產(chǎn)值200萬元,收到成本發(fā)票80萬,實(shí)際發(fā)生應(yīng)該有150萬左右,那么我開具發(fā)票賬務(wù)處理借:應(yīng)收帳款109萬 貸:合同結(jié)算~工程結(jié)算~價款結(jié)算100萬元 應(yīng)交稅費(fèi)~銷項(xiàng)稅額9萬元確認(rèn)產(chǎn)值借:合同結(jié)算~工程結(jié)算~收入結(jié)算 200萬元 貸:主營業(yè)務(wù)收入200萬元 收到成本發(fā)票借:合同履約成本~工程施工~人工/材料/間接費(fèi)用80萬元 上面這些賬務(wù)處理有問題嗎?根據(jù)上面兩圖的參照,我接下來的成本和收入要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢,麻煩列示下會計(jì)科目和金額
老師好,我司是對應(yīng)政府工程的,項(xiàng)目中標(biāo)后,要先開出項(xiàng)目合同款30%的發(fā)票,發(fā)票金額400萬,稅率9%,增值稅36萬,但項(xiàng)目才剛接到,成本還沒有,請問我要如何做賬務(wù)處理
老師好,我司是對應(yīng)政府工程的,項(xiàng)目中標(biāo)后,要先開出項(xiàng)目合同款30%的發(fā)票,發(fā)票金額400萬,稅率9%,增值稅36萬,但項(xiàng)目才剛接到,成本還沒有,請問我要如何做賬務(wù)處理
老師,您好!9月份學(xué)校食堂經(jīng)驗(yàn)營了一個月,預(yù)收了學(xué)生9~12月的伙食費(fèi)2萬,做預(yù)收賬款,也確認(rèn)了9月份的收入5000。但是10月份又收到了一個同學(xué)9~12月伙食費(fèi)400元,這個400元是作預(yù)收賬款,還是應(yīng)收賬款。因?yàn)橹唤?jīng)營9月,10~12月的伙食費(fèi)還要退回去給學(xué)生的。
老師,您好,我想問一下2023年有成本140萬在2024年入賬,調(diào)了未分配利潤 ,沒有再去調(diào)2023年的企業(yè)所得稅申報,。有風(fēng)險 嗎?
小規(guī)模納稅人公司需要注銷,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?
老師,這題的公式是什么?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),我們老板的私人小貨車從去年9月份開始就一直經(jīng)常用來配送。老板每個月都有把這輛小貨車的加油費(fèi)拿來公司報賬。但是從去年開始一直都沒有簽過私車公用協(xié)議。現(xiàn)在我們要補(bǔ)簽私車公用協(xié)議。協(xié)議約定每個月1500的租車費(fèi),季度付一次。那如果6月初公司要把從去年9月份到現(xiàn)在的租車費(fèi)用轉(zhuǎn)給老板的話,就得一次性轉(zhuǎn)三個季度(去年9-12月,今年1-3月,4-6月)的費(fèi)用給老板??偟囊淮沃Ц?3500給老板。那老板收到這13500的租車費(fèi),是不是還得去稅局給公司代開租車發(fā)票,公司還得在6月初給老板代申報繳納財(cái)產(chǎn)租賃個稅?
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無進(jìn)項(xiàng)票,原料票開不上,咋辦
老師,公司的固定資產(chǎn)折舊表和無形資產(chǎn)攤銷表可以設(shè)在同一個表嗎?如果可以,怎么設(shè)
老師您好,我們是網(wǎng)約車公司,很多司機(jī)師傅掛公司名稱這個錢都是司機(jī)師傅自己交的,和公司沒關(guān)系,但是稅務(wù)局要求我們公司做賬,就造成應(yīng)付賬款100w了這個我該怎么慢慢消化掉
老師,我們之前有一個其他應(yīng)收款金額比較大1千多萬,也收不回來了,我們做了壞賬處理,企業(yè)所得匯算清繳調(diào)增,這樣做符合政策嗎?
中途建賬的時候,損益類科目需不需要錄入數(shù)據(jù)?
是的,中標(biāo)任才開始幾天
你好; 那你發(fā)生了在做哈;? 沒有發(fā)生先不做分錄 。 你開出去做; 借應(yīng)收賬款 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅?
老師好!借:應(yīng)收賬款36,貨:應(yīng)交稅費(fèi)36萬?
你好;? ? ?是的;先按照稅費(fèi)金額掛賬哈? ?