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請問老師,研發(fā)人員出差外地的公共汽車票,但是,這個項目是受托研發(fā)他是走生產(chǎn)成本。合同只是在科技部門備案,稅局還沒去,還不確定可不可以增值稅0稅率也可能開6%!我做賬這張車票該如何處理?是不抵扣進(jìn)項,票先入賬等確定后再進(jìn)項?還是票先放那不做賬?還是直接抵扣進(jìn)項,以后再進(jìn)項轉(zhuǎn)出?哪種做法才可行?

2020-08-17 07:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-17 07:49

你好,借研發(fā)費用-研發(fā)支出-費用化支出 借進(jìn)項 貸銀行存款,這個可以抵扣的 直接做進(jìn)項就可以了

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你好,借研發(fā)費用-研發(fā)支出-費用化支出 借進(jìn)項 貸銀行存款,這個可以抵扣的 直接做進(jìn)項就可以了
2020-08-17
你選擇不抵扣勾選就可以
2021-01-14
你好,這個不是應(yīng)該作廢抵扣認(rèn)證的勾選,然后重新勾選退稅不抵扣認(rèn)證嗎
2020-08-10
嗯,這樣做就可以的哦
2020-08-01
1,代理進(jìn)出口,代理公司沒有實質(zhì)銷售行為。 需要申報,這里按代理服務(wù)申報處理 按代理服務(wù)確認(rèn)收入。其他代理資金屬于往來款項。 2,不開票,但還是屬于你的收入,按未開票銷售收入處理。
2022-07-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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