你好,同學(xué)。 你現(xiàn)在如果合同已經(jīng)履約,相關(guān)款項(xiàng)收到或票據(jù)結(jié)算就正常確認(rèn)收入交增值稅和所得稅。如果沒有,你就暫放一下。
公司有個(gè)項(xiàng)目,去年簽的合同,合同價(jià)為75萬,去年發(fā)生成本51萬,但項(xiàng)目被政府叫停了,去年年底我們已開具了發(fā)票23萬,也收到了23萬的工程款,對方現(xiàn)在也沒有人管這個(gè)事了,馬上又年底了,這個(gè)項(xiàng)目增值稅和所得稅應(yīng)該如何處理?
老師們,我們是小規(guī)模企業(yè),今年3月份成立的,小規(guī)模企業(yè)由老板另一個(gè)一般納稅人企業(yè)控股40%,另外老板和他兩個(gè)親戚共占60%,今年9月份簽訂了一個(gè)小項(xiàng)目,截止到現(xiàn)在給甲方開票45萬,成本費(fèi)用合計(jì)下來是虧損的,但是項(xiàng)目工程款甲方還沒有都付完,預(yù)計(jì)到元月份2022年1月底竣工,這個(gè)項(xiàng)目的材料成本基本也就在今年這9-12月份,2022年1月份可能還會(huì)有幾萬的成本,據(jù)老板的預(yù)算是這個(gè)項(xiàng)目可以盈利50萬左右,但是我們這個(gè)項(xiàng)面上剛好一個(gè)跨年,明年若是把項(xiàng)目的總價(jià)開完再開155萬的發(fā)票(項(xiàng)目總造價(jià)200萬,今年已開45萬,這個(gè)月及今年不再開票),合同里也未規(guī)定必須按撥款一次性開票,所以我們就每個(gè)季度開45萬
,我們公司2021年與故城縣城瑞達(dá)簽了一個(gè)采購合同金額20萬,付了132,000,收到對方開來的發(fā)票20萬的普通發(fā)票,我公司已入賬?,F(xiàn)在我們還有68,000沒付,是因?yàn)樗こ讨谐隽诵╁e(cuò),這個(gè)老板呢也經(jīng)營不下去了,好像是去年突然就把他這個(gè)公司給注銷了。現(xiàn)在這個(gè)沒付款的68,000在賬上面該怎樣處理呢?
問題 1.個(gè)稅(工資薪金所得)是按年度合并計(jì)算個(gè)人所得稅,為什么每個(gè)月都要計(jì)算個(gè)稅,是月度公司幫個(gè)人預(yù)扣預(yù)繳,年度匯算清繳的時(shí)候再多退少補(bǔ)嗎?
老師,看看這道題,請問為什么要乘個(gè)8?
老師,為什么這兩個(gè)不對
為什么個(gè)稅每月都有預(yù)交,且并沒有多處取得收入,個(gè)稅匯算清繳時(shí)還需補(bǔ)稅呢?
老師,白天發(fā)票開的票,晚上發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,晚上能紅沖發(fā)票嗎
老師,想請教個(gè)問題,分公司之前一直獨(dú)立核算,24年下半年合并到總公司合并申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅,但匯算清繳時(shí),能使用分公司的之前年度的彌補(bǔ)虧損嗎!
個(gè)人所得稅的填寫有啥注意的嗎?去年掛在一個(gè)公司收分紅,有產(chǎn)生稅收。填了個(gè)嬰兒的專項(xiàng),之前因?yàn)槎际?申報(bào),分紅交的個(gè)稅,可以專項(xiàng)抵扣到時(shí)退稅嗎?
老師, 我們公司把場地租給B公司,B公司買這個(gè)三輪車來用,把發(fā)票開到我們公司,錢是B公司支付的 這個(gè)發(fā)票我要怎么處理?
老師,不定項(xiàng)選擇二的5題,這個(gè)30是那里來的?
請問老師,有沒有銀行承兌匯票的操作流程?發(fā)給我一份給我,謝謝老師!
已經(jīng)履約了??!但現(xiàn)在擱置了,已開發(fā)票的去年就交過稅了,問題是工程跨年了啊,成本又比較大了
你去年開了多少發(fā)票,你就確認(rèn)多少收入和成本。 其余的作為沒完工的處理了