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老師,原來暫估原材料3萬(wàn), 借,原材料3萬(wàn) 貸,應(yīng)付賬款-暫估3萬(wàn)元 發(fā)票一直沒到,五月份匯算清繳,調(diào)增3萬(wàn)元,繳稅 現(xiàn)在我原材料,暫估賬務(wù)怎么處理?

2023-04-26 08:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-26 08:05

你好暫估的你做紅字分錄沖減。

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快賬用戶1724 追問 2023-04-26 08:10

老師,能寫一下分錄么

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齊紅老師 解答 2023-04-26 16:07

借,原材料-3萬(wàn) 貸,應(yīng)付賬款-暫估-3萬(wàn)元

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快賬用戶1724 追問 2023-04-26 16:12

可是,老師,原材料沖的話,會(huì)出現(xiàn)數(shù)量是負(fù)數(shù)

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齊紅老師 解答 2023-04-26 16:13

為什么會(huì)負(fù)數(shù)?你已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了是嗎

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快賬用戶1724 追問 2023-04-26 16:23

對(duì)的,去年暫估的原材料用完了,現(xiàn)在數(shù)量是0

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齊紅老師 解答 2023-04-26 16:25

如果是這種,直接匯算清繳的時(shí)候調(diào)減了成本就可以了

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快賬用戶1724 追問 2023-04-26 16:45

那掛的應(yīng)付賬款-暫估怎么處理

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齊紅老師 解答 2023-04-26 17:06

你好!你現(xiàn)在有沒有做匯算清繳

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快賬用戶1724 追問 2023-04-26 17:37

老師,我正在做匯算清繳

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齊紅老師 解答 2023-04-26 17:38

你好!是現(xiàn)在做調(diào)增。匯算清繳先調(diào)增利潤(rùn),然后做紅字分錄沖減,包括暫估的和結(jié)轉(zhuǎn)的 結(jié)轉(zhuǎn)的紅字,用以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶1724 追問 2023-04-26 17:39

老師,您能寫一下完整的分錄么

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齊紅老師 解答 2023-04-26 17:43

你好! 借,原材料-3萬(wàn) 貸,應(yīng)付賬款-暫估-3萬(wàn)元 借以前年度損益調(diào)整 負(fù)數(shù) 貸:庫(kù)存商品 負(fù)數(shù)

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你好,今后會(huì)取得暫估原材料對(duì)應(yīng)的發(fā)票嗎??
2023-04-26
你好暫估的你做紅字分錄沖減。
2023-04-26
同學(xué)你好 發(fā)票來了 借,原材料一暫估9 貸,應(yīng)付賬款一暫估 9 借,原材料9 貸,應(yīng)付賬款9
2020-12-30
你好,學(xué)員,暫估沖回,重新按照發(fā)票做賬的
2023-08-31
同學(xué)你好 是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
2023-01-13
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