你好暫估的你做紅字分錄沖減。
老師,如果暫估入庫(kù)原材料10萬(wàn)元,匯算清繳前沒有收到發(fā)票,匯算清繳是應(yīng)該調(diào)增10萬(wàn)嗎?
老師,2021年我暫估入庫(kù)300萬(wàn)借原材料,貸應(yīng)付賬款/暫估,匯算清繳時(shí)暫估入庫(kù)的300萬(wàn)材料調(diào)整了,2022年我要做一筆怎樣的分錄呢可以做借應(yīng)付賬款/暫估 貸年度損溢?到了2022年應(yīng)付賬款/暫估還掛有300萬(wàn)賬上
你好 老師 暫估了材料(借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估),發(fā)票不會(huì)開了,匯算清繳時(shí)直接調(diào)增了,那會(huì)計(jì)分錄怎么做,怎么把應(yīng)付賬款-暫估清掉
老師,原來暫估原材料3萬(wàn), 借,原材料3萬(wàn) 貸,應(yīng)付賬款-暫估3萬(wàn)元 發(fā)票一直沒到,五月份匯算清繳,調(diào)增3萬(wàn)元,繳稅 現(xiàn)在我原材料,暫估賬務(wù)怎么處理?
老師,原來暫估原材料3萬(wàn), 借,原材料3萬(wàn) 貸,應(yīng)付賬款-暫估3萬(wàn)元 發(fā)票一直沒到,五月份匯算清繳,調(diào)增3萬(wàn)元,繳稅 現(xiàn)在我原材料,暫估賬務(wù)怎么處理?
老師,工商年報(bào)填寫資產(chǎn)總額是填寫1-12月資產(chǎn)負(fù)債表的總數(shù)相加嗎?還是看12月的資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總額
老師,請(qǐng)問新媒體服務(wù)行業(yè)有什么稅收優(yōu)惠政策嗎?
老師,電商行業(yè)有什么稅務(wù)優(yōu)惠政策嗎?
當(dāng)年的付款,次年才收回成本發(fā)票,那這筆成本費(fèi)用應(yīng)該扣除在當(dāng)年還是次年
問下老師,為什么運(yùn)輸費(fèi)不計(jì)入設(shè)備成本再*10%抵扣應(yīng)納稅額?
您好,老師, 不是當(dāng)月增加的固定資產(chǎn)下月再計(jì)提折舊,當(dāng)月減少的固定資產(chǎn)當(dāng)月仍計(jì)提嗎 為什么這道題C選項(xiàng)還是對(duì)的呢
匯算清繳時(shí),長(zhǎng)期待攤費(fèi)用裝修費(fèi)應(yīng)該填在哪
老師,供應(yīng)商給的溢價(jià)計(jì)入什么科目呢,比如是進(jìn)了100000萬(wàn)的貨,23年的溢價(jià)是3萬(wàn),實(shí)際支付貨款時(shí)只支付了7萬(wàn)。
持票方把電子銀行承兌匯票背入我公司,且對(duì)方銀行帳戶顯示了我公司的名稱。但我公司帳戶上查詢不到背書轉(zhuǎn)讓記錄及簽收記錄。是否可以認(rèn)為我公司沒有簽收。但開票銀行同樣顯示了我公司的名稱。
公司零申報(bào)稅人員采集怎樣輸入
老師,能寫一下分錄么
借,原材料-3萬(wàn) 貸,應(yīng)付賬款-暫估-3萬(wàn)元
可是,老師,原材料沖的話,會(huì)出現(xiàn)數(shù)量是負(fù)數(shù)
為什么會(huì)負(fù)數(shù)?你已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了是嗎
對(duì)的,去年暫估的原材料用完了,現(xiàn)在數(shù)量是0
如果是這種,直接匯算清繳的時(shí)候調(diào)減了成本就可以了
那掛的應(yīng)付賬款-暫估怎么處理
你好!你現(xiàn)在有沒有做匯算清繳
老師,我正在做匯算清繳
你好!是現(xiàn)在做調(diào)增。匯算清繳先調(diào)增利潤(rùn),然后做紅字分錄沖減,包括暫估的和結(jié)轉(zhuǎn)的 結(jié)轉(zhuǎn)的紅字,用以前年度損益調(diào)整
老師,您能寫一下完整的分錄么
你好! 借,原材料-3萬(wàn) 貸,應(yīng)付賬款-暫估-3萬(wàn)元 借以前年度損益調(diào)整 負(fù)數(shù) 貸:庫(kù)存商品 負(fù)數(shù)