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請問老師,這個分錄為什么沖減了管理費用,直接借應(yīng)付賬款了呢?導(dǎo)致2022年度成本 費用中的工資與應(yīng)付職工薪酬貸方的金額不一致,就差了這個金額。

請問老師,這個分錄為什么沖減了管理費用,直接借應(yīng)付賬款了呢?導(dǎo)致2022年度成本 費用中的工資與應(yīng)付職工薪酬貸方的金額不一致,就差了這個金額。
2023-04-25 14:41
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-25 14:51

您好,這個用管理費用~薪酬科目不合適,因為這個與薪酬無關(guān)

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您好,這個用管理費用~薪酬科目不合適,因為這個與薪酬無關(guān)
2023-04-25
你好; 你是不是 貸方做了管理費用; 造成你們 系統(tǒng)數(shù)據(jù)取數(shù)據(jù)不了; 你去反結(jié)賬去改下 把這筆紅沖了或者刪除了。重新做解放負數(shù) 管理費用去即可 ;
2022-07-26
進項轉(zhuǎn)出就可以了,不允許抵扣。
2020-11-27
你好,學(xué)員,要先計提的,在做發(fā)放沖減應(yīng)付職工薪酬
2022-10-26
你好,年終獎你應(yīng)該在二三年就做計提,不要照二四年去計提,2四年可以1月份發(fā)放,這樣。
2023-11-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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