你好,請(qǐng)問你想問的問題具體是?(是需要做這個(gè)業(yè)務(wù)的分錄嗎??)
1、5月6日,向D公司銷售商品一批,售價(jià)萬6元,增值稅率為17%,以存款代墊運(yùn)雜費(fèi)1200元,全部款項(xiàng)已向銀行辦妥托收2、5月9日,接銀行收款通知,上述款項(xiàng)已收妥入賬。3、5月10日,向B客戶銷售產(chǎn)品一批,原售價(jià)2萬元,給予15%的商業(yè)折扣,增值稅率為17%。4、5月12日,收回B客戶款項(xiàng)存入銀行。5、5月12日,向H公司銷售產(chǎn)品一批,貨款5萬元,增值稅率17%,合同約定付款期為一個(gè)月,現(xiàn)金折扣(貨款部分)條件為"4/10,2/20,n/30"辦妥托收對(duì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入部分計(jì)算折扣6.5月19日,公司收到H公司支付的價(jià)稅款存入銀行
5.5月12日,向H公司銷售產(chǎn)品批,貨款5萬元,增值稅率17%,合同約定付款期為30天,現(xiàn)金折扣(貨款部分)的條件為“4/10,2/20,n/30”。(1)5月12日,售出產(chǎn)品,價(jià)稅款待收。(2)5月20日,公司收到H公司支付的價(jià)稅款存人銀行。(3)如果公司于5月25日收到H公司支付的價(jià)稅款存入銀行。(4)如果公司于6月5日收到H公司支付的價(jià)稅款存人銀行。6.公司上月向科美公司銷售商品的應(yīng)收價(jià)稅款17550元,經(jīng)協(xié)商改為商業(yè)匯票結(jié)算。收到一﹣張為期3個(gè)月、金額為17550元的商業(yè)承兌匯票
5月12日,向H公司銷售產(chǎn)品一批,價(jià)款50000元增值稅率13%,合同約定付款期為一個(gè)月,現(xiàn)金折扣條件為4/10,2/20,n/30
5.6月13日,向H公司銷售產(chǎn)品一批,貨款10萬元,增值稅稅率13%,合同約定款期為30天。現(xiàn)金折扣(貨款部分)的條件為“4/10,2/20,n/30。(1)6月13日,售出產(chǎn)品,價(jià)稅款待收。(2)6月22日,公司收到H公司支付的價(jià)稅款存人銀行(3)如果公司于6月26日,收到H公司支付的價(jià)稅款存入銀行(4)如果公司于7月6日,收到H公司支付的價(jià)稅款存人銀行會(huì)計(jì)分錄和金額
4、(1)5月14日向H公司銷售產(chǎn)品一批,貨款5萬元,增值稅13%,合同約定付款期為一個(gè)月,現(xiàn)金折扣(貨款部分)條件為"4/10,2/20,n/30"。(2)5月19日,公司收到H公司支付的價(jià)稅款存入銀行。
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤(rùn)有五萬 ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
老師你好,問下個(gè)體戶是核定征收的,為什么每個(gè)季度還要收個(gè)人所得稅啊,不是按開票金額來定營(yíng)業(yè)收入么?