你好,借應(yīng)收賬款56500 貸主營業(yè)務(wù)收入50000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅6500
1、5月6日,向D公司銷售商品一批,售價萬6元,增值稅率為17%,以存款代墊運雜費1200元,全部款項已向銀行辦妥托收2、5月9日,接銀行收款通知,上述款項已收妥入賬。3、5月10日,向B客戶銷售產(chǎn)品一批,原售價2萬元,給予15%的商業(yè)折扣,增值稅率為17%。4、5月12日,收回B客戶款項存入銀行。5、5月12日,向H公司銷售產(chǎn)品一批,貨款5萬元,增值稅率17%,合同約定付款期為一個月,現(xiàn)金折扣(貨款部分)條件為"4/10,2/20,n/30"辦妥托收對主營業(yè)務(wù)收入部分計算折扣6.5月19日,公司收到H公司支付的價稅款存入銀行
5月12日,向H公司銷售產(chǎn)品一批,價款50000元增值稅率13%,合同約定付款期為一個月,現(xiàn)金折扣條件為4/10,2/20,n/30
2020年3月31日,H公司向B公司賒銷一批商品,商品售價為50000元,增值稅稅額為6500元。合同約定的賒銷期為30天,附有現(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20,n/30,假定計算折扣時不考慮增值稅(采用總價法核算)。要求:編制H公司賒銷商品的下列會計分錄:(13月31日,賒銷商品。(2)收回貨款:①假定B公司于4月10日付款。②假定B公司于4月18日付款。③③假定B公司于4月25日付款。
4、(1)5月14日向H公司銷售產(chǎn)品一批,貨款5萬元,增值稅13%,合同約定付款期為一個月,現(xiàn)金折扣(貨款部分)條件為"4/10,2/20,n/30"。(2)5月19日,公司收到H公司支付的價稅款存入銀行。
4、(1)5月14日向H公司銷售產(chǎn)品一批,貨款5萬元,增值稅13%,合同約定付款期為一個月,現(xiàn)金折扣(貨款部分)條件為"4/10,2/20,n/30"。(2)5月19日,公司收到H公司支付的價稅款存入銀行
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢???
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?